skoricka
06.04.05,16:11
počula som že jedna účtovná jednotka neprepočítala kurzove rozdiely počas roka len k 31.12. , má sa to však robiť v priebehu účtovného obdobia, však?
ESTER
09.04.05,10:01
V priebehu roka sa prepočítavajú kurzové rozdiely, len ak dôjde k úhrade. Na konci roka je nutné kurzom NBS k 31.12. k nehuhradeným pohľadávkam a záväzkom prepočítať kurzové rozdiely.
Zita5
09.04.05,10:13
Podľa § 24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve , účtovná jednotka majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava na SK kurzom vyhláseným NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo ku dňu , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka .
skoricka
10.04.05,10:44
takze v priebehu uctovneho obdobia zauctuje napr. 563/321?
a potom na konci mam prepocitat na akom ucte ten rozdiel?
a potom na konci mam prepocitat na akom ucte ten rozdiel?
babenko1
10.04.05,10:47
to čo ty píšeš ... sa počíta pri úhrade dod. faktúry... k 31.12. sa oceňujú všetky nevysporiadané pohľadávky a záväzky v cudzej mene...
Lila
11.04.05,06:00
Ak kupuješ za SKK cudziu menu, tak vždy používaš kurz za aký si to kúpila, resp.predala banke, zmenárni resp. obchodníkovi s licenciou, bez ohľadu nato, či to kupuješ v hotovosti alebo cez bank. účet. Vtedy nepoužívaš kurz NBS.
Ak máš zriadený dev. účet, tak pri úhrade zahr. DF použiješ kurz v akom máš
devízy nakúpené. Čiže nie kurzom NBS.
Ak máš zriadený dev. účet, tak pri úhrade zahr. DF použiješ kurz v akom máš
devízy nakúpené. Čiže nie kurzom NBS.
skoricka
11.04.05,17:51
tak ale ked dojde k uhrade faktury pocas uctovneho obdobia, tak musim zauctovat ten rozdiel na 563 al. 663 nie?
auditorka mi povedala, ze nevysporiadavam rozdiely pocas uctovneho obdobia, tak preto sa pytam.
auditorka mi povedala, ze nevysporiadavam rozdiely pocas uctovneho obdobia, tak preto sa pytam.