zhv
05.02.08,13:07
Vystavená zálohová fak.za služby s DPH.Ako do DPH priznania pre dodávateľa a odberateľa?
jajko50
05.02.08,12:10
Zálohová faktúra sa vystavuje na sumu vrátane DPH no neobsahuje jej rozpis na základ a DPH.
takže napr. ak je cena 1000 a DPH 190. zálohová fa. bude na sumu 1190.
takže napr. ak je cena 1000 a DPH 190. zálohová fa. bude na sumu 1190.
zhv
05.02.08,12:37
Ja vystavím zálohovú fa.napr.06.02.2008 ,službu dodám 04.04.2008.Potom vystavím fa s DPH toho 04.04.2008.Zálohová faktúra ide do DPH priznania,je to možné takto vystavovať?
Tweety
05.02.08,12:43
Ja vystavím zálohovú fa.napr.06.02.2008 ,službu dodám 04.04.2008.Potom vystavím fa s DPH toho 04.04.2008.Zálohová faktúra ide do DPH priznania,je to možné takto vystavovať?
Ak ZF medzitým zaplatia, povinnosťou je do 15.- dní vystaviť faktúru k prijatému preddavku a dph odviesť dňom prijatia platby.
Ak ZF medzitým zaplatia, povinnosťou je do 15.- dní vystaviť faktúru k prijatému preddavku a dph odviesť dňom prijatia platby.
zhv
05.02.08,12:45
Ale tá ZF je bez DPH a nemá nič spoločné z priznaním DPH?
Tweety
05.02.08,12:48
Ale tá ZF je bez DPH a nemá nič spoločné z priznaním DPH?
§ 19 Zákon o dph , odst 4:
(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
§ 19 Zákon o dph , odst 4:
(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
zhv
05.02.08,12:54
AK ju nezaplatí napr. do 30.6.2008,ja službu nedodám,nevzniká z mojej strany potom nič?Pýtam sa preto,vraj od 01.01.2008 sa odvádza DPH aj z vystavenej ZF.Je to pravda?
evina
05.02.08,13:16
AK ju nezaplatí napr. do 30.6.2008,ja službu nedodám,nevzniká z mojej strany potom nič?Pýtam sa preto,vraj od 01.01.2008 sa odvádza DPH aj z vystavenej ZF.Je to pravda?
Zálohová faktúra je vystavená bez rozpisu ntto a DPH, t,j, na btto cenu. Ak neprijmeš platbu, teda neuhradia Ti tú faktúru do dodania tovaru, resp. služby, nič sa nedeje.
Ovšem ak prijmeš platbu, si povinný vystaviť faktúru pre účely DPH /z hľadiska účtovného ide stále o zálohovú faktúru/ do 15 dní a deň prijatia platby bude aj Tvojou daňovou povinnosťou pre odvod DPH. Ak dôjde k dodaniu na ďalší mesiac a ďalej vystavíš súhrnnú faktúru /to už bude z hľadiska účtovného doklad pre zaúčtovanie/ na nej odpočítaš už ntto a odvedenú DPH z faktúry vystavenej na základe prijatej platby a doplatíš rozdiel DPH.
Zo zálohovej faktúry, na ktorú prijmeš platbu sa odvádza DPH neviem presne, či od r. 2004 alebo 2005, takže nie je to novinka...
Zálohová faktúra je vystavená bez rozpisu ntto a DPH, t,j, na btto cenu. Ak neprijmeš platbu, teda neuhradia Ti tú faktúru do dodania tovaru, resp. služby, nič sa nedeje.
Ovšem ak prijmeš platbu, si povinný vystaviť faktúru pre účely DPH /z hľadiska účtovného ide stále o zálohovú faktúru/ do 15 dní a deň prijatia platby bude aj Tvojou daňovou povinnosťou pre odvod DPH. Ak dôjde k dodaniu na ďalší mesiac a ďalej vystavíš súhrnnú faktúru /to už bude z hľadiska účtovného doklad pre zaúčtovanie/ na nej odpočítaš už ntto a odvedenú DPH z faktúry vystavenej na základe prijatej platby a doplatíš rozdiel DPH.
Zo zálohovej faktúry, na ktorú prijmeš platbu sa odvádza DPH neviem presne, či od r. 2004 alebo 2005, takže nie je to novinka...
zhv
05.02.08,13:25
Ďakujem,už som to pochopila
Reprografia
15.02.08,18:09
Ja by som sa chcela spýtať, keďže vystavuje zálohovú faktúru prvýkrát. Vystavím zálohovú faktúru 18.2.2008, platba príde 20.2.2008. Ostrú faktúru nebudem vystavovať, nakoľko tovar bude dodaný až v apríli. Z tej zálohovej platby odvediem DPH (dátum prijatia platby 20.2.2008) -a teraz moja otázka: Do ktorého riadku v daňovom priznaní DPH sa mi táto čiastka premietne? A bude v priznaní uvedená len čiatka DPH alebo sa niekde "odzrkadlí" aj základ?
Ďakujem
Ďakujem
evina
15.02.08,19:03
Ja by som sa chcela spýtať, keďže vystavuje zálohovú faktúru prvýkrát. Vystavím zálohovú faktúru 18.2.2008, platba príde 20.2.2008. Ostrú faktúru nebudem vystavovať, nakoľko tovar bude dodaný až v apríli. Z tej zálohovej platby odvediem DPH (dátum prijatia platby 20.2.2008) -a teraz moja otázka: Do ktorého riadku v daňovom priznaní DPH sa mi táto čiastka premietne? A bude v priznaní uvedená len čiatka DPH alebo sa niekde "odzrkadlí" aj základ?
Ďakujem
Vystavíš zálohovú faktúru bez rozpisu DPH /teda z nej nemôžeš DPH odviesť/.
Na základe prijatej platby vystavíš Faktúru /nie ostrú, ale len pre účely odpočtu DPH a zavedenia DPH do záznamovej evidencie DPH, z hľadiska účtovného stále zálohová, o ktorej sa neúčtuje/ s rozpisom DPH a na základe tejto odvedieš DPH. Premietne sa to v riadku 3/základ/ a v riadku 4 /DPH 19%/ DP, resp. v riadku 1 /základ/ 2/10% DPH/..
Po dodaní tovaru vystavíš ostrú faktúru na celý objem dodávky tovaru, resp. služby a odpočítaš na nej ntto a DPH z prijatej zálohy.
Ďakujem
Vystavíš zálohovú faktúru bez rozpisu DPH /teda z nej nemôžeš DPH odviesť/.
Na základe prijatej platby vystavíš Faktúru /nie ostrú, ale len pre účely odpočtu DPH a zavedenia DPH do záznamovej evidencie DPH, z hľadiska účtovného stále zálohová, o ktorej sa neúčtuje/ s rozpisom DPH a na základe tejto odvedieš DPH. Premietne sa to v riadku 3/základ/ a v riadku 4 /DPH 19%/ DP, resp. v riadku 1 /základ/ 2/10% DPH/..
Po dodaní tovaru vystavíš ostrú faktúru na celý objem dodávky tovaru, resp. služby a odpočítaš na nej ntto a DPH z prijatej zálohy.
Reprografia
16.02.08,11:42
VĎaka za pomoc, veľmi si mi pomohla. Takže po prijatí platby odvediem vo februári DPh. Spomínala si, že vystavím faktúru - nie ostrú, len pre účely odpočtu DPH. Mám túto "faktúru" zaslať aj odberateľovi, alebo tam mi stačí zaslať len ostrú faktúru po dodávke tovaru napr. v apríli?
evina
16.02.08,12:11
VĎaka za pomoc, veľmi si mi pomohla. Takže po prijatí platby odvediem vo februári DPh. Spomínala si, že vystavím faktúru - nie ostrú, len pre účely odpočtu DPH. Mám túto "faktúru" zaslať aj odberateľovi, alebo tam mi stačí zaslať len ostrú faktúru po dodávke tovaru napr. v apríli?
Vystavíš faktúru, kde daňová povinnosť = deň prijatia platby. Túto faktúru si povinná vystaviť zo zákona a zaslať aj odberateľovi. On má nárok na základe tejto faktúry na odpočet DPH.
Vystavíš faktúru, kde daňová povinnosť = deň prijatia platby. Túto faktúru si povinná vystaviť zo zákona a zaslať aj odberateľovi. On má nárok na základe tejto faktúry na odpočet DPH.
Reprografia
16.02.08,17:54
Vystavíš faktúru, kde daňová povinnosť = deň prijatia platby. Túto faktúru si povinná vystaviť zo zákona a zaslať aj odberateľovi. On má nárok na základe tejto faktúry na odpočet DPH.
OK. Vďaka. Krásny zvyšok víkendu.
OK. Vďaka. Krásny zvyšok víkendu.
ekovm
16.02.08,19:10
Ako je to s čiastkovým dodaním tovaru?
Prijmem zálohu v EUR 1.2.2008 a dodám tovar 15.17.20.februára. Daňový doklad k zálohe som nevystavila. Aký bude deň zdaniteľného plnenia a akým kurzom prepočítavam plnenie. Vystavím čiastkové faktúry alebo súhrnnú?
Prijmem zálohu v EUR 1.2.2008 a dodám tovar 15.17.20.februára. Daňový doklad k zálohe som nevystavila. Aký bude deň zdaniteľného plnenia a akým kurzom prepočítavam plnenie. Vystavím čiastkové faktúry alebo súhrnnú?
ekovm
17.02.08,17:24
Pomôže mi niekto môj problém vyriešiť?
dhuisman
22.02.08,20:57
Evina a reprografia,
este ma napadla otazka k vasmu rozhovoru. ked vystavis zalohovu fakturu 18.2. (cize pred prijatim platby) a platba ti pride 20.2, musis do 15 dni vystavit dalsiu zalohovu fakturu? Takze vlastne spolu 3 faktury - zalohovu 18.2., zalohovu na zaklade platby 20.2 a potom este jednu ostru?
este ma napadla otazka k vasmu rozhovoru. ked vystavis zalohovu fakturu 18.2. (cize pred prijatim platby) a platba ti pride 20.2, musis do 15 dni vystavit dalsiu zalohovu fakturu? Takze vlastne spolu 3 faktury - zalohovu 18.2., zalohovu na zaklade platby 20.2 a potom este jednu ostru?
cloe
22.02.08,21:09
Evina a reprografia,
este ma napadla otazka k vasmu rozhovoru. ked vystavis zalohovu fakturu 18.2. (cize pred prijatim platby) a platba ti pride 20.2, musis do 15 dni vystavit dalsiu zalohovu fakturu? Takze vlastne spolu 3 faktury - zalohovu 18.2., zalohovu na zaklade platby 20.2 a potom este jednu ostru?
Najskôr vystavíš zálohovú faktúru, ktorá nie je daňovým dokladom, nie je na nej vyčíslená DPH /ale aj môže-informatívne/, neúčtujeme o nej.
Keď príde platba, vystavíš daňový doklad k prijatej platbe.
Po dodaní tovaru alebo služby vystavíš faktúru, kde uvedieš odpočet zálohy.
Ak sa všetko uskutoční v jednom mesiaci, nemusíš vystaviť samostatne doklad na prijatú platbu a "ostrú" faktúru, ale len jednu konečnú faktúru.
este ma napadla otazka k vasmu rozhovoru. ked vystavis zalohovu fakturu 18.2. (cize pred prijatim platby) a platba ti pride 20.2, musis do 15 dni vystavit dalsiu zalohovu fakturu? Takze vlastne spolu 3 faktury - zalohovu 18.2., zalohovu na zaklade platby 20.2 a potom este jednu ostru?
Najskôr vystavíš zálohovú faktúru, ktorá nie je daňovým dokladom, nie je na nej vyčíslená DPH /ale aj môže-informatívne/, neúčtujeme o nej.
Keď príde platba, vystavíš daňový doklad k prijatej platbe.
Po dodaní tovaru alebo služby vystavíš faktúru, kde uvedieš odpočet zálohy.
Ak sa všetko uskutoční v jednom mesiaci, nemusíš vystaviť samostatne doklad na prijatú platbu a "ostrú" faktúru, ale len jednu konečnú faktúru.
avelka
27.02.08,13:02
DPH z prijatej platby je pre mňa DPH na výstupe, čiže tú ktorú musím odviesť. Mne dá prijaté zálohy medzi faktúry na výstupe, čiže riadok 04 "Dodanie tovaru a služby" a do riadku 17 "Daň celkom". V riadku 03 ti ovplyvní aj základ dane.