suvaha
04.09.07,14:58
prosim vas poradte mi niekto..kamaratka ma zivnostensky list od polovice juna..v nom ma uvedeny den zacatia zivnosti = den zacatia vedenia uctovnictva?? doteraz nezacala viest uctovnictvo . ma uz dokonca aj fakturu z juna..da sa to teraz este zauctovat??
potrebujem to vediet velmi surne..
vopred dakujem
potrebujem to vediet velmi surne..
vopred dakujem
vikinka
04.09.07,13:05
Účtovať začneš dňom kedy nastane prvý účtovný prípad od začatia živnosti.
Fa.zúčtuješ s dátumom dodania alebo vystavenia do záväzkov alebo pohľadávok a zároveň úhradu tým dňom kedy bola zaplatená.
Fa.zúčtuješ s dátumom dodania alebo vystavenia do záväzkov alebo pohľadávok a zároveň úhradu tým dňom kedy bola zaplatená.
Johanka
04.09.07,13:07
Zákon o účtovníctve
§ 16
(3) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, otvorí účtovné knihy vždy
a) ku dňu začatia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
b) k prvému dňu účtovného obdobia,
c) ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania.
§ 16
(3) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, otvorí účtovné knihy vždy
a) ku dňu začatia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
b) k prvému dňu účtovného obdobia,
c) ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania.
suvaha
04.09.07,13:24
mozem teda tu fakturu zauctovat teraz v septembri? este sme nezacali uctovat a ja som o tejto fakture doteraz nevedela..
vikinka
04.09.07,13:24
Jedná sa o došlú alebo vystavenú fa.?
suvaha
04.09.07,13:25
je to dosla faktura..nakupila totiz nejaky tovar uz v tom spominanom juni..
vikinka
04.09.07,13:27
Tak potom na základe čoho si účtovala úhradu?Fa.treba zapísať do knihy záväzkov a dňom úhrady zapísať úhradu v knihe záväzkov.
ekopo
04.09.07,13:30
Igelitkári účtujú zásadne len v marci.
suvaha
04.09.07,13:33
doteraz sme neotvorili uctovne knihy..
mozno hlupa otazka ale den zacatia podnikania=den otvorenia uctovnych knih ??
mozno hlupa otazka ale den zacatia podnikania=den otvorenia uctovnych knih ??
manus
04.09.07,13:34
mozem teda tu fakturu zauctovat teraz v septembri? este sme nezacali uctovat a ja som o tejto fakture doteraz nevedela..
Účtovníctvo musíš viesť chronologicky, aby ti dátumy šli porade. Ak si ešte nezačala účtovať, tak si zoraď všetky doklady podľa dátumu a pekne začni:) . Najvyšší čas. Problém to nie je, veď máme aj "igelitkárov", ktorý nám donesú všetky doklady v januári (ešte ten lepší prípad)-februári-marci (to je ten horší prípad), ale to nemá žiadna účtovníčka rada.
Ale nič si z toho nerob, pokiaľ si ešte nezačala účtovať vôbec nič sa nedeje. Horšie by bolo, keby si mala odovzdané DP a v apríli našla doklad z predchádzajúceho roka, to by bol problém! Ale v rámci jedného roka sa to urobiť dá. - ovšem okrem prípradu, keď ste platiteľom DPH a odovzdávate mesačné výkazy DPH:eek: ???
Účtovníctvo musíš viesť chronologicky, aby ti dátumy šli porade. Ak si ešte nezačala účtovať, tak si zoraď všetky doklady podľa dátumu a pekne začni:) . Najvyšší čas. Problém to nie je, veď máme aj "igelitkárov", ktorý nám donesú všetky doklady v januári (ešte ten lepší prípad)-februári-marci (to je ten horší prípad), ale to nemá žiadna účtovníčka rada.
Ale nič si z toho nerob, pokiaľ si ešte nezačala účtovať vôbec nič sa nedeje. Horšie by bolo, keby si mala odovzdané DP a v apríli našla doklad z predchádzajúceho roka, to by bol problém! Ale v rámci jedného roka sa to urobiť dá. - ovšem okrem prípradu, keď ste platiteľom DPH a odovzdávate mesačné výkazy DPH:eek: ???
ekopo
04.09.07,13:34
mozem teda tu fakturu zauctovat teraz v septembri? este sme nezacali uctovat a ja som o tejto fakture doteraz nevedela..
Faktúru je vhodné zaevidovať do knihy DF v mesiaci keď prišla , resp. podľa dátumu dodania, vystavenia (záleží od sw. koľko dátumov ponúkne).
Úhrada DF sa účtuje do DP na deň keď úhrada fyzicky prebehne, a zároveň sa vyznačí úhrada v knihe DF.
Faktúru je vhodné zaevidovať do knihy DF v mesiaci keď prišla , resp. podľa dátumu dodania, vystavenia (záleží od sw. koľko dátumov ponúkne).
Úhrada DF sa účtuje do DP na deň keď úhrada fyzicky prebehne, a zároveň sa vyznačí úhrada v knihe DF.
vikinka
04.09.07,13:35
doteraz sme neotvorili uctovne knihy..
mozno hlupa otazka ale den zacatia podnikania=den otvorenia uctovnych knih ??
Áno,tak ako píšeš.;)
mozno hlupa otazka ale den zacatia podnikania=den otvorenia uctovnych knih ??
Áno,tak ako píšeš.;)
suvaha
04.09.07,13:52
dakujem moc za radu...ja som cakala na prve faktury...o tejto nebolo ani slovo.takze si mam normalne otvorit penazny dennik, knihu zavazkov, pohladavok ? je to jedno k akemu datumu, nemusi to byt prvy den v mesiaci?
Johanka
04.09.07,13:55
Zákon o účtovníctve
§ 16
(3) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, otvorí účtovné knihy vždy
a) ku dňu začatia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
b) k prvému dňu účtovného obdobia,
c) ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania.
Musím odcitovať sama seba a znova znenie príslušného ustanovenia Zákona o účtovníctve. Zákony sú pri našej práci dôležité a treba ich čítať pozorne ;) .
Ak je deň začatia podnikania napr. 15.12. otvoríš účtovné knihy 15.12.
§ 16
(3) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, otvorí účtovné knihy vždy
a) ku dňu začatia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
b) k prvému dňu účtovného obdobia,
c) ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania.
Musím odcitovať sama seba a znova znenie príslušného ustanovenia Zákona o účtovníctve. Zákony sú pri našej práci dôležité a treba ich čítať pozorne ;) .
Ak je deň začatia podnikania napr. 15.12. otvoríš účtovné knihy 15.12.
vikinka
04.09.07,13:56
Začneš účtovať tým dňom kedy máš prvý účtovný prípad.
suvaha
04.09.07,14:16
este mam otazku..ako zauctovat prispevok z uradu na zacatie podnikania? len ako vklad do pokladne a z neho kupa notebooku ktoreho OC je VOZD a dan VNZD?
taktiez naklady ktore su este pred zacatim podnikania ako kolky, cestovne vydavky ak nepresiahli 50.000 mozem ich dat na prevadzkovu reziu?
taktiez naklady ktore su este pred zacatim podnikania ako kolky, cestovne vydavky ak nepresiahli 50.000 mozem ich dat na prevadzkovu reziu?
vikinka
04.09.07,14:22
Dotácia z ÚP ako POZD-príjmy otatné,nákup notebooku do 30 000,-s DPH ako VOZD,ak si platca DPH,DPH na odpočítaš na vstupe,ak nie tak celú sumu.Ak suma notebooku je vyššia ako 30 000,-zaradiť do majetku a odpisovať 4 roky.
Zriaďovacie výdavky ako prev.réžiu.
Zriaďovacie výdavky ako prev.réžiu.
ekopo
04.09.07,14:43
este mam otazku..ako zauctovat prispevok z uradu na zacatie podnikania? len ako vklad do pokladne a z neho kupa notebooku ktoreho OC je VOZD a dan VNZD?
taktiez naklady ktore su este pred zacatim podnikania ako kolky, cestovne vydavky ak nepresiahli 50.000 mozem ich dat na prevadzkovu reziu?
O účtovaní dotácie som nedávno písal tu http://www.porada.sk/511079-post5.html
taktiez naklady ktore su este pred zacatim podnikania ako kolky, cestovne vydavky ak nepresiahli 50.000 mozem ich dat na prevadzkovu reziu?
O účtovaní dotácie som nedávno písal tu http://www.porada.sk/511079-post5.html
Johanka
04.09.07,14:47
Dotácia z ÚP ako POZD-príjmy otatné,nákup notebooku do 30 000,-s DPH ako VOZD,ak si platca DPH,DPH na odpočítaš na vstupe,ak nie tak celú sumu.Ak suma notebooku je vyššia ako 30 000,-zaradiť do majetku a odpisovať 4 roky.
Zriaďovacie výdavky ako prev.réžiu.
... treba prihliadnuť na § 17 ods.3 písm.h/ ;) , najmä pri OC > ako 30 tis. Sk. Aj pri sume nižšej dotácia nemusí byť vo výške sumy zaplatenej za notebook ....
Zriaďovacie výdavky ako prev.réžiu.
... treba prihliadnuť na § 17 ods.3 písm.h/ ;) , najmä pri OC > ako 30 tis. Sk. Aj pri sume nižšej dotácia nemusí byť vo výške sumy zaplatenej za notebook ....
betka
04.09.07,18:22