zanetka68
04.07.08,12:04
V roku 2007 bola vytvorená opravná položka na zásoby staré viac ako 1,5 roka z dôvodu ich nepredajnosti vo výške 100 % ich skladovej hodnoty. Tento rok zásoby, na ktoré bola tvorená uvedená opravná položka, boli fyzicky zlikvidované. Podľa postupov účtovania by som mala zúčtovať opravnú položku na zásoby, ale v tomto prípade že je 100 percentná, neviem ako dostanem vyskladnenie zásob na účet 549?
rok 2007
100 % 505/191
rok 2008
100 % 191/112
? 549/112.
Alebo mám zrušiť opravnú položku 196/505 a zaúčtovať 549/112?
Ďakujem vopred za radu.
rok 2007
100 % 505/191
rok 2008
100 % 191/112
? 549/112.
Alebo mám zrušiť opravnú položku 196/505 a zaúčtovať 549/112?
Ďakujem vopred za radu.
KEJKA
04.07.08,15:47
nemusíš podľa mňa použiť úet 549. Ked ich fyzicky zlikviduješ - máš škodu, daňovo to bolo vysporiadané v r.2007 pri nedaňovej OP.
takže zaúčtuj OP proti účtu zásob.
takže zaúčtuj OP proti účtu zásob.
zanetka68
04.07.08,17:42
Takže zaúčtujem iba 191/112. Ale mám trošku pochybnosti s rozdielom medzi účtom 505 - dočasné zníženie hodnoty zásob a 549 - trvalé zníženie zásob. Daňovo, ako píšeš je to určite v poriadku, ale účtovne? Nesedí mi to s obsahom týchto účtov a ich použitím. Ocením názor. Ďakujem vopred.
KEJKA
05.07.08,12:43
ano s tým súhlasím, ale pozri si text Postupov účtovania.
Podľa mňa iné účtovanie nie je opodstatnené.
Použiť účet 505 Dal a 549 MD v tvojom prípade spôsobí chaos vo VZaS.
Podľa mňa iné účtovanie nie je opodstatnené.
Použiť účet 505 Dal a 549 MD v tvojom prípade spôsobí chaos vo VZaS.
zanetka68
06.07.08,17:22
Ešte raz Ti ďakujem za odpoveď. Zaúčtujem to, ako si napísal.
chudaska
18.02.09,07:45
ked mam stare nepredajne zasoby,mozem ich dat ako skoda na tovare na ucet 549? S tym,ze danovo ich potom dam von v dan. priznani? Alebo musim ist cez opravne polozky? Su to zasoby 10 rokov stare a uz nepredajne!! DPH nemusim upravovat?
chudaska
05.03.09,07:41
ked mam stare nepredajne zasoby,mozem ich dat ako skoda na tovare na ucet 549? S tym,ze danovo ich potom dam von v dan. priznani? Alebo musim ist cez opravne polozky? Su to zasoby 10 rokov stare a uz nepredajne!! DPH nemusim upravovat?
Neviete mi poradit? Rada by som sa tychto starych zasob zbavila,len ozaj neviem ako na to!
Neviete mi poradit? Rada by som sa tychto starych zasob zbavila,len ozaj neviem ako na to!
martinius
10.03.09,08:28
ked mam stare nepredajne zasoby,mozem ich dat ako skoda na tovare na ucet 549? S tym,ze danovo ich potom dam von v dan. priznani? Alebo musim ist cez opravne polozky? Su to zasoby 10 rokov stare a uz nepredajne!! DPH nemusim upravovat?
Neviem, prečo to chceš riešiť cez škodu, na zníženie hodnoty zásob predsa slúžia opravné položky, takže by som vytvorila 100%nú OP k zásobám a kým sa zásob fyzicky nezbavíš, tak ich predsa musíš viesť v účtovníctve, hoci ak k ním urobíš 100%nú OP, tak ich hodnota bude nulová. Táto OP je ale pripočítateľnou položkou k základu dane. DPH upravovať nemusíš.
Neviem, prečo to chceš riešiť cez škodu, na zníženie hodnoty zásob predsa slúžia opravné položky, takže by som vytvorila 100%nú OP k zásobám a kým sa zásob fyzicky nezbavíš, tak ich predsa musíš viesť v účtovníctve, hoci ak k ním urobíš 100%nú OP, tak ich hodnota bude nulová. Táto OP je ale pripočítateľnou položkou k základu dane. DPH upravovať nemusíš.
chudaska
10.03.09,08:49
velmi pekne dakujem za radu a uctovanie bude potom ake? Ja ich mam na ucte 132!
cize k 31.12.2008 zaúčtujem 505/196
a ak v roku 2009 by prislo k likvidacii tychto zasob,tak potom len zauctujem 196/132!! Dobre tomu rozumiem?
a este mi nevies poradit k tomuto mojmu problemu?
http://www.porada.sk/t101101-p3-opravna-polozka-k-rizikovej-pohladavke.html#post972729
Vdaka
cize k 31.12.2008 zaúčtujem 505/196
a ak v roku 2009 by prislo k likvidacii tychto zasob,tak potom len zauctujem 196/132!! Dobre tomu rozumiem?
a este mi nevies poradit k tomuto mojmu problemu?
http://www.porada.sk/t101101-p3-opravna-polozka-k-rizikovej-pohladavke.html#post972729
Vdaka