zanika01
18.07.08,16:02
Ahojte, mám problém!
Účtujem v JÚ a neviem si poradiť.
1. Mám Dodávateľskú faktúru vystavenú platiteľom DPH registrovaným pre DPH v Maďarsku. Na faktúre však nie je vyznačená žiadna DPH. Je tam napísané že "vývoz bez dane". Úhrada faktúry bola v ten istý deň ako bola vystavená faktúra a ja som bola pre tovar priamo v Maďarku. Nerozumiem tomu a neviem ako to mám zaúčtovať. POMÓÓÓÓC!!!!
2. Mám dodávateľskú faktúru vystavenú platiteľom DPH registrovaným pre DPH v Poľsku. Na faktúre však nie je vyznačená žiadna DPH a dokonca faktúra je vystavená v SK.POMÓÓÓÓC!!!!
Účtujem v JÚ a neviem si poradiť.
1. Mám Dodávateľskú faktúru vystavenú platiteľom DPH registrovaným pre DPH v Maďarsku. Na faktúre však nie je vyznačená žiadna DPH. Je tam napísané že "vývoz bez dane". Úhrada faktúry bola v ten istý deň ako bola vystavená faktúra a ja som bola pre tovar priamo v Maďarku. Nerozumiem tomu a neviem ako to mám zaúčtovať. POMÓÓÓÓC!!!!
2. Mám dodávateľskú faktúru vystavenú platiteľom DPH registrovaným pre DPH v Poľsku. Na faktúre však nie je vyznačená žiadna DPH a dokonca faktúra je vystavená v SK.POMÓÓÓÓC!!!!
Milan Benka
18.07.08,18:29
Ahojte, mám problém!
Účtujem v JÚ a neviem si poradiť.
1. Mám Dodávateľskú faktúru vystavenú platiteľom DPH registrovaným pre DPH v Maďarsku. Na faktúre však nie je vyznačená žiadna DPH. Je tam napísané že "vývoz bez dane". Úhrada faktúry bola v ten istý deň ako bola vystavená faktúra a ja som bola pre tovar priamo v Maďarku. Nerozumiem tomu a neviem ako to mám zaúčtovať. POMÓÓÓÓC!!!!
2. Mám dodávateľskú faktúru vystavenú platiteľom DPH registrovaným pre DPH v Poľsku. Na faktúre však nie je vyznačená žiadna DPH a dokonca faktúra je vystavená v SK.POMÓÓÓÓC!!!!
Ak ste platiteľom DPH, práve ste uskutočnili nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného čl. štátu EU ( viď § 11 zák. 222/2004 Zz ).
Urobte jednoduché samozdanenie.
Účtujem v JÚ a neviem si poradiť.
1. Mám Dodávateľskú faktúru vystavenú platiteľom DPH registrovaným pre DPH v Maďarsku. Na faktúre však nie je vyznačená žiadna DPH. Je tam napísané že "vývoz bez dane". Úhrada faktúry bola v ten istý deň ako bola vystavená faktúra a ja som bola pre tovar priamo v Maďarku. Nerozumiem tomu a neviem ako to mám zaúčtovať. POMÓÓÓÓC!!!!
2. Mám dodávateľskú faktúru vystavenú platiteľom DPH registrovaným pre DPH v Poľsku. Na faktúre však nie je vyznačená žiadna DPH a dokonca faktúra je vystavená v SK.POMÓÓÓÓC!!!!
Ak ste platiteľom DPH, práve ste uskutočnili nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného čl. štátu EU ( viď § 11 zák. 222/2004 Zz ).
Urobte jednoduché samozdanenie.
Getiška
19.07.08,06:02
Dobrý deň,
mam teraz taký prípad, že sa nejedná o tovar, ktorý ide na ďalší predaj, ale jednoducho okná, ktoré sa použili do skladu, alebo jednoducho veci , ktoré sa účtovali na 501.
Robí sa aj pri tomto samozdanenie, alebo ako, keď sa nejedná o tovar?
DPH sa blíži, prosím pomoc.
Ďakujem.:o
mam teraz taký prípad, že sa nejedná o tovar, ktorý ide na ďalší predaj, ale jednoducho okná, ktoré sa použili do skladu, alebo jednoducho veci , ktoré sa účtovali na 501.
Robí sa aj pri tomto samozdanenie, alebo ako, keď sa nejedná o tovar?
DPH sa blíži, prosím pomoc.
Ďakujem.:o
Zoltán Kovács
19.07.08,06:17
Dobrý deň,
mam teraz taký prípad, že sa nejedná o tovar, ktorý ide na ďalší predaj, ale jednoducho okná, ktoré sa použili do skladu, alebo jednoducho veci , ktoré sa účtovali na 501.
Robí sa aj pri tomto samozdanenie, alebo ako, keď sa nejedná o tovar?
DPH sa blíži, prosím pomoc.
Ďakujem.:o
Áno robí sa samozdanie.
mam teraz taký prípad, že sa nejedná o tovar, ktorý ide na ďalší predaj, ale jednoducho okná, ktoré sa použili do skladu, alebo jednoducho veci , ktoré sa účtovali na 501.
Robí sa aj pri tomto samozdanenie, alebo ako, keď sa nejedná o tovar?
DPH sa blíži, prosím pomoc.
Ďakujem.:o
Áno robí sa samozdanie.
Milan Benka
19.07.08,06:19
Dobrý deň,
mam teraz taký prípad, že sa nejedná o tovar, ktorý ide na ďalší predaj, ale jednoducho okná, ktoré sa použili do skladu, alebo jednoducho veci , ktoré sa účtovali na 501.
Robí sa aj pri tomto samozdanenie, alebo ako, keď sa nejedná o tovar?
DPH sa blíži, prosím pomoc.
Ďakujem.:o
Robí sa.
Čo sa rozumie pod pojmom dodanie tovaru v zmysle zákona o DPH máte napísané v §8 ods 1. Pozorne si ho prečítajte.
mam teraz taký prípad, že sa nejedná o tovar, ktorý ide na ďalší predaj, ale jednoducho okná, ktoré sa použili do skladu, alebo jednoducho veci , ktoré sa účtovali na 501.
Robí sa aj pri tomto samozdanenie, alebo ako, keď sa nejedná o tovar?
DPH sa blíži, prosím pomoc.
Ďakujem.:o
Robí sa.
Čo sa rozumie pod pojmom dodanie tovaru v zmysle zákona o DPH máte napísané v §8 ods 1. Pozorne si ho prečítajte.
Getiška
19.07.08,09:40
Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
Ešte jedna otázočka. V jednej predajni nechceli akceptovať, že sme platcami DPH a faktúrku vystavili aj s DPH. V tomto prípade DPH sa účtuje na číslo účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť?:rolleyes:
Ešte jedna otázočka. V jednej predajni nechceli akceptovať, že sme platcami DPH a faktúrku vystavili aj s DPH. V tomto prípade DPH sa účtuje na číslo účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť?:rolleyes:
Milan Benka
19.07.08,12:57
Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
Ešte jedna otázočka. V jednej predajni nechceli akceptovať, že sme platcami DPH a faktúrku vystavili aj s DPH. V tomto prípade DPH sa účtuje na číslo účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť?:rolleyes:
V prvom rade treba trvať na tom, aby Vám vystavili fa s oslobodením od DPH.
Ak nepochodíte, tak potom účtovať na 548.
Ešte jedna otázočka. V jednej predajni nechceli akceptovať, že sme platcami DPH a faktúrku vystavili aj s DPH. V tomto prípade DPH sa účtuje na číslo účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť?:rolleyes:
V prvom rade treba trvať na tom, aby Vám vystavili fa s oslobodením od DPH.
Ak nepochodíte, tak potom účtovať na 548.
zanika01
20.07.08,07:33
Mám k tejto téme ešte otázku.
Som platiteľ DPH a nakupujem v Maďarsku od neplatiteľa DPH. Musím vykonať samozdanenie?
Ďakujem za rýchlu odpoveď
Som platiteľ DPH a nakupujem v Maďarsku od neplatiteľa DPH. Musím vykonať samozdanenie?
Ďakujem za rýchlu odpoveď
Jana Acsová
20.07.08,09:17
Som platiteľ DPH a nakupujem v Maďarsku od neplatiteľa DPH. Musím vykonať samozdanenie?Nejedná sa o intrakomunitárne nadobudnutie. Takto nákupený tovar nie je predmetom dane v tuzemsku.
Ďakujem za rýchlu odpoveďVám netreba odpoveď správnu? Stačí rýchla?
Ďakujem za rýchlu odpoveďVám netreba odpoveď správnu? Stačí rýchla?
zanika01
20.07.08,17:25
Ideálna je rýchla aj správna.
Ďakujem veľmi pekne p. Ácsová.
Ďakujem veľmi pekne p. Ácsová.
krasotinka
21.07.08,07:31
Dobry den, som platkynou DPH, vediem JU, ako sa postupuje v pripade, ak chcem kupovat tovar na dalsi predaj v SR.Ja platim DPH?
paťuška
21.07.08,07:42
Ak si platca DPH mala by si vedieť, že DPH na vstupe si odpočítaš a na výstupe pripočítaš a výsledkom rozdielu dph vstup a výstup je buď odvod alebo odpočet DPH.
zuzu247
22.07.08,07:55
Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
Ešte jedna otázočka. V jednej predajni nechceli akceptovať, že sme platcami DPH a faktúrku vystavili aj s DPH. V tomto prípade DPH sa účtuje na číslo účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť?:rolleyes:
Ako mám s takýmto problémom naložiť v JU? Ďakujem
Ešte jedna otázočka. V jednej predajni nechceli akceptovať, že sme platcami DPH a faktúrku vystavili aj s DPH. V tomto prípade DPH sa účtuje na číslo účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť?:rolleyes:
Ako mám s takýmto problémom naložiť v JU? Ďakujem
svetlanamaria
06.10.08,12:17
Dobrý deň, prosím potrebujem poradiť.
Mám dodávateľskú faktúru od platiteľa DPH registrovaného pre daň podľa § 7. Je vystavená bez DPH. Je to tak v poriadku. Ďakujem.
Mám dodávateľskú faktúru od platiteľa DPH registrovaného pre daň podľa § 7. Je vystavená bez DPH. Je to tak v poriadku. Ďakujem.
Getiška
09.07.09,15:24
Dobrý deň,
mám faktúru zo zahraničia kde je zvlášt vyčíslená surovina a zvlášť doprava. Mám to dať do DPH všetko do § 11-tovar?Ked to spolu súvisí?
Alebo mám dat zvlásť dopravu do iného paragrafu?
Budem vďačná za odpoveď , kto má skúsenosť.
mám faktúru zo zahraničia kde je zvlášt vyčíslená surovina a zvlášť doprava. Mám to dať do DPH všetko do § 11-tovar?Ked to spolu súvisí?
Alebo mám dat zvlásť dopravu do iného paragrafu?
Budem vďačná za odpoveď , kto má skúsenosť.
holubička1
18.04.10,19:03
Sro prestáva byť platiteľom od 1.4.2010, má tovar na sklade je to obchod , teda reálne by mal v posl. zdaňovacom období dodaniť na výstupe, problém je však v tom že cca 80% tovaru je z CZ, kde prebehlo pri nákupe samozdanenie daň vstup - výstup DPH nulová no a dnes ma však zaskočil otázkou, že prečo má odvádzať pri ukončení platcovstva DPH štátu, keď ju mal akoby nulovú pri nákupe z čiech, vie mi niekto poradiť čo s tým, prosím?????????
daja
25.06.10,06:41
Ak ste platiteľom DPH, práve ste uskutočnili nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného čl. štátu EU ( viď § 11 zák. 222/2004 Zz ).
Urobte jednoduché samozdanenie.
Ahojte, v ktorých riadkoch to uvediem v DPH? (platiteľ dph kúpil tovar od českého platiteľa dph - faktúra vystavená bez dph - samozdanenie). Ďakujem
Urobte jednoduché samozdanenie.
Ahojte, v ktorých riadkoch to uvediem v DPH? (platiteľ dph kúpil tovar od českého platiteľa dph - faktúra vystavená bez dph - samozdanenie). Ďakujem
jeso
25.06.10,06:53
Ahojte, v ktorých riadkoch to uvediem v DPH? (platiteľ dph kúpil tovar od českého platiteľa dph - faktúra vystavená bez dph - samozdanenie). Ďakujem
nadobudnutie tovaru z EU sa objaví v riadkoch 7,8,19,21
nadobudnutie tovaru z EU sa objaví v riadkoch 7,8,19,21
daja
25.06.10,06:57
Ďakujem.
nika.sum
08.07.10,12:04
Sro prestáva byť platiteľom od 1.4.2010, má tovar na sklade je to obchod , teda reálne by mal v posl. zdaňovacom období dodaniť na výstupe, problém je však v tom že cca 80% tovaru je z CZ, kde prebehlo pri nákupe samozdanenie daň vstup - výstup DPH nulová no a dnes ma však zaskočil otázkou, že prečo má odvádzať pri ukončení platcovstva DPH štátu, keď ju mal akoby nulovú pri nákupe z čiech, vie mi niekto poradiť čo s tým, prosím?????????
toto uz asi nie je aktualne. ale chcem sa uistit ci uvazujem spravne.
Ak by tovar nakupoval ako neplatitel DPH bola by mu DPH uctovana uz na fakture , takze by ju zaplatil (napr.cela faktura na 11.900), ak by bol registrovany podla § 7 , musel by ju zaplatit ale nemohol by urobit odpocet (faktura10000+samozdanenie 1900=11900). Kedze tovar nakupoval ako platitel DPH tovar mal bez DPH, samozdanil a zaroven uplatnil odpocet (faktura 10000+samozdanenie 1900-odpoce 1900= 10000). Takze na tovare DPH usetril, kedze prestava byt platitel DPH a tovar mu zostava na sklade, tak musi tu DPH co si z neho odpocital vratit (10000+1900 = 11900). Keby ten tovar stihol predat kym prestal byt platitelom DPH sa tak dostane z prijmu do rozpoctu, ale ked ho preda ako neplatitel uz z prijmu DPH nepojde do rozpoctu.
toto uz asi nie je aktualne. ale chcem sa uistit ci uvazujem spravne.
Ak by tovar nakupoval ako neplatitel DPH bola by mu DPH uctovana uz na fakture , takze by ju zaplatil (napr.cela faktura na 11.900), ak by bol registrovany podla § 7 , musel by ju zaplatit ale nemohol by urobit odpocet (faktura10000+samozdanenie 1900=11900). Kedze tovar nakupoval ako platitel DPH tovar mal bez DPH, samozdanil a zaroven uplatnil odpocet (faktura 10000+samozdanenie 1900-odpoce 1900= 10000). Takze na tovare DPH usetril, kedze prestava byt platitel DPH a tovar mu zostava na sklade, tak musi tu DPH co si z neho odpocital vratit (10000+1900 = 11900). Keby ten tovar stihol predat kym prestal byt platitelom DPH sa tak dostane z prijmu do rozpoctu, ale ked ho preda ako neplatitel uz z prijmu DPH nepojde do rozpoctu.