tereza5
16.04.08,09:57
vie mi niekto poradit, ak mam prijate zalohy na zajazd za bus, ale fakturu od prepravcu dostanem az v juli,co s tym.Zdanim zalohu? a potom ked pride faktura tak si uplatnim odpocet?
Dalej mam poskytnutu stravu od ceskeho dodavatela, ale fakturu tiez dostanem az v sezone.Sluzba je bez DPH, ako je to potom s prijatim platby za stravu?
Dalej , ako je to s poskytnutim poistneho,provizia sa zdanuje, alebo je to oslobodene od DPH?
A este posledne zatial, ak CA predala zajazd a poslal mi zalohu na ucet, je to pre mna zdanitelny prijem?,ale potom,ked jej vyplatim proviziu za predaj, je to pre mna zdanitelny vydaj?Je tych otazok viac, ale v cestovke zacinma, tak prosim ak viete poradte mi.Dakujem
Dalej mam poskytnutu stravu od ceskeho dodavatela, ale fakturu tiez dostanem az v sezone.Sluzba je bez DPH, ako je to potom s prijatim platby za stravu?
Dalej , ako je to s poskytnutim poistneho,provizia sa zdanuje, alebo je to oslobodene od DPH?
A este posledne zatial, ak CA predala zajazd a poslal mi zalohu na ucet, je to pre mna zdanitelny prijem?,ale potom,ked jej vyplatim proviziu za predaj, je to pre mna zdanitelny vydaj?Je tych otazok viac, ale v cestovke zacinma, tak prosim ak viete poradte mi.Dakujem
Vladimír Ozimý
16.04.08,08:08
no takto a na základe čoho fungujete??? máte katalog, katalogové ceny...ved predsa cenu musíte tvoriť na základe dohody nie? vy musíte vedieť cenu stravy dopravy atd s ktorou ste kalkulovali do ceny nie? vychádzal by som jednoznačne z kalkulácii...
Zita5
16.04.08,08:12
Ak pomôže , prikladám metodický pokyn pre cestovný ruch ...
Vladimír Ozimý
16.04.08,08:12
A este posledne zatial, ak CA predala zajazd a poslal mi zalohu na ucet, je to pre mna zdanitelny prijem?,ale potom,ked jej vyplatim proviziu za predaj, je to pre mna zdanitelny vydaj?Je tych otazok viac, ale v cestovke zacinma, tak prosim ak viete poradte mi.Dakujem
samozrejme pre vás je príjem zálohy na účely DPH vznik daňovej povinnosti. Čo sa týka zúčtovania do výnosov zúčtujete to v čase kedy vystavíte interný doklad na účely zúčtovania zájazdu. Provízia ako taká vám bude faktúrovaná. V čase fakturácie vám vznikne náklad. Ak vám faktúrovaná nebude treba vystaviť interný účtovný doklad na províziu kde ju zúčtujete...
samozrejme pre vás je príjem zálohy na účely DPH vznik daňovej povinnosti. Čo sa týka zúčtovania do výnosov zúčtujete to v čase kedy vystavíte interný doklad na účely zúčtovania zájazdu. Provízia ako taká vám bude faktúrovaná. V čase fakturácie vám vznikne náklad. Ak vám faktúrovaná nebude treba vystaviť interný účtovný doklad na províziu kde ju zúčtujete...
tereza5
16.04.08,10:25
cestovna kancelaria ma zmluvy s dopravcom, s dodavatelom stravy aj s poistovnou, nebolo mi jasne, ci to staci ako podklad na vypocet.alebo je potrebna dod.faktura.
Vladimír Ozimý
16.04.08,12:09
cestovna kancelaria ma zmluvy s dopravcom, s dodavatelom stravy aj s poistovnou, nebolo mi jasne, ci to staci ako podklad na vypocet.alebo je potrebna dod.faktura.
ale vy idete odvádzať dph z prirážky...tu by ste mali mať jednoznačne definovanú práve z rozdielu vstupov a predajnej ceny, ktorá zahrňa už prirážku...na vstupe si dph neuplatňujete s takýchto služieb.
ale vy idete odvádzať dph z prirážky...tu by ste mali mať jednoznačne definovanú práve z rozdielu vstupov a predajnej ceny, ktorá zahrňa už prirážku...na vstupe si dph neuplatňujete s takýchto služieb.