Laura30
28.09.07,08:26
Prosím o radu Som plátca DPH a vediem JÚ
1. Predala som tovar do CR /tiež plátca DPH/ vystavila som FA bez DPH.
prosím do ktorého riadku vo výkaze to mám zapísať.
2. mám vystaviť FA pre Rakúsku firmu za služby / technický servis, meranie../ vykonané na slovensku tiež plátcovi DPH
vystavím ju tiež bez DPH? a do ktorého riadku vo výkaze ju zapíšem.
Prosím aké mám ešte povinnosti voči daňovému úradu, keď poskytujem služby, alebo predávam tovar do iných členských štátov
Ďakujem
1. Predala som tovar do CR /tiež plátca DPH/ vystavila som FA bez DPH.
prosím do ktorého riadku vo výkaze to mám zapísať.
2. mám vystaviť FA pre Rakúsku firmu za služby / technický servis, meranie../ vykonané na slovensku tiež plátcovi DPH
vystavím ju tiež bez DPH? a do ktorého riadku vo výkaze ju zapíšem.
Prosím aké mám ešte povinnosti voči daňovému úradu, keď poskytujem služby, alebo predávam tovar do iných členských štátov
Ďakujem
ALBO
28.09.07,06:41
Prosím o radu Som plátca DPH a vediem JÚ
1. Predala som tovar do CR /tiež plátca DPH/ vystavila som FA bez DPH.
prosím do ktorého riadku vo výkaze to mám zapísať.
2. mám vystaviť FA pre Rakúsku firmu za služby / technický servis, meranie../ vykonané na slovensku tiež plátcovi DPH
vystavím ju tiež bez DPH? a do ktorého riadku vo výkaze ju zapíšem.
Ďakujem
1.vDP § 43 r.7, aj suhrnný výkaz
2.chcete povedať že rakušanovi plátcovi v rakúsku, ste vykonali práce na HNM umiestnenom na SL? ak ano miesto dodania §15/2 alebo §15/6 = slovensko.= slovenská DPH. PRi § 15/6 ak to preniesol do rak ,potom § 16/7= bez DPH.
Ak má rakušan sl. ič DPH potom vždy slovenská DPH.
1. Predala som tovar do CR /tiež plátca DPH/ vystavila som FA bez DPH.
prosím do ktorého riadku vo výkaze to mám zapísať.
2. mám vystaviť FA pre Rakúsku firmu za služby / technický servis, meranie../ vykonané na slovensku tiež plátcovi DPH
vystavím ju tiež bez DPH? a do ktorého riadku vo výkaze ju zapíšem.
Ďakujem
1.vDP § 43 r.7, aj suhrnný výkaz
2.chcete povedať že rakušanovi plátcovi v rakúsku, ste vykonali práce na HNM umiestnenom na SL? ak ano miesto dodania §15/2 alebo §15/6 = slovensko.= slovenská DPH. PRi § 15/6 ak to preniesol do rak ,potom § 16/7= bez DPH.
Ak má rakušan sl. ič DPH potom vždy slovenská DPH.
VATspecialist
28.09.07,06:48
1. dodanie tovaru do iného členského štátu r. 07 a r. 05 (súčet r. 06+07+08) + súhrnný výkaz (predkladá sa za kalendárny štvrťrok v ktorom bol tovat dodaný)
2. predpokladám, že technický servis, meranie.. = inžinierske resp. technické služby podľa ust. § 15 ods. 8 písm. b) zák. o DPH, v tomto prípade nie je dôležité kde je služba poskytnutá, ale pre koho - ak službu objednala rakuska firma pod rakúskym IČ DPH (možnosť overiť na webe DR SR), dodanie služby je bez DPH, miesto dodania je Rakúsko, neuvádza sa do DP DPH
2. predpokladám, že technický servis, meranie.. = inžinierske resp. technické služby podľa ust. § 15 ods. 8 písm. b) zák. o DPH, v tomto prípade nie je dôležité kde je služba poskytnutá, ale pre koho - ak službu objednala rakuska firma pod rakúskym IČ DPH (možnosť overiť na webe DR SR), dodanie služby je bez DPH, miesto dodania je Rakúsko, neuvádza sa do DP DPH
Laura30
28.09.07,06:57
takže fa do Rakúska vystavím bez DPH. a túto službu neuvediem v o Výkaze DPH a kde ju uvediem prosím
ALBO
28.09.07,07:28
takže fa do Rakúska vystavím bez DPH. a túto službu neuvediem v o Výkaze DPH a kde ju uvediem prosím
Ak ide o technické služby JKP niekde okolo kódu 74, potom ano, bez DPH.
Ak ide o technické služby JKP niekde okolo kódu 74, potom ano, bez DPH.
Johanka
28.09.07,07:32
takže fa do Rakúska vystavím bez DPH. a túto službu neuvediem v o Výkaze DPH a kde ju uvediem prosím
Iba v evidencii podľa §70 Zákona o DPH
(1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, o prijatí služieb z iného členského štátu a o dovoze tovaru. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane. Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb.
....
(5) Záznamy podľa odsekov 1 až 4 sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.
Iba v evidencii podľa §70 Zákona o DPH
(1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, o prijatí služieb z iného členského štátu a o dovoze tovaru. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane. Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb.
....
(5) Záznamy podľa odsekov 1 až 4 sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.
Laura30
18.03.08,16:39
2. predpokladám, že technický servis, meranie.. = inžinierske resp. technické služby podľa ust. § 15 ods. 8 písm. b) zák. o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html), v tomto prípade nie je dôležité kde je služba poskytnutá, ale pre koho - ak službu objednala rakuska firma pod rakúskym IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) (možnosť overiť na webe DR SR), dodanie služby je bez DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html), miesto dodania je Rakúsko, neuvádza sa do DP DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)
Prosím a do ktorého riadku V DP k dani z príjmov to mám uviesť
Prosím a do ktorého riadku V DP k dani z príjmov to mám uviesť
mery24
26.03.08,12:30
Dobrý deň
Potrebujem poradiť, účtujem v programe MRP Windows.
Do súhrnného výkazu mi vykazuje nulový. Kde si mám nastaviť aby mi potiahlo údaje z faktúr do súhrnného výkazu?
Ďakujem pekne.
Potrebujem poradiť, účtujem v programe MRP Windows.
Do súhrnného výkazu mi vykazuje nulový. Kde si mám nastaviť aby mi potiahlo údaje z faktúr do súhrnného výkazu?
Ďakujem pekne.