i&g
08.11.07,10:41
Dobrý deň, prosím Vás poradí mi niekto ako mám zaúčtovať vrátenie daňového bonusu z DÚ do pokladničného denníka?
vikinka
08.11.07,09:44
Znamienkom mínus z výdavkov celkom a z kolonky mzdy.
Rozalka
08.11.07,09:45
Dobrý deň, prosím Vás poradí mi niekto ako mám zaúčtovať vrátenie daňového bonusu z DÚ do pokladničného denníka?
To záleží od toho, kde máš zaúčtované vyplatenie DB zamestnancom.
1. Ak medzi VOZD, tak tamtiež, mínusom
2. ak medzi VNZD, tak medzi PNZD.
V súčasnosti to nie je riešené v opatrení, ale dáva to zds (=zdravý sedliacky rozum). V návrhu Opatrenia, ktoré by malo vstúpiť do platnosti od 1.1.2008, je tento problém riešený podľa bodu 1.
To záleží od toho, kde máš zaúčtované vyplatenie DB zamestnancom.
1. Ak medzi VOZD, tak tamtiež, mínusom
2. ak medzi VNZD, tak medzi PNZD.
V súčasnosti to nie je riešené v opatrení, ale dáva to zds (=zdravý sedliacky rozum). V návrhu Opatrenia, ktoré by malo vstúpiť do platnosti od 1.1.2008, je tento problém riešený podľa bodu 1.
veronikasad
08.11.07,11:14
To záleží od toho, kde máš zaúčtované vyplatenie DB zamestnancom.
1. Ak medzi VOZD, tak tamtiež, mínusom
2. ak medzi VNZD, tak medzi PNZD.
V súčasnosti to nie je riešené v opatrení, ale dáva to zds (=zdravý sedliacky rozum). V návrhu Opatrenia, ktoré by malo vstúpiť do platnosti od 1.1.2008, je tento problém riešený podľa bodu 1.
Prečo daňový bonus účtuješ ako VNZD ? Ako ti potom "sedia" mzdy v učto?
----------
Veronika
1. Ak medzi VOZD, tak tamtiež, mínusom
2. ak medzi VNZD, tak medzi PNZD.
V súčasnosti to nie je riešené v opatrení, ale dáva to zds (=zdravý sedliacky rozum). V návrhu Opatrenia, ktoré by malo vstúpiť do platnosti od 1.1.2008, je tento problém riešený podľa bodu 1.
Prečo daňový bonus účtuješ ako VNZD ? Ako ti potom "sedia" mzdy v učto?
----------
Veronika
Rozalka
08.11.07,19:09
Re: Vrátenie daňového bonusu
Citát:
Pôvodca textu príspevku: Rozalka http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/64592-vratenie-danoveho-bonusu-post564456.html#post564456)
To záleží od toho, kde máš zaúčtované vyplatenie DB zamestnancom.
1. Ak medzi VOZD, tak tamtiež, mínusom
2. ak medzi VNZD, tak medzi PNZD.
V súčasnosti to nie je riešené v opatrení, ale dáva to zds (=zdravý sedliacky rozum). V návrhu Opatrenia, ktoré by malo vstúpiť do platnosti od 1.1.2008, je tento problém riešený podľa bodu 1.
Prečo daňový bonus účtuješ ako VNZD ? Ako ti potom "sedia" mzdy v učto?
----------
Veronika
Účtujem v PÚ, tam taký problém nemám. Ale prečo nie? veď ide o vyplatenie bonusu v mene daňového úradu. Dalo by sa o tom polemizovať, lebo aj DPH zaplatíš dodávateľovi a potom si z DÚ uplatníš, a predsa DPH neúčtujeme do VOZD a potom do VOZD mínusom. :)
Citát:
Pôvodca textu príspevku: Rozalka http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/64592-vratenie-danoveho-bonusu-post564456.html#post564456)
To záleží od toho, kde máš zaúčtované vyplatenie DB zamestnancom.
1. Ak medzi VOZD, tak tamtiež, mínusom
2. ak medzi VNZD, tak medzi PNZD.
V súčasnosti to nie je riešené v opatrení, ale dáva to zds (=zdravý sedliacky rozum). V návrhu Opatrenia, ktoré by malo vstúpiť do platnosti od 1.1.2008, je tento problém riešený podľa bodu 1.
Prečo daňový bonus účtuješ ako VNZD ? Ako ti potom "sedia" mzdy v učto?
----------
Veronika
Účtujem v PÚ, tam taký problém nemám. Ale prečo nie? veď ide o vyplatenie bonusu v mene daňového úradu. Dalo by sa o tom polemizovať, lebo aj DPH zaplatíš dodávateľovi a potom si z DÚ uplatníš, a predsa DPH neúčtujeme do VOZD a potom do VOZD mínusom. :)
Johanka
08.11.07,19:17
Neviem ,či je o čom polemizovať. Vyplatený daňový bonus sa účtuje ako VOZD, pretože je súčasťou vyplatenej mzdy. Nie vždy sa daňový bonus platiteľovi dane vracia - ak sú preddavky na daň vyššie ako suma daňového bonusu, odvedie sa o sumu DB menej ....
veronikasad
08.11.07,19:17
Re: Vrátenie daňového bonusu
Citát:
Pôvodca textu príspevku: Rozalka http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/64592-vratenie-danoveho-bonusu-post564456.html#post564456)
To záleží od toho, kde máš zaúčtované vyplatenie DB zamestnancom.
1. Ak medzi VOZD, tak tamtiež, mínusom
2. ak medzi VNZD, tak medzi PNZD.
V súčasnosti to nie je riešené v opatrení, ale dáva to zds (=zdravý sedliacky rozum). V návrhu Opatrenia, ktoré by malo vstúpiť do platnosti od 1.1.2008, je tento problém riešený podľa bodu 1.
Prečo daňový bonus účtuješ ako VNZD ? Ako ti potom "sedia" mzdy v učto?
----------
Veronika
Účtujem v PÚ, tam taký problém nemám. Ale prečo nie? veď ide o vyplatenie bonusu v mene daňového úradu. Dalo by sa o tom polemizovať, lebo aj DPH zaplatíš dodávateľovi a potom si z DÚ uplatníš, a predsa DPH neúčtujeme do VOZD a potom do VOZD mínusom. :)
Sme v téme jednoduché účtovníctvo a neviem čo to má spoločné s DPH
---------
Veronika
Citát:
Pôvodca textu príspevku: Rozalka http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/64592-vratenie-danoveho-bonusu-post564456.html#post564456)
To záleží od toho, kde máš zaúčtované vyplatenie DB zamestnancom.
1. Ak medzi VOZD, tak tamtiež, mínusom
2. ak medzi VNZD, tak medzi PNZD.
V súčasnosti to nie je riešené v opatrení, ale dáva to zds (=zdravý sedliacky rozum). V návrhu Opatrenia, ktoré by malo vstúpiť do platnosti od 1.1.2008, je tento problém riešený podľa bodu 1.
Prečo daňový bonus účtuješ ako VNZD ? Ako ti potom "sedia" mzdy v učto?
----------
Veronika
Účtujem v PÚ, tam taký problém nemám. Ale prečo nie? veď ide o vyplatenie bonusu v mene daňového úradu. Dalo by sa o tom polemizovať, lebo aj DPH zaplatíš dodávateľovi a potom si z DÚ uplatníš, a predsa DPH neúčtujeme do VOZD a potom do VOZD mínusom. :)
Sme v téme jednoduché účtovníctvo a neviem čo to má spoločné s DPH
---------
Veronika
Johanka
08.11.07,19:25
Účtujem v PÚ, tam taký problém nemám. Ale prečo nie? veď ide o vyplatenie bonusu v mene daňového úradu. Dalo by sa o tom polemizovať, lebo aj DPH zaplatíš dodávateľovi a potom si z DÚ uplatníš, a predsa DPH neúčtujeme do VOZD a potom do VOZD mínusom. :)
Pomiešali sa nám hrušky s jabĺčkami :).
DPH neúčtujeme do VOZD z prozaického dôvodu. V zmysle § 21 ods.2 písm.i/ DPH nie je daňovým výdavkom ;)
(2) Daňovými výdavkami nie sú tiež
...
i) daň z pridanej hodnoty u platiteľov tejto dane s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. k) a s výnimkou dodatočne vyrubenej dane z pridanej hodnoty za minulé zdaňovacie obdobia účtovanej ako náklad,
Pomiešali sa nám hrušky s jabĺčkami :).
DPH neúčtujeme do VOZD z prozaického dôvodu. V zmysle § 21 ods.2 písm.i/ DPH nie je daňovým výdavkom ;)
(2) Daňovými výdavkami nie sú tiež
...
i) daň z pridanej hodnoty u platiteľov tejto dane s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. k) a s výnimkou dodatočne vyrubenej dane z pridanej hodnoty za minulé zdaňovacie obdobia účtovanej ako náklad,
Rozalka
08.11.07,19:43
Neviem ,či je o čom polemizovať. Vyplatený daňový bonus sa účtuje ako VOZD, pretože je súčasťou vyplatenej mzdy. Nie vždy sa daňový bonus platiteľovi dane vracia - ak sú preddavky na daň vyššie ako suma daňového bonusu, odvedie sa o sumu DB menej ....
Zato som v mojej pôvodnej odpovedi napísala, že účtovanie vráteného DB záleží od toho, ako sa to vyplatenie DB účtovalo .... Aj to je pravda, že doteraz to nerieši žiadne opatrenie - až po novom roku. Čítala som v jednom zápise z kontroly dane z príjmov FO, keď DB vyplatený v decembri nebol uznaný za daňový výdavok (našťastie malá suma).
Zato som v mojej pôvodnej odpovedi napísala, že účtovanie vráteného DB záleží od toho, ako sa to vyplatenie DB účtovalo .... Aj to je pravda, že doteraz to nerieši žiadne opatrenie - až po novom roku. Čítala som v jednom zápise z kontroly dane z príjmov FO, keď DB vyplatený v decembri nebol uznaný za daňový výdavok (našťastie malá suma).
SMartina
20.01.08,13:07
Ahojte. Potrebovala by som vedieť či je správne takéto zaúčtovanie miezd a daňového bonusu v JU.
Zamestnanec má mzdu 6.933,- Sk a daňový bonus: 4.995,- Sk, to je spolu vyplatené pre zamestnanca: 11.928,- Sk.
Urobím si predpis v ostatných záväzkoch na mzdu toho zamestnanca, potom z pokladne dám úhradu mzdy 11.928,- Sk do kolónky 24-mzdy (Olymp). Mzda a daňový bonus je vyplatený.
Potom príde daňový bonus z DÚ na účet v hodnote: 4.995,- Sk. Zaúčtujem to do kolónky 24-mzdy: mínusom.
Je to takto v priadku?
Alebo mám zaúčtovať mzdu 6.933,- Sk zvlásť a vyplatenie daňového bonusu: 4.995,- zvlásť a potom keď príde z DÚ daň. bonus tak mínusom do kolónky mzdy?
Čo je z toho správne? Ďakujem. ;)
Zamestnanec má mzdu 6.933,- Sk a daňový bonus: 4.995,- Sk, to je spolu vyplatené pre zamestnanca: 11.928,- Sk.
Urobím si predpis v ostatných záväzkoch na mzdu toho zamestnanca, potom z pokladne dám úhradu mzdy 11.928,- Sk do kolónky 24-mzdy (Olymp). Mzda a daňový bonus je vyplatený.
Potom príde daňový bonus z DÚ na účet v hodnote: 4.995,- Sk. Zaúčtujem to do kolónky 24-mzdy: mínusom.
Je to takto v priadku?
Alebo mám zaúčtovať mzdu 6.933,- Sk zvlásť a vyplatenie daňového bonusu: 4.995,- zvlásť a potom keď príde z DÚ daň. bonus tak mínusom do kolónky mzdy?
Čo je z toho správne? Ďakujem. ;)
Zoltán Kovács
20.01.08,13:11
Ahojte. Potrebovala by som vedieť či je správne takéto zaúčtovanie miezd a daňového bonusu v JU.
Zamestnanec má mzdu 6.933,- Sk a daňový bonus: 4.995,- Sk, to je spolu vyplatené pre zamestnanca: 11.928,- Sk.
Urobím si predpis v ostatných záväzkoch na mzdu toho zamestnanca, potom z pokladne dám úhradu mzdy 11.928,- Sk do kolónky 24-mzdy (Olymp). Mzda a daňový bonus je vyplatený.
Potom príde daňový bonus z DÚ na účet v hodnote: 4.995,- Sk. Zaúčtujem to do kolónky 24-mzdy: mínusom.
Je to takto v priadku?
Alebo mám zaúčtovať mzdu 6.933,- Sk zvlásť a vyplatenie daňového bonusu: 4.995,- zvlásť a potom keď príde z DÚ daň. bonus tak mínusom do kolónky mzdy?
Čo je z toho správne? Ďakujem. ;)
Ja by som výplatu účtoval jednou sumou, DB je súčasťou mzdy.
mimotemy Dole klobúk pred tým zamestnancom, ak DB má 4995,- potom má 9 detí.
Zamestnanec má mzdu 6.933,- Sk a daňový bonus: 4.995,- Sk, to je spolu vyplatené pre zamestnanca: 11.928,- Sk.
Urobím si predpis v ostatných záväzkoch na mzdu toho zamestnanca, potom z pokladne dám úhradu mzdy 11.928,- Sk do kolónky 24-mzdy (Olymp). Mzda a daňový bonus je vyplatený.
Potom príde daňový bonus z DÚ na účet v hodnote: 4.995,- Sk. Zaúčtujem to do kolónky 24-mzdy: mínusom.
Je to takto v priadku?
Alebo mám zaúčtovať mzdu 6.933,- Sk zvlásť a vyplatenie daňového bonusu: 4.995,- zvlásť a potom keď príde z DÚ daň. bonus tak mínusom do kolónky mzdy?
Čo je z toho správne? Ďakujem. ;)
Ja by som výplatu účtoval jednou sumou, DB je súčasťou mzdy.
mimotemy Dole klobúk pred tým zamestnancom, ak DB má 4995,- potom má 9 detí.
vikinka
20.01.08,13:15
Mzda je vyplatená spolu s DB,takže zaúčtovať v kolónke výdavky celkom-mzdy,vrátenie DB zaúčtovať so znamienkom mínus v kolónke výdavky celkom a mzdy a v kolónke banka ako príjem na BÚ.
SMartina
20.01.08,13:25
Dík za radu.
(V dnešnej dobe je to nezodpovedné, ale má toľko detí).
(V dnešnej dobe je to nezodpovedné, ale má toľko detí).
SMartina
20.01.08,13:45
Mám ešte jednu otázočku.
Kolónka banka: príjem na BÚ: aký kód? 16-Iný zdaniteľný príjem? (ALFA).
ďakujem :rolleyes:
Kolónka banka: príjem na BÚ: aký kód? 16-Iný zdaniteľný príjem? (ALFA).
ďakujem :rolleyes:
shaggy
13.07.10,12:50
Dva roky stará téma ale nič novšie som tu nenašla. Ako zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve vyplatenie daňového bonusu zamestnancovi a ako vrátenie DP od daňnového úradu?
veronikasad
13.07.10,12:57
Dva roky stará téma ale nič novšie som tu nenašla. Ako zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve vyplatenie daňového bonusu zamestnancovi a ako vrátenie DP od daňnového úradu?
výplata DB = VOZD v členení mzdy
zúčt. od DU = storno VOZD v členení mzdy (s mínusovým znamienkom)
výplata DB = VOZD v členení mzdy
zúčt. od DU = storno VOZD v členení mzdy (s mínusovým znamienkom)
tibor1000
06.02.11,17:50
Dobrý večer,
prosím Vás,a keď bol daňový bonus vrátený na bank.účet-ale pre SZČO
nie pre zamestnance
to účtujem ako príjem neovplyvňujúci základ dane?
ďakujem
prosím Vás,a keď bol daňový bonus vrátený na bank.účet-ale pre SZČO
nie pre zamestnance
to účtujem ako príjem neovplyvňujúci základ dane?
ďakujem
rodina1
06.02.11,18:16
Dobrý večer,
prosím Vás,a keď bol daňový bonus vrátený na bank.účet-ale pre SZČO
nie pre zamestnance
to účtujem ako príjem neovplyvňujúci základ dane?
ďakujem
Myslíš na základe podaného daňového priznania SZČO? Vrátený - teda doplatený.
Ak áno, tak je to PNZD.
prosím Vás,a keď bol daňový bonus vrátený na bank.účet-ale pre SZČO
nie pre zamestnance
to účtujem ako príjem neovplyvňujúci základ dane?
ďakujem
Myslíš na základe podaného daňového priznania SZČO? Vrátený - teda doplatený.
Ak áno, tak je to PNZD.