Martina1
19.10.07,13:42
Firma má naúčtovanú v 3. mesiaci dodavateľskú faktúru na určitú sumu... v 10. mesiaci sa zistilo že dodavateľ ju zmenil pod pôvodným číslom, ale do nášho účtovníctva sa nedostala, je naúčtovaná v inej výške ako u dodavateľa. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie za 3. mesiac?
"vyhodiť" úplne faktúru z odpočtu a odpočíťať si DPH v 10. mesiaci, kedy mám doklad? alebo ju odpočítať v DDP za 3. mesiac?
"vyhodiť" úplne faktúru z odpočtu a odpočíťať si DPH v 10. mesiaci, kedy mám doklad? alebo ju odpočítať v DDP za 3. mesiac?
sway
19.10.07,11:51
Ja by som podala dodatočné v 3 mesiaci a faktúru vymenila - ak Vám ju poslali s pôvodnými dátumami.
Ak dali dátum v 10 mesiaci asi by som im ju vrátila a pýtala by som dobropis k pôvodnej faktúre a ten by sa vysporiadal v 10 mesiaci.
A do tretice ak ju dali s dátumom v 10 mesiaci a nechcú dobropisovať, tak by som spravila ako píšeš, vyhodila ju z 3 mesiaca, podala dodatočné a uplatnila v 10 mesiaci.
Celé to závisí od dátumov na doklade.
Ak dali dátum v 10 mesiaci asi by som im ju vrátila a pýtala by som dobropis k pôvodnej faktúre a ten by sa vysporiadal v 10 mesiaci.
A do tretice ak ju dali s dátumom v 10 mesiaci a nechcú dobropisovať, tak by som spravila ako píšeš, vyhodila ju z 3 mesiaca, podala dodatočné a uplatnila v 10 mesiaci.
Celé to závisí od dátumov na doklade.
betka
19.10.07,11:54
Podľa môjho názoru, chyba sa stala u dodavateľa. Mal vystaviť dobropis-oprava ZD.
Dohodnite sa tel., ako to budete riešiť. (osobne by som navrhla dodavateľovi, nech DDP spraví on, keď pochybil.)
Dohodnite sa tel., ako to budete riešiť. (osobne by som navrhla dodavateľovi, nech DDP spraví on, keď pochybil.)