Lienočka
17.08.08,19:39
Ahojte, chcela by som Vás poprosiť o informáciu týkajúceho sa dovozu tovaru z tretieho štátu. Sme platcami DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v SR. Objednali sme si pod našim IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) tovar z Číny. Dodávateľovi sme na základe predfaktúry za tovar zaplatili a následne bol tento tovar odoslaný priamo z Číny nášmu odberateľovi do ČR. Tento náš odberateľ je rovnako platcom DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v ČR. Uvedený tovar bol prepravený prepravnou spoločnosťou a neprechádzal cez územie SR. Uvedený odberateľ tovar preclil vo svojom mene, ale nebola mu vymeraná na colnici DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html).
V Českej republike nemáme daňového zástupcu.
1. Vyplýva nám nejaká povinnosť k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) z titulu dovozu tovaru, ak tento neprechádzal územím SR? Tento dovoz tovaru mám zahrnúť do § 48 ods.3?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Ďakujem za odpovede.
V Českej republike nemáme daňového zástupcu.
1. Vyplýva nám nejaká povinnosť k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) z titulu dovozu tovaru, ak tento neprechádzal územím SR? Tento dovoz tovaru mám zahrnúť do § 48 ods.3?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Ďakujem za odpovede.
Milan Benka
18.08.08,06:31
Ahojte, chcela by som Vás poprosiť o informáciu týkajúceho sa dovozu tovaru z tretieho štátu. Sme platcami DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v SR. Objednali sme si pod našim IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) tovar z Číny. Dodávateľovi sme na základe predfaktúry za tovar zaplatili a následne bol tento tovar odoslaný priamo z Číny nášmu odberateľovi do ČR. Tento náš odberateľ je rovnako platcom DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v ČR. Uvedený tovar bol prepravený prepravnou spoločnosťou a neprechádzal cez územie SR. Uvedený odberateľ tovar preclil vo svojom mene, ale nebola mu vymeraná na colnici DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html).
V Českej republike nemáme daňového zástupcu.
1. Vyplýva nám nejaká povinnosť k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) z titulu dovozu tovaru, ak tento neprechádzal územím SR? Tento dovoz tovaru mám zahrnúť do § 48 ods.3?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
Nedošlo k zdaniteľnému plneniu na území SR ( tuzemska ) .
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Konzultujte postup s českým daňovým poradcom.
Ďakujem za odpovede.
Zvýraznené v texte.
Takéto obchody treba daňovo riešiť vopred.
V Českej republike nemáme daňového zástupcu.
1. Vyplýva nám nejaká povinnosť k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) z titulu dovozu tovaru, ak tento neprechádzal územím SR? Tento dovoz tovaru mám zahrnúť do § 48 ods.3?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
Nedošlo k zdaniteľnému plneniu na území SR ( tuzemska ) .
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Konzultujte postup s českým daňovým poradcom.
Ďakujem za odpovede.
Zvýraznené v texte.
Takéto obchody treba daňovo riešiť vopred.
Lienočka
19.08.08,04:48
1. Vyplýva nám nejaká povinnosť k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) z titulu dovozu tovaru, ak tento neprechádzal územím SR? Tento dovoz tovaru mám zahrnúť do § 48 ods.3?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
Nedošlo k zdaniteľnému plneniu na území SR ( tuzemska ) .
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Konzultujte postup s českým daňovým poradcom.
Je to komplikovaný prípad, ale vedenie si postavilo hlavu, že to pošlú takto a teraz to mám vyriešiť.
Kedže nedošlo k ZP na území SR, neuvediem to v danovom priznaní DPH?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
Nedošlo k zdaniteľnému plneniu na území SR ( tuzemska ) .
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Konzultujte postup s českým daňovým poradcom.
Je to komplikovaný prípad, ale vedenie si postavilo hlavu, že to pošlú takto a teraz to mám vyriešiť.
Kedže nedošlo k ZP na území SR, neuvediem to v danovom priznaní DPH?
Milan Benka
19.08.08,05:00
1. Vyplýva nám nejaká povinnosť k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) z titulu dovozu tovaru, ak tento neprechádzal územím SR? Tento dovoz tovaru mám zahrnúť do § 48 ods.3?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
Nedošlo k zdaniteľnému plneniu na území SR ( tuzemska ) .
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Konzultujte postup s českým daňovým poradcom.
Je to komplikovaný prípad, ale vedenie si postavilo hlavu, že to pošlú takto a teraz to mám vyriešiť.
Kedže nedošlo k ZP na území SR, neuvediem to v danovom priznaní DPH?
V DP to neuvádzate.
Predajte tovar pred jeho preclením. Preclenie nech si urobí český odberateľ.
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
Nedošlo k zdaniteľnému plneniu na území SR ( tuzemska ) .
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Konzultujte postup s českým daňovým poradcom.
Je to komplikovaný prípad, ale vedenie si postavilo hlavu, že to pošlú takto a teraz to mám vyriešiť.
Kedže nedošlo k ZP na území SR, neuvediem to v danovom priznaní DPH?
V DP to neuvádzate.
Predajte tovar pred jeho preclením. Preclenie nech si urobí český odberateľ.
Lienočka
20.08.08,04:25
V DP to neuvádzate.
Predajte tovar pred jeho preclením. Preclenie nech si urobí český odberateľ.
Práve takto nejako som to chcela, predať pred predclením. Mám aj kopie ich JCD, že to prišlo do ČR a prešlo colnicou.
Je to nejaký špeciálny režim, ktorý musím uviesť na faktúre? Neviete pôjde to do ČR bez DPH? Do ktorého § to zahrnúť, 43 to asi nie je?
Predajte tovar pred jeho preclením. Preclenie nech si urobí český odberateľ.
Práve takto nejako som to chcela, predať pred predclením. Mám aj kopie ich JCD, že to prišlo do ČR a prešlo colnicou.
Je to nejaký špeciálny režim, ktorý musím uviesť na faktúre? Neviete pôjde to do ČR bez DPH? Do ktorého § to zahrnúť, 43 to asi nie je?
Milan Benka
20.08.08,04:49
Lienočka
20.08.08,09:30
Ďakujem za link. Aspoň viem, že nie som sama. Je mi to trochu jasnejšie. Ale neviete mi poradiť? Faktúru za tento tovar do ČR mám vystaviť bez DPH, a na aký § sa odvolať? Ďakujem za odpoveď.
Milan Benka
20.08.08,10:05
Ďakujem za link. Aspoň viem, že nie som sama. Je mi to trochu jasnejšie. Ale neviete mi poradiť? Faktúru za tento tovar do ČR mám vystaviť bez DPH, a na aký § sa odvolať? Ďakujem za odpoveď.
Takýto predaj nie je predmetom dane v zmysle §2, nakoľko nedochádza k dodaniu tovaru v tuzemsku.
Tovar nikdy nebol na území SR, o trojstranný obchod sa takisto nemôže jednať.
Faktúrujete mimo DPH. Zdokladujte si tento obchod aby bolo jasné, že ste to predali pred preclením.
Takýto predaj nie je predmetom dane v zmysle §2, nakoľko nedochádza k dodaniu tovaru v tuzemsku.
Tovar nikdy nebol na území SR, o trojstranný obchod sa takisto nemôže jednať.
Faktúrujete mimo DPH. Zdokladujte si tento obchod aby bolo jasné, že ste to predali pred preclením.
Lienočka
20.08.08,10:40
Dakujem za odpoved. Uz studujem materialy zo stranky Colneho uradu a DRSR.