dark32
14.08.08,10:46
Poprosil by som o radu ako správne zaúčtovať kolkové známky
01.08.2008 - nákup kolkov 500 sk - pošta
01.08.2008 - použitie kolkov - UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
postup č. 1
kúpa kolkov:
VPD - vyplatené: pošta - nákup kolkov 500 sk
PD - výdaj hotovosti 500 Sk - VNZD - krátkodobý finančný majetok 500 sk
+ zaevidovať príjem do knihy cenín
použitie kolkov
IUD - použitie kolkov - UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
PD - zápis ako nepeňažná operácia - VOZD - prevádzková réžia 500 sk -
krátkodobý finančný majetok mínus 500 sk
+ zaevidovať výdaj do knihy cenín
alebo
postup č. 2
vypísať len VPD- vyplatené: UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
PD - výdaj hotovosti 500 Sk - VOZD - prevádzková réžia 500 sk
01.08.2008 - nákup kolkov 500 sk - pošta
01.08.2008 - použitie kolkov - UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
postup č. 1
kúpa kolkov:
VPD - vyplatené: pošta - nákup kolkov 500 sk
PD - výdaj hotovosti 500 Sk - VNZD - krátkodobý finančný majetok 500 sk
+ zaevidovať príjem do knihy cenín
použitie kolkov
IUD - použitie kolkov - UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
PD - zápis ako nepeňažná operácia - VOZD - prevádzková réžia 500 sk -
krátkodobý finančný majetok mínus 500 sk
+ zaevidovať výdaj do knihy cenín
alebo
postup č. 2
vypísať len VPD- vyplatené: UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
PD - výdaj hotovosti 500 Sk - VOZD - prevádzková réžia 500 sk
Zoltán Kovács
14.08.08,08:51
Poprosil by som o radu ako správne zaúčtovať kolkové známky
01.08.2008 - nákup kolkov 500 sk - pošta
01.08.2008 - použitie kolkov - UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
postup č. 1
kúpa kolkov:
VPD - vyplatené: pošta - nákup kolkov 500 sk
PD - výdaj hotovosti 500 Sk - VNZD - krátkodobý finančný majetok 500 sk
+ zaevidovať príjem do knihy cenín
použitie kolkov
IUD - použitie kolkov - UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
PD - zápis ako nepeňažná operácia - VOZD - prevádzková réžia 500 sk -
krátkodobý finančný majetok mínus 500 sk
+ zaevidovať výdaj do knihy cenín
alebo
postup č. 2
vypísať len VPD- vyplatené: UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
PD - výdaj hotovosti 500 Sk - VOZD - prevádzková réžia 500 sk
Použi postup č. 2. Jednoduchší a aj správny. Len s tým, že VPD budeš mať podložené s potvrdením z pošty o nákupe kolku.
01.08.2008 - nákup kolkov 500 sk - pošta
01.08.2008 - použitie kolkov - UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
postup č. 1
kúpa kolkov:
VPD - vyplatené: pošta - nákup kolkov 500 sk
PD - výdaj hotovosti 500 Sk - VNZD - krátkodobý finančný majetok 500 sk
+ zaevidovať príjem do knihy cenín
použitie kolkov
IUD - použitie kolkov - UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
PD - zápis ako nepeňažná operácia - VOZD - prevádzková réžia 500 sk -
krátkodobý finančný majetok mínus 500 sk
+ zaevidovať výdaj do knihy cenín
alebo
postup č. 2
vypísať len VPD- vyplatené: UVZ Hygiena - poplatok za schválenie predajne
PD - výdaj hotovosti 500 Sk - VOZD - prevádzková réžia 500 sk
Použi postup č. 2. Jednoduchší a aj správny. Len s tým, že VPD budeš mať podložené s potvrdením z pošty o nákupe kolku.
dark32
14.08.08,09:02
Ok takže postup č. 2, len dúfam,že mi to DU nevytkne pri kontrole.
Nemate s tým skúsenosti ?
Nemate s tým skúsenosti ?
Zoltán Kovács
14.08.08,09:03
Ok takže postup č. 2, len dúfam,že mi to DU nevytkne pri kontrole.
Nemate s tým skúsenosti ?
Nevytkne.
Nemate s tým skúsenosti ?
Nevytkne.
dark32
14.08.08,09:06
Ďakujem za rady SMITH
Gima
25.08.08,11:42
Z postupov účtovania v jednouchom účtovníctve vyplýva, že pri účtovaní cenín treba postupovať ako pri účtovaní peňažných prostriedkov. V deň nákupu cenín sa zaúčtuje tento nákup na základe výdavkového pokladničného dokladu v peňažnom denníku do stĺpca peňažné prostriedky v hotovosti – výdavok a zároveň do stĺpca priebežné položky – príjem. Zároveň sa v pokladničnej knihe na základe toho istého účtovného dokladu zaúčtuje úbytok peňažných prostriedkov v hotovosti, čo predstavuje platbu za ceniny. Prijatie cenín sa v peňažnom denníku zaúčtuje do stĺpca peňažné prostriedky v hotovosti – príjem a do stĺpca priebežné položky – výdavok, a to na základe príjmového pokladničného dokladu o príjme cenín a zároveň sa prijatie cenín na základe toho istého pokladničného dokladu zaúčtuje do knihy cenín, ktorá predstavuje vlastne osobitný druh pokladničnej knihy pre ceniny.
Vzhľadom na to, že ceniny nepatria k zásobám, ich nákup sa neúčtuje ako daňový výdavok napr. nákup materiálu alebo tovaru, ale ako presun medzi rôznymi formami peňažných prostriedkov, teda úbytok peňažných prostriedkov v slovenskej mene a prírastok peňažných prostriedkov vo forme cenín napr. kolkov.
Podľa zákona o dani z príjmov až spotreba resp. výdaj kolku sa považuje za výdavok ovplyvňujúci základ dane. Táto operácia sa zapisuje v daňovo-analytickej časti peňažného denníka, pretože ovplyvňuje základ dane.
Spotreba cenín sa v deň použitia resp. spotreby zaúčtuje na základe výdavkového pokladničného dokladu o výdaji cenín v peňažnom denníku do stĺpca peňažné prostriedky v hotovosti – výdavok a súčasne v druhovom členení do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane – prevádzková réžia. Zároveň sa v knihe cenín zaúčtuje na základe toho istého dokladu úbytok cenín.
Vzhľadom na to, že ceniny nepatria k zásobám, ich nákup sa neúčtuje ako daňový výdavok napr. nákup materiálu alebo tovaru, ale ako presun medzi rôznymi formami peňažných prostriedkov, teda úbytok peňažných prostriedkov v slovenskej mene a prírastok peňažných prostriedkov vo forme cenín napr. kolkov.
Podľa zákona o dani z príjmov až spotreba resp. výdaj kolku sa považuje za výdavok ovplyvňujúci základ dane. Táto operácia sa zapisuje v daňovo-analytickej časti peňažného denníka, pretože ovplyvňuje základ dane.
Spotreba cenín sa v deň použitia resp. spotreby zaúčtuje na základe výdavkového pokladničného dokladu o výdaji cenín v peňažnom denníku do stĺpca peňažné prostriedky v hotovosti – výdavok a súčasne v druhovom členení do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane – prevádzková réžia. Zároveň sa v knihe cenín zaúčtuje na základe toho istého dokladu úbytok cenín.
sybila3
02.10.09,05:22
ak sa kolky hneď použijú, že sa ide niečo vybavovať a ani sa neprinesú do pokladne cenín, môžem dať priamo do réžie?
Tweety
02.10.09,05:23
ak sa kolky hneď použijú, že sa ide niečo vybavovať a ani sa neprinesú do pokladne cenín, môžem dať priamo do réžie?
Môžeš.
Môžeš.
EMILY04
02.10.09,16:49
Sybila3, nezabudni si k dokladu o kúpe kolku doložiť aj kópiu dokladu na čo si ten kolok použila.
sybila3
02.10.09,19:37
no tak to mi teda nikto nenosí a keď mi donesú doklady ani pomaly nevedia na čo ich potrebovali.
betka
03.10.09,14:38
no tak to mi teda nikto nenosí a keď mi donesú doklady ani pomaly nevedia na čo ich potrebovali.
Tak si aspoň na doklad treba poznačiť: stavebné povolenie, výpis z registra trestov.
Aby náhodou neboli doklady na kolky susedove...:);)
Tak si aspoň na doklad treba poznačiť: stavebné povolenie, výpis z registra trestov.
Aby náhodou neboli doklady na kolky susedove...:);)
sybila3
22.06.10,11:10
to nech si už obhajujú oni, keď trvajú, aby som zaúčtovala a nevedia načo ich použili.
rodina1
22.06.10,11:23
no tak to mi teda nikto nenosí a keď mi donesú doklady ani pomaly nevedia na čo ich potrebovali.
Ak nevieš, na čo boli kolky použité, zaúčtuj to ako VNZD.
Ak nevieš, na čo boli kolky použité, zaúčtuj to ako VNZD.
Gong
21.03.11,12:26
Ahojte, asi to tu už veľakrát zaznelo, prečítala som veľmi veľa príspevkov ohľadne účtovania cenín - kolkov a mám z toho miš-maš
ja účtujem v JU ceniny nasledovne: nákup VPD - Prev.réžia, - po nákupe kolky hneď použijem, teraz neviem, či ich mám uviesť i v knihe cenín? Na doklade uvádzam na čo bol kolok použitý. Je to tatko správne?
A čo sa týka SL - gastrolístky, učtujem nasledovne: ale to je asi zle? podľa toho čo som sa na porade dočítala:
VPD - nákup gastrolístkov (štvrťročne nakupujeme), v pen. denníku dám do PR - províziu, VOZD 55% , VNZD 45%, v mzdách strhávam zam. podľa toho koľko odpracoval.
Ale asi to má byť takto:
1. nákup SL : VPD - PP
provízia SL: VPD- PR
2. príjem do pokladne: PPD- PP
3. výdaj SL - VPD 55% - réžia (podľa mes.spotreby SL)
výdaj SL - VPD 45% - VNZD (podľa mes.spotreby SL)
4. príjem od zam.45% - PNZD - a ak mu to zrážam zo mzdy, zam. nedáva za SL do pokladne ? to zaúčtujem tak isto ?
A ak chcem zo SF prispievať na Gastrolístky, tak v akej sume môžem? Hodnota SL je 3,80
ĎAKUJEM
ja účtujem v JU ceniny nasledovne: nákup VPD - Prev.réžia, - po nákupe kolky hneď použijem, teraz neviem, či ich mám uviesť i v knihe cenín? Na doklade uvádzam na čo bol kolok použitý. Je to tatko správne?
A čo sa týka SL - gastrolístky, učtujem nasledovne: ale to je asi zle? podľa toho čo som sa na porade dočítala:
VPD - nákup gastrolístkov (štvrťročne nakupujeme), v pen. denníku dám do PR - províziu, VOZD 55% , VNZD 45%, v mzdách strhávam zam. podľa toho koľko odpracoval.
Ale asi to má byť takto:
1. nákup SL : VPD - PP
provízia SL: VPD- PR
2. príjem do pokladne: PPD- PP
3. výdaj SL - VPD 55% - réžia (podľa mes.spotreby SL)
výdaj SL - VPD 45% - VNZD (podľa mes.spotreby SL)
4. príjem od zam.45% - PNZD - a ak mu to zrážam zo mzdy, zam. nedáva za SL do pokladne ? to zaúčtujem tak isto ?
A ak chcem zo SF prispievať na Gastrolístky, tak v akej sume môžem? Hodnota SL je 3,80
ĎAKUJEM
Gong
21.03.11,13:00
... prosím poradíte mi?
Gong
21.03.11,14:31
Ahojte, asi to tu už veľakrát zaznelo, prečítala som veľmi veľa príspevkov ohľadne účtovania cenín - kolkov a mám z toho miš-maš
ja účtujem v JU ceniny nasledovne: nákup VPD - Prev.réžia, - po nákupe kolky hneď použijem, teraz neviem, či ich mám uviesť i v knihe cenín? Na doklade uvádzam na čo bol kolok použitý. Je to tatko správne?
A čo sa týka SL - gastrolístky, učtujem nasledovne: ale to je asi zle? podľa toho čo som sa na porade dočítala:
VPD - nákup gastrolístkov (štvrťročne nakupujeme), v pen. denníku dám do PR - províziu, VOZD 55% , VNZD 45%, v mzdách strhávam zam. podľa toho koľko odpracoval.
Ale asi to má byť takto:
1. nákup SL : VPD - PP
provízia SL: VPD- PR
2. príjem do pokladne: PPD- PP
3. výdaj SL - VPD 55% - réžia (podľa mes.spotreby SL)
výdaj SL - VPD 45% - VNZD (podľa mes.spotreby SL)
4. príjem od zam.45% - PNZD - a ak mu to zrážam zo mzdy, zam. nedáva za SL do pokladne ? to zaúčtujem tak isto ?
A ak chcem zo SF prispievať na Gastrolístky, tak v akej sume môžem? Hodnota SL je 3,80
ĎAKUJEM
... prosím o radu :mee::mee::mee::mee::mee::confused:
ja účtujem v JU ceniny nasledovne: nákup VPD - Prev.réžia, - po nákupe kolky hneď použijem, teraz neviem, či ich mám uviesť i v knihe cenín? Na doklade uvádzam na čo bol kolok použitý. Je to tatko správne?
A čo sa týka SL - gastrolístky, učtujem nasledovne: ale to je asi zle? podľa toho čo som sa na porade dočítala:
VPD - nákup gastrolístkov (štvrťročne nakupujeme), v pen. denníku dám do PR - províziu, VOZD 55% , VNZD 45%, v mzdách strhávam zam. podľa toho koľko odpracoval.
Ale asi to má byť takto:
1. nákup SL : VPD - PP
provízia SL: VPD- PR
2. príjem do pokladne: PPD- PP
3. výdaj SL - VPD 55% - réžia (podľa mes.spotreby SL)
výdaj SL - VPD 45% - VNZD (podľa mes.spotreby SL)
4. príjem od zam.45% - PNZD - a ak mu to zrážam zo mzdy, zam. nedáva za SL do pokladne ? to zaúčtujem tak isto ?
A ak chcem zo SF prispievať na Gastrolístky, tak v akej sume môžem? Hodnota SL je 3,80
ĎAKUJEM
... prosím o radu :mee::mee::mee::mee::mee::confused:
rodina1
21.03.11,15:04
Ahojte, asi to tu už veľakrát zaznelo, prečítala som veľmi veľa príspevkov ohľadne účtovania cenín - kolkov a mám z toho miš-maš
ja účtujem v JU ceniny nasledovne: nákup VPD - Prev.réžia, - po nákupe kolky hneď použijem, teraz neviem, či ich mám uviesť i v knihe cenín? Na doklade uvádzam na čo bol kolok použitý. skôr by som to zaúčtovala ako výdavok za materiál. Je to tatko správne?
A čo sa týka SL - gastrolístky, učtujem nasledovne: ale to je asi zle? podľa toho čo som sa na porade dočítala:
VPD - nákup gastrolístkov (štvrťročne nakupujeme), v pen. denníku dám do PR - províziu, VOZD 55% , VNZD 45%, v mzdách strhávam zam. podľa toho koľko odpracoval.
Ale asi to má byť takto:
1. nákup SL : VPD - PP
provízia SL: VPD- PR
2. príjem do pokladne: PPD- PP
3. výdaj SL - VPD 55% - réžia (podľa mes.spotreby SL)
výdaj SL - VPD 45% - VNZD (podľa mes.spotreby SL)
4. príjem od zam.45% - PNZD - a ak mu to zrážam zo mzdy, zam. nedáva za SL do pokladne ? to zaúčtujem tak isto ?
o účtovaní SL aj tu:
http://www.porada.sk/t111857-stravne-listky-v-ju.html
A ak chcem zo SF prispievať na Gastrolístky, tak v akej sume môžem? Hodnota SL je 3,80 môžeš v takej sume, akú si stanovíš, len nesmieš mať každý mesiac SF v mínusovej hodnote.
ĎAKUJEM
:cool:
ja účtujem v JU ceniny nasledovne: nákup VPD - Prev.réžia, - po nákupe kolky hneď použijem, teraz neviem, či ich mám uviesť i v knihe cenín? Na doklade uvádzam na čo bol kolok použitý. skôr by som to zaúčtovala ako výdavok za materiál. Je to tatko správne?
A čo sa týka SL - gastrolístky, učtujem nasledovne: ale to je asi zle? podľa toho čo som sa na porade dočítala:
VPD - nákup gastrolístkov (štvrťročne nakupujeme), v pen. denníku dám do PR - províziu, VOZD 55% , VNZD 45%, v mzdách strhávam zam. podľa toho koľko odpracoval.
Ale asi to má byť takto:
1. nákup SL : VPD - PP
provízia SL: VPD- PR
2. príjem do pokladne: PPD- PP
3. výdaj SL - VPD 55% - réžia (podľa mes.spotreby SL)
výdaj SL - VPD 45% - VNZD (podľa mes.spotreby SL)
4. príjem od zam.45% - PNZD - a ak mu to zrážam zo mzdy, zam. nedáva za SL do pokladne ? to zaúčtujem tak isto ?
o účtovaní SL aj tu:
http://www.porada.sk/t111857-stravne-listky-v-ju.html
A ak chcem zo SF prispievať na Gastrolístky, tak v akej sume môžem? Hodnota SL je 3,80 môžeš v takej sume, akú si stanovíš, len nesmieš mať každý mesiac SF v mínusovej hodnote.
ĎAKUJEM
:cool:
Gong
21.03.11,18:06
:mee:
:cool:
Ďakujem za rady rodina1, prešla som si i priloženú tému, ale aj tak som to účtovanie nepochopila, niekto účtuje tak, niekto zasa ináč a mám z toho poriadny mišung, neviem, prosím nevie mi niekto tak laicky po lopate povedať ako sa účtujú tie stravné lístky, ja som to účtovala tak že výdaj z pokladne na nákup SL qvartálne - 55% VOZD, 45% VNZD a provízia prev.rézia, to je všetko ale podľa čítaných prísp. si myslím, že to nie je správne a potrebovala by som od vás skúsenejších radu po lopate, ...
:cool:
Ďakujem za rady rodina1, prešla som si i priloženú tému, ale aj tak som to účtovanie nepochopila, niekto účtuje tak, niekto zasa ináč a mám z toho poriadny mišung, neviem, prosím nevie mi niekto tak laicky po lopate povedať ako sa účtujú tie stravné lístky, ja som to účtovala tak že výdaj z pokladne na nákup SL qvartálne - 55% VOZD, 45% VNZD a provízia prev.rézia, to je všetko ale podľa čítaných prísp. si myslím, že to nie je správne a potrebovala by som od vás skúsenejších radu po lopate, ...
rodina1
21.03.11,18:21
:mee:
Ďakujem za rady rodina1, prešla som si i priloženú tému, ale aj tak som to účtovanie nepochopila, niekto účtuje tak, niekto zasa ináč a mám z toho poriadny mišung, neviem, prosím nevie mi niekto tak laicky po lopate povedať ako sa účtujú tie stravné lístky, ja som to účtovala tak že výdaj z pokladne na nákup SL qvartálne - 55% VOZD, 45% VNZD a provízia prev.rézia, to je všetko ale podľa čítaných prísp. si myslím, že to nie je správne a potrebovala by som od vás skúsenejších radu po lopate, ...
Pozri sa aj tu:
http://www.kros.sk/tmp/asset_cache/link/0000043997/Stravne_listky_s_DPH.pdf
Ďakujem za rady rodina1, prešla som si i priloženú tému, ale aj tak som to účtovanie nepochopila, niekto účtuje tak, niekto zasa ináč a mám z toho poriadny mišung, neviem, prosím nevie mi niekto tak laicky po lopate povedať ako sa účtujú tie stravné lístky, ja som to účtovala tak že výdaj z pokladne na nákup SL qvartálne - 55% VOZD, 45% VNZD a provízia prev.rézia, to je všetko ale podľa čítaných prísp. si myslím, že to nie je správne a potrebovala by som od vás skúsenejších radu po lopate, ...
Pozri sa aj tu:
http://www.kros.sk/tmp/asset_cache/link/0000043997/Stravne_listky_s_DPH.pdf
Gong
26.03.11,13:18
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť a overiť si, či som v roku 2010 účtovala kolky správne, nákup kolkov som účtovala VPD - ku kt. som pripojila doklad o nákupe a VOZD, pretože sme ceniny hneď použili. Sme Advokátska kancelária, a kolky používame na žaloby, na živnostenský úrad atď, kolky do zásoby nenakupujeme hneď ich použijeme. Na porade som prečítala veľa tém ohľadne účtovania kolkov, kde som sa dočítala, o prieb.položkách, iní zasa písali, že účtovali tak ako ja. Tak som si teraz nie istá mojím postupom. Prosím o radu.
DAKUJEM.
DAKUJEM.
Tweety
26.03.11,13:22
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť a overiť si, či som v roku 2010 účtovala kolky správne, nákup kolkov som účtovala VPD - ku kt. som pripojila doklad o nákupe a VOZD, pretože sme ceniny hneď použili. Sme Advokátska kancelária, a kolky používame na žaloby, na živnostenský úrad atď, kolky do zásoby nenakupujeme hneď ich použijeme. Na porade som prečítala veľa tém ohľadne účtovania kolkov, kde som sa dočítala, o prieb.položkách, iní zasa písali, že účtovali tak ako ja. Tak som si teraz nie istá mojím postupom. Prosím o radu.
DAKUJEM.
ÁNo, priama spotreba kolkov je VOZD-réžia.
DAKUJEM.
ÁNo, priama spotreba kolkov je VOZD-réžia.
Gong
26.03.11,13:23
Ďakujem krásne a prajem pekný víkendík.