kornelia2
16.01.08,14:49
Ahojte,
ako mám zaučtovať vystavenu FA v roku 2007, ked je vystavena na 20% z celkovej sumy,80%az pri avize tovaru, tovar pride az 2008 jun?
2007
1.Bola vystavena zalohova FA na 20% v decembri, zaplatili do 15dni.
2.Vystavila som FA na 20% s 0,- zaloha zaplatena.
2008
3.vystavy sa FA na 80% az jun, a tovar pride na Slovensko tiez v Juni.
Ako ma postupovat a hlavne ako to mam ZAUČTOVAŤ ?
ako mám zaučtovať vystavenu FA v roku 2007, ked je vystavena na 20% z celkovej sumy,80%az pri avize tovaru, tovar pride az 2008 jun?
2007
1.Bola vystavena zalohova FA na 20% v decembri, zaplatili do 15dni.
2.Vystavila som FA na 20% s 0,- zaloha zaplatena.
2008
3.vystavy sa FA na 80% az jun, a tovar pride na Slovensko tiez v Juni.
Ako ma postupovat a hlavne ako to mam ZAUČTOVAŤ ?
Aknazuz
16.01.08,15:21
Vystavenú zálohovú fa v r. 2007 neúčtuješ, úhradu zaúčtuješ MD 221 alebo 211, D324, ak nie si platiteľom DPH, v roku 2007 je to celé účtovanie a v roku 2008 už potom budú riadne výnosy 604A s odpočtom zálohy z 311. Ak si vystavila fa, predpokladám, že platiteľom DPH si a v tom prípade musíš 19% odviesť z 20% úhrady. Napíš, či si platiteľom DPH.
kornelia2
16.01.08,17:38
Ano sme platiteľom DPH.
Zalohovu uctujem 221/324,a vystavenu FA uctujem 311-0,Sk/604 - 10.000,-, 343 - 1.900,- 324 je minusom-11.900,-.
Ale ked ten tovar pride az v novom roku je to dobre zauctovane?
Zalohovu uctujem 221/324,a vystavenu FA uctujem 311-0,Sk/604 - 10.000,-, 343 - 1.900,- 324 je minusom-11.900,-.
Ale ked ten tovar pride az v novom roku je to dobre zauctovane?
Aknazuz
16.01.08,19:51
NIE, výnosy v roku 2007 nesmieš účtovať. Zálohová faktúra sa tiež neúčtuje, vyúčtovanie zaplatenej zálohy je len daňovým dokladom, ktorý ja účtujem 324/324 - 10.000,- a 324/343 - 1.900,- - veď predsa zálohu zaplatili - pričom 11.900,- by som odpočítala až z ostrej faktúry s rozpisom DPH na odpočítanej zálohe - aby sa Ti z ostrej fa DPH uplatnila o 1.900,- Sk menej. Môj SW to umožňuje. Práve preto, že tovar príde až v novom roku, až v novom roku účtujem o výnosoch.
evina
16.01.08,19:57
Ano sme platiteľom DPH.
Zalohovu uctujem 221/324,a vystavenu FA uctujem 311-0,Sk/604 - 10.000,-, 343 - 1.900,- 324 je minusom-11.900,-.
Ale ked ten tovar pride az v novom roku je to dobre zauctovane?
Vystavená faktúra na základe prijatej platby z hľadiska účtovného je stále zálohou faktúrou o ktorej neúčtuješ /píšeš, že dodanie až v roku 2008/. To znamená, že ani nemáš ako zálohu odpočítať.
Túto faktúru potrebuješ len pre účely DPH a neviem ako sa dá tebe pomocou softu dostať do evidencie DPH. Ja to. mám riešené analytikou na účte 324
Do účtovníctva sa dostáva faktúra až v roku 2008, tu vystavíš na celú sumu /z hľadiska DPH 15 dní po dodaní/ aj celú DPH a na nej uskutočníš odpočet zálohy v členení ntto a DPH a rozdiel v DPH odvedieš....
Zalohovu uctujem 221/324,a vystavenu FA uctujem 311-0,Sk/604 - 10.000,-, 343 - 1.900,- 324 je minusom-11.900,-.
Ale ked ten tovar pride az v novom roku je to dobre zauctovane?
Vystavená faktúra na základe prijatej platby z hľadiska účtovného je stále zálohou faktúrou o ktorej neúčtuješ /píšeš, že dodanie až v roku 2008/. To znamená, že ani nemáš ako zálohu odpočítať.
Túto faktúru potrebuješ len pre účely DPH a neviem ako sa dá tebe pomocou softu dostať do evidencie DPH. Ja to. mám riešené analytikou na účte 324
Do účtovníctva sa dostáva faktúra až v roku 2008, tu vystavíš na celú sumu /z hľadiska DPH 15 dní po dodaní/ aj celú DPH a na nej uskutočníš odpočet zálohy v členení ntto a DPH a rozdiel v DPH odvedieš....
kornelia2
17.01.08,07:52
Dakujem zatial,ale ako to mam zauctovat?
324/324?
324/324?
evina
17.01.08,10:22
Dakujem zatial,ale ako to mam zauctovat?
324/324?
To Ti práve neviem poradiť, lebo účtovanie týchto fakttúr je záležitosťou softu. Napíš v akom robíš a určite sa dočkáš odpovede...Ja preúčtovávam z tohto daňového dokladu na účet už ostrej faktúry pomocou analytiky 324XX/324XX
324/324?
To Ti práve neviem poradiť, lebo účtovanie týchto fakttúr je záležitosťou softu. Napíš v akom robíš a určite sa dočkáš odpovede...Ja preúčtovávam z tohto daňového dokladu na účet už ostrej faktúry pomocou analytiky 324XX/324XX
kornelia2
18.01.08,08:02
my mame softver Oberon.
Aknazuz
18.01.08,09:25
Ďakujem za bodík, skúsim pokračovať v roku 2008. Ja robím v MONEYS3 a v roku 2008by som účtovala tak ako Evina -311/604 = 50.000, -Sk, 311/343 = 9.500, Sk, 324/311 = -11.900,- Sk 343/324 = -1.900,- Sk. Matematicky mi to nesedí, ale nie som pri svojom počítači, v sobotu príspevok dopíšem podľa môjho SW, MoneyS3 mi umožňuje prednastaviť predkontácie, túto na vysporiadanie DPH z prijatej zálohy pri ostrej faktúre používam už tri roky a neviem ju už naspamäť. Ešte sa teda ozvem.
kornelia2
18.01.08,10:49
ale jedna sa rok 2007 ale ten tovar bude na SR len v juny 2008, a zbytok zaplatia juny 80%,mam to nechat na 324 /221 ?
Aknazuz
18.01.08,11:20
Áno, 324A podlieha každoročnej inventarizácii a môže ostať v Ú aj štyri roky, ja napr. účtujem na 324A prijaté depozity a tie vraciam až po troch, štyroch rokoch po ukončení zmluvy.
Nepodarilo sa mi dopísať príspevok č. 9, opravím ho až teraz.
Nepodarilo sa mi dopísať príspevok č. 9, opravím ho až teraz.
kornelia2
18.01.08,11:49
to znamena ze zauctujem 221/324 a potom ostru FA
MD 311/D ....?a D 343?
MD 311/D ....?a D 343?
evina
18.01.08,13:18
to znamena ze zauctujem 221/324 a potom ostru FA
MD 311/D ....?a D 343?
Áno v roku 2007 máš prijatú platbu 221/324
Po vystavení dokladu pre účely DPH na základe prijatej platby mám ja tú analytiku 324, t.j. 324XX/343.XX
a pri ostrej faktúre to preučtovávam-tu je tá časť, ktorá však závisí od softu /aby si to dostala do evidencie DPH /.
T.j. stále to ostane na účte 324
Ostrú faktúru s účtovaním 311/604, 311/343, s odpočtom zálohy a DPH budeš mať až v roku 2008
MD 311/D ....?a D 343?
Áno v roku 2007 máš prijatú platbu 221/324
Po vystavení dokladu pre účely DPH na základe prijatej platby mám ja tú analytiku 324, t.j. 324XX/343.XX
a pri ostrej faktúre to preučtovávam-tu je tá časť, ktorá však závisí od softu /aby si to dostala do evidencie DPH /.
T.j. stále to ostane na účte 324
Ostrú faktúru s účtovaním 311/604, 311/343, s odpočtom zálohy a DPH budeš mať až v roku 2008
kornelia2
18.01.08,19:21
zaloha 221/324
a ostra FA 311/343, a nemoze byt 324? Nechcem to davat do 6triedy,ved to je iba 20%.
a ostra FA 311/343, a nemoze byt 324? Nechcem to davat do 6triedy,ved to je iba 20%.
Aknazuz
18.01.08,19:46
Ale do 6triedy to predsa môžeš dať až v júni 2008, keď príde tovar, dovtedy ani nevystavuješ ostrú faktúru, veď predsa dodanie tovaru ešte nenastalo. Čakaj do júna 2008. Nevykazuj predčasne výnosy=6triedu.
evina
18.01.08,19:54
zaloha 221/324
a ostra FA 311/343, a nemoze byt 324? Nechcem to davat do 6triedy,ved to je iba 20%.
Myslím, že ma trochu nechápeš.
Píšem, že v roku 2007 budeš mať celý prípad zaúčtovaný na 324, t.j. tých zaplatených 20%.
Najprv prijmeš platbu na 221/324XX. Na základe prijatej platby sa vystaví faktúra /nie súhrnná, nie ostrá-len pre účely odvodu DPH z prijatej zálohy/ a DPH odvedieš
324.XX/343.XX.
V júni 2008 po dodávke tovaru vystavíš konečnú, po Tvojom ostrú faktúru po dodaní tovaru na 100% a tú budeš účtovať na 311/604
311/343.XX
odpočet zálohy mínusom už odvedenú DPH a ntto
t.j. odpočítaš netto a DPH tých 20% z roku 2007.
Celých 100% budeš mať vo výnosoch v roku 2008 kedy vysporiadaš aj zálohu.
Ja musím účtovať /hraním sa trochu s analytikouna účte 324, aby som to dostala do evidencie DPH, preto som upozorňovala, že v Tvojom softe to môže byť trochu ináč.
Podstata je tá, že 20% zálohy máš stále na účte 324 v roku 2007, len z nej odvedieš DPH a celé vyúčtovanie robíš až v roku 2008.
a ostra FA 311/343, a nemoze byt 324? Nechcem to davat do 6triedy,ved to je iba 20%.
Myslím, že ma trochu nechápeš.
Píšem, že v roku 2007 budeš mať celý prípad zaúčtovaný na 324, t.j. tých zaplatených 20%.
Najprv prijmeš platbu na 221/324XX. Na základe prijatej platby sa vystaví faktúra /nie súhrnná, nie ostrá-len pre účely odvodu DPH z prijatej zálohy/ a DPH odvedieš
324.XX/343.XX.
V júni 2008 po dodávke tovaru vystavíš konečnú, po Tvojom ostrú faktúru po dodaní tovaru na 100% a tú budeš účtovať na 311/604
311/343.XX
odpočet zálohy mínusom už odvedenú DPH a ntto
t.j. odpočítaš netto a DPH tých 20% z roku 2007.
Celých 100% budeš mať vo výnosoch v roku 2008 kedy vysporiadaš aj zálohu.
Ja musím účtovať /hraním sa trochu s analytikouna účte 324, aby som to dostala do evidencie DPH, preto som upozorňovala, že v Tvojom softe to môže byť trochu ináč.
Podstata je tá, že 20% zálohy máš stále na účte 324 v roku 2007, len z nej odvedieš DPH a celé vyúčtovanie robíš až v roku 2008.
kornelia2
19.01.08,07:39
velmi pekne dakujem si uzasna
kornelia2
04.10.10,08:10
Prosim o radu, nesedi mi ucet 311??
Jedna sa o stroj, v roku 2009 zaplatili 20%zalohu 18708,94 a to som zauctovala 221/324 suma 15721,80 a DPH 343 2987,14.
V roku 2010 zaplatena 80%zaloha 74835,77 221/324.
vystavena fa na celu sumu 93544,71 zauctovane 311/604 78609, 343 suma 14935,71, a odratala v roku 2009 DPH -2987,14.
Ale nesedi mi ucet 311 tam mi chyba DPH 2987,14 co v roku 2009 zaplatili
Jedna sa o stroj, v roku 2009 zaplatili 20%zalohu 18708,94 a to som zauctovala 221/324 suma 15721,80 a DPH 343 2987,14.
V roku 2010 zaplatena 80%zaloha 74835,77 221/324.
vystavena fa na celu sumu 93544,71 zauctovane 311/604 78609, 343 suma 14935,71, a odratala v roku 2009 DPH -2987,14.
Ale nesedi mi ucet 311 tam mi chyba DPH 2987,14 co v roku 2009 zaplatili
kornelia2
05.10.10,06:35
Viete mi poradiť???
príspevok 18
príspevok 18
lenkak
07.10.10,15:12
idem teda od začiatku:
máš zálohovú platbu:
18708,94 a to som zauctovala 221/324 to je ok
potom si vystavila fa na prijatú platbu:
účtuješ: 157121,8 Dal 324
2987,14 Dal 343
18708,94 MD 311, id preúčtuješ zálohu na 324/311
máš ďalšiu zálohu:
80%zaloha 74835,77 221/324. = ok
mala byť vystavená fa na prijatú platbu, tak ako pri 20%
základ Dal 324
dph Dal 343
spolu 74835,77 MD 311, id preúčtuješ zálohu na 324/311
teraz sa mala spraviť vyúčtovacia fa na tých 100% ak sa nič nenavýšilo
a mali sa odpočítať prijaté platby /rozpis základ +dph
ak sa nič nenavyšovalo ani neznižovalo
výsledná suma = 0
účtovanie:
a riadky mali by byť:
15721,80+základ z 80% + dph účtovanie plusom 311/604,343
- 15721,80-základ z 80% - dph mínusom 311/324,343
spolu výsledok = 0
máš zálohovú platbu:
18708,94 a to som zauctovala 221/324 to je ok
potom si vystavila fa na prijatú platbu:
účtuješ: 157121,8 Dal 324
2987,14 Dal 343
18708,94 MD 311, id preúčtuješ zálohu na 324/311
máš ďalšiu zálohu:
80%zaloha 74835,77 221/324. = ok
mala byť vystavená fa na prijatú platbu, tak ako pri 20%
základ Dal 324
dph Dal 343
spolu 74835,77 MD 311, id preúčtuješ zálohu na 324/311
teraz sa mala spraviť vyúčtovacia fa na tých 100% ak sa nič nenavýšilo
a mali sa odpočítať prijaté platby /rozpis základ +dph
ak sa nič nenavyšovalo ani neznižovalo
výsledná suma = 0
účtovanie:
a riadky mali by byť:
15721,80+základ z 80% + dph účtovanie plusom 311/604,343
- 15721,80-základ z 80% - dph mínusom 311/324,343
spolu výsledok = 0