KvetkaK
11.07.08,14:40
Ahojte poraďáci,
chcem sa s vami poradiť ako mám riešiť to, keď predošlý účtovník pri pohľadávkach a záväzkoch v cudzej mene nepočítal kurzové rozdiely k 31.12.2007. Mám ich nechať v takej výške ako ich mám uvedené a na základe toho počítať kurzové rozdiely pri úhradach, alebo upraviť počiatočné stavy tak ako by mali byť po prepočítaní kurzom k 31.12.2007?
Ďakujem za každú radu.
chcem sa s vami poradiť ako mám riešiť to, keď predošlý účtovník pri pohľadávkach a záväzkoch v cudzej mene nepočítal kurzové rozdiely k 31.12.2007. Mám ich nechať v takej výške ako ich mám uvedené a na základe toho počítať kurzové rozdiely pri úhradach, alebo upraviť počiatočné stavy tak ako by mali byť po prepočítaní kurzom k 31.12.2007?
Ďakujem za každú radu.
Tweety
11.07.08,12:44
Ak by si chcela upraviť PS k 1.1.08, musela by si aj KS k 31.12.07, bez toho to neide, KS=PS .AK to nie sú výzmané sumy zaúčtuj ich v roku 2008 cez účty 563, 663.
KvetkaK
11.07.08,12:50
Ak by si chcela upraviť PS k 1.1.08, musela by si aj KS k 31.12.07, bez toho to neide, KS=PS .AK to nie sú výzmané sumy zaúčtuj ich v roku 2008 cez účty 563, 663.
Ja som sa zle vyjadrila, PS zaúčtujem tak ako sú KS a k 1.1. by som upravila sumy tak ako majú byť. A potom účet 563,663 budú teda pripočitateľná položka že? A čo by sa stalo keby som to nechala tak?
Ja som sa zle vyjadrila, PS zaúčtujem tak ako sú KS a k 1.1. by som upravila sumy tak ako majú byť. A potom účet 563,663 budú teda pripočitateľná položka že? A čo by sa stalo keby som to nechala tak?
Tweety
11.07.08,12:53
Ja som sa zle vyjadrila, PS zaúčtujem tak ako sú KS a k 1.1. by som upravila sumy tak ako majú byť. A potom účet 563,663 budú teda pripočitateľná položka že? A čo by sa stalo keby som to nechala tak?
Chceš vstupovať do roku 2007? Potom musíš podať DDP, nové výkazy... Lepší spôsob je zaúčtovať ich do roku 2008- ale nebudú dań uznané.( nesúvisia s rokom 2008).
Chceš vstupovať do roku 2007? Potom musíš podať DDP, nové výkazy... Lepší spôsob je zaúčtovať ich do roku 2008- ale nebudú dań uznané.( nesúvisia s rokom 2008).
Petra29
11.07.08,20:54
Ja som sa zle vyjadrila, PS zaúčtujem tak ako sú KS a k 1.1. by som upravila sumy tak ako majú byť. A potom účet 563,663 budú teda pripočitateľná položka že? A čo by sa stalo keby som to nechala tak?
Keď to necháš tak, potom pri inkase pohľadávok resp. úhrade záväzkov ti vznikne KR na 563, 663, ktorý nebude celý súvisieť s r.2008.
Keď to necháš tak, potom pri inkase pohľadávok resp. úhrade záväzkov ti vznikne KR na 563, 663, ktorý nebude celý súvisieť s r.2008.
Stefan2005
12.07.08,07:09
Ja som sa zle vyjadrila, PS zaúčtujem tak ako sú KS a k 1.1. by som upravila sumy tak ako majú byť. A potom účet 563,663 budú teda pripočitateľná položka že? A čo by sa stalo keby som to nechala tak?
Jedna vec je účtovanie kurzových rozdielov - o tom nám hovorí §24 postupov účtovania, druhá vec je ich zahrnutie do základu dane. V tom druhom prípade by som sa pozrel na §17, odst. 17 zákona o dani z príjmov, či sa nepostupovalo podľa toho; ak nie, treba sa pozrieť na saldo 563/663 - ak výnosy z tohoto titulu neboli premietnuté do DPPO, tak to treba asi korigovať (v prípade straty z tohoto titulu takúto povinnosť nemáš)...
Jedna vec je účtovanie kurzových rozdielov - o tom nám hovorí §24 postupov účtovania, druhá vec je ich zahrnutie do základu dane. V tom druhom prípade by som sa pozrel na §17, odst. 17 zákona o dani z príjmov, či sa nepostupovalo podľa toho; ak nie, treba sa pozrieť na saldo 563/663 - ak výnosy z tohoto titulu neboli premietnuté do DPPO, tak to treba asi korigovať (v prípade straty z tohoto titulu takúto povinnosť nemáš)...
KvetkaK
14.07.08,05:31
Chceš vstupovať do roku 2007? Potom musíš podať DDP, nové výkazy... Lepší spôsob je zaúčtovať ich do roku 2008- ale nebudú dań uznané.( nesúvisia s rokom 2008).
Tweety ja som nechcem vstupovať do roku 2007, ja som mala na mysli úpravu k 1.1.2008. ;) Takže v každom prípade to treba upraviť, a prerátať pohľadávky a záväzky a zistiť či celkovo vyjde kurzová strata alebo zisk? A teda ak by mi vyšiel zisk, muselo by sa podať dodatočné daňové priznanie. Dobre tomu rozumiem?
Tweety ja som nechcem vstupovať do roku 2007, ja som mala na mysli úpravu k 1.1.2008. ;) Takže v každom prípade to treba upraviť, a prerátať pohľadávky a záväzky a zistiť či celkovo vyjde kurzová strata alebo zisk? A teda ak by mi vyšiel zisk, muselo by sa podať dodatočné daňové priznanie. Dobre tomu rozumiem?
Dixxinka
17.07.08,20:02
Ja by som postupovala tak, že by som vypočítala precenenie dodatočne a zaúčtovala ho k 1.1.2008 na nedaňové účty. Tým by som ošetrila vplyv na náklady a výnosy roku 2008.
KvetkaK
28.07.08,11:16
Ja by som postupovala tak, že by som vypočítala precenenie dodatočne a zaúčtovala ho k 1.1.2008 na nedaňové účty. Tým by som ošetrila vplyv na náklady a výnosy roku 2008.
Aj som sa to nakoniec rozhodla takto urobiť, len sa chcem ešte poradiť na aký účet to zaúčtovať? Mám to normálne účtovať na účet 563 a 663, s tým že si vytvorím analytiku že je to nedaňový náklad,výnos? Alebo radšej použiť iný účet?
Aj som sa to nakoniec rozhodla takto urobiť, len sa chcem ešte poradiť na aký účet to zaúčtovať? Mám to normálne účtovať na účet 563 a 663, s tým že si vytvorím analytiku že je to nedaňový náklad,výnos? Alebo radšej použiť iný účet?
KvetkaK
29.07.08,07:35
Posúvam.....
Tweety
29.07.08,07:53
Aj som sa to nakoniec rozhodla takto urobiť, len sa chcem ešte poradiť na aký účet to zaúčtovať? Mám to normálne účtovať na účet 563 a 663, s tým že si vytvorím analytiku že je to nedaňový náklad,výnos? Alebo radšej použiť iný účet?
Ak si sa takto rozhodla, tak použi účty 563, 663- ak ide o nevýznamné sumy účtujeme na účtoch, ktorých sa náklady a výnosy týkajú. Samozrejme s nedaňovou analytikou.
Ak si sa takto rozhodla, tak použi účty 563, 663- ak ide o nevýznamné sumy účtujeme na účtoch, ktorých sa náklady a výnosy týkajú. Samozrejme s nedaňovou analytikou.
betka
29.07.08,11:09
Ak ide naozaj o nevýznamné chyby, účtujeme v roku 2008.
Ak by bol predsa kurzový zisk vyšší, podala by som DDP PO. Kde postupujem z HV pred zdanením rok 2007-riadok 100. Vypíšem riadok 180 ako ostatné položky zvyšujúce riadok 100, neuvedené na r.110 -170,
Vyplňam potom celé DDP a dôsleden vyplními riadky 920 ........., kde je potrebné vyplniť i dátum zistenia vyššej DP.
V mieste pre osobitné záznamy by som uviedla skutočnosti na základe, kt. som podala DDP.
Doplatíte daň, Súvahu a výsledovku nevyplňate, ani neodovzdávate, keďže ide o nevýznamné chyby, o kt. účtujete v roku 2008. V mieste pre osob. záznam by som uviedla, že sa jedná o nevýznamné chyby min. UO, o kt. UJ účtuje v roku 2008. A potom 563, 663 si riadne označne ako "nedańové" ako uvádza Tweety
Ak by bol predsa kurzový zisk vyšší, podala by som DDP PO. Kde postupujem z HV pred zdanením rok 2007-riadok 100. Vypíšem riadok 180 ako ostatné položky zvyšujúce riadok 100, neuvedené na r.110 -170,
Vyplňam potom celé DDP a dôsleden vyplními riadky 920 ........., kde je potrebné vyplniť i dátum zistenia vyššej DP.
V mieste pre osobitné záznamy by som uviedla skutočnosti na základe, kt. som podala DDP.
Doplatíte daň, Súvahu a výsledovku nevyplňate, ani neodovzdávate, keďže ide o nevýznamné chyby, o kt. účtujete v roku 2008. V mieste pre osob. záznam by som uviedla, že sa jedná o nevýznamné chyby min. UO, o kt. UJ účtuje v roku 2008. A potom 563, 663 si riadne označne ako "nedańové" ako uvádza Tweety
KvetkaK
29.07.08,11:24
Ak si sa takto rozhodla, tak použi účty 563, 663- ak ide o nevýznamné sumy účtujeme na účtoch, ktorých sa náklady a výnosy týkajú. Samozrejme s nedaňovou analytikou.
Ani nie že rozhodla, ale myslím že je to asi najsprávnejšie keď to upravím tak ako by to malo byť po počítaní kurzových rozdielov k 31.12.2007. Alebo myslíš, že to nechať tak a neriešiť to?
Keď som počítala rozdiel medzi kurzovým ziskom a stratou, tak strata vychádza vyššia. Takže dodatočné určite robiť nebudem.
Ani nie že rozhodla, ale myslím že je to asi najsprávnejšie keď to upravím tak ako by to malo byť po počítaní kurzových rozdielov k 31.12.2007. Alebo myslíš, že to nechať tak a neriešiť to?
Keď som počítala rozdiel medzi kurzovým ziskom a stratou, tak strata vychádza vyššia. Takže dodatočné určite robiť nebudem.
Tweety
29.07.08,11:26
Ani nie že rozhodla, ale myslím že je to asi najsprávnejšie keď to upravím tak ako by to malo byť po počítaní kurzových rozdielov k 31.12.2007. Alebo myslíš, že to nechať tak a neriešiť to?
Keď som počítala rozdiel medzi kurzovým ziskom a stratou, tak strata vychádza vyššia. Takže dodatočné určite robiť nebudem.
Určite to nenechaj tak, zaúčtovať to treba, veď v roku 2007 zaúčtované neboli a podľa postupov sa tak malo stať.
Keď som počítala rozdiel medzi kurzovým ziskom a stratou, tak strata vychádza vyššia. Takže dodatočné určite robiť nebudem.
Určite to nenechaj tak, zaúčtovať to treba, veď v roku 2007 zaúčtované neboli a podľa postupov sa tak malo stať.
KEJKA
29.07.08,12:15
Jedna vec je účtovanie kurzových rozdielov - o tom nám hovorí §24 postupov účtovania, druhá vec je ich zahrnutie do základu dane. V tom druhom prípade by som sa pozrel na §17, odst. 17 zákona o dani z príjmov, či sa nepostupovalo podľa toho; ak nie, treba sa pozrieť na saldo 563/663 - ak výnosy z tohoto titulu neboli premietnuté do DPPO, tak to treba asi korigovať (v prípade straty z tohoto titulu takúto povinnosť nemáš)...
prehliadla som vyjadrenie k tomuto príspevku?
To je dôležité pre dalsí postup.
Všetky príspevky riešia aj daňové hľadisko, ale je to nutné?
prehliadla som vyjadrenie k tomuto príspevku?
To je dôležité pre dalsí postup.
Všetky príspevky riešia aj daňové hľadisko, ale je to nutné?
KvetkaK
29.07.08,12:19
Určite to nenechaj tak, zaúčtovať to treba, veď v roku 2007 zaúčtované neboli a podľa postupov sa tak malo stať.
Ďakujem Tweety za utvrdenie. Aj keď sa mi to teraz ťažšie účtuje, lebo som si predtým nahodila počiatočné stavy prepočítané kurzom k 31.12.2007, keďže som ešte nemala k dispozícií PS od predošlého účtovníka. A teraz sa mi to dosť komplikovane opravuje :(.
Ešte raz ďakujem za rady. ;)
Ďakujem Tweety za utvrdenie. Aj keď sa mi to teraz ťažšie účtuje, lebo som si predtým nahodila počiatočné stavy prepočítané kurzom k 31.12.2007, keďže som ešte nemala k dispozícií PS od predošlého účtovníka. A teraz sa mi to dosť komplikovane opravuje :(.
Ešte raz ďakujem za rady. ;)