timejka200
23.09.08,06:47
účtujem jednu firmu, ktorá vyrába palety z dreva a predáva piliny, hranoly, hobliny..nie som si istá účtovaním.
predchádzajúca účtovníčka účtovala ako nákup materiálu ihlič.. vláknina 112...ale nie je ktomu žiadny sklad....normálne príde faktúra za vlákniinu 112/321 , 343/321 potom sa tie palety predávajú do Maďarska 311/604 neviem či je toto účtovanie správne, a vôbec ako účtovať tie ostatné hobliny, piliny, rezivo, hranoly 601??poradí niekto?
predchádzajúca účtovníčka účtovala ako nákup materiálu ihlič.. vláknina 112...ale nie je ktomu žiadny sklad....normálne príde faktúra za vlákniinu 112/321 , 343/321 potom sa tie palety predávajú do Maďarska 311/604 neviem či je toto účtovanie správne, a vôbec ako účtovať tie ostatné hobliny, piliny, rezivo, hranoly 601??poradí niekto?
Martin Mocko
23.09.08,04:55
účtujem jednu firmu, ktorá vyrába palety z dreva a predáva piliny, hranoly, hobliny..nie som si istá účtovaním.
predchádzajúca účtovníčka účtovala ako nákup materiálu ihlič.. vláknina 112...ale nie je ktomu žiadny sklad....normálne príde faktúra za vlákniinu 112/321 , 343/321 potom sa tie palety predávajú do Maďarska 311/604 neviem či je toto účtovanie správne, a vôbec ako účtovať tie ostatné hobliny, piliny, rezivo, hranoly 601??poradí niekto?
Účtovať môžeš buď spôsobom A alebo B (čo sa skladu týka)
Spôsob A:
nákup mat. 111/321 (343/321)
Spôsob B:
nákup mat. 501/321 (343/321)
Predaj vl. vyrobkov 311/601 (tvoje výrobky - palety, hranoly a pod.)
(pozor!!! nie 604-to je tovar a palety sú pre túto výrobu vl. výrobky)
Predaj hoblín, pilín 311/648 (nie sú to výrobky ale doplnkový statok, ktorý vzniká pri piliarskej výrobe)
predchádzajúca účtovníčka účtovala ako nákup materiálu ihlič.. vláknina 112...ale nie je ktomu žiadny sklad....normálne príde faktúra za vlákniinu 112/321 , 343/321 potom sa tie palety predávajú do Maďarska 311/604 neviem či je toto účtovanie správne, a vôbec ako účtovať tie ostatné hobliny, piliny, rezivo, hranoly 601??poradí niekto?
Účtovať môžeš buď spôsobom A alebo B (čo sa skladu týka)
Spôsob A:
nákup mat. 111/321 (343/321)
Spôsob B:
nákup mat. 501/321 (343/321)
Predaj vl. vyrobkov 311/601 (tvoje výrobky - palety, hranoly a pod.)
(pozor!!! nie 604-to je tovar a palety sú pre túto výrobu vl. výrobky)
Predaj hoblín, pilín 311/648 (nie sú to výrobky ale doplnkový statok, ktorý vzniká pri piliarskej výrobe)
timejka200
23.09.08,09:02
takže hobliny, piliny, účtujem na 648? a čo rezivo a dosky? to sú výrbky?
Martin Mocko
23.09.08,10:13
takže hobliny, piliny, účtujem na 648? a čo rezivo a dosky? to sú výrbky?
Musíš si jasne rozdeliť, čo sú pre teba výrobky, čo je tovar a čo napr. odpad. Keďže piliarska výroba je tvoja činnosť - tak rezivo musia byť výrobky. Piliny a hobliny sú odpad a predávajú sa ako ostatná doplnková činnosť - nie je to hlavný zdroj.
Musíš si jasne rozdeliť, čo sú pre teba výrobky, čo je tovar a čo napr. odpad. Keďže piliarska výroba je tvoja činnosť - tak rezivo musia byť výrobky. Piliny a hobliny sú odpad a predávajú sa ako ostatná doplnková činnosť - nie je to hlavný zdroj.
timejka200
24.09.08,05:32
dakujem
SAIVI
25.09.08,08:10
Firma nakupuje palety :
- opravuje a predáva dalej. ...nákup účtujem ako nákup materiálu a predaj ako predaj vlastných výrobkov 601
-stane sa, že na nich ale neurobíme žiadne opravy a náš odberateľ si ich odoberie v pôvodnom stave ...vtedy účtujem predaj ako predaj materiálu 642
-taktiež vykupuje drevený odpad, ktorý potom drvíme ...nákup účtujem ako materiál a zdrvenú štiepku (z dreveného odpadu aj z nášho odpadu z neopraviteľných paliet) pri predaji ako predaj vlastných výrobkov 601
...je to tak správne?
- opravuje a predáva dalej. ...nákup účtujem ako nákup materiálu a predaj ako predaj vlastných výrobkov 601
-stane sa, že na nich ale neurobíme žiadne opravy a náš odberateľ si ich odoberie v pôvodnom stave ...vtedy účtujem predaj ako predaj materiálu 642
-taktiež vykupuje drevený odpad, ktorý potom drvíme ...nákup účtujem ako materiál a zdrvenú štiepku (z dreveného odpadu aj z nášho odpadu z neopraviteľných paliet) pri predaji ako predaj vlastných výrobkov 601
...je to tak správne?
SAIVI
25.09.08,08:24
Firma nakupuje palety :
- opravuje a predáva dalej. ...nákup účtujem ako nákup materiálu a predaj ako predaj vlastných výrobkov 601
-stane sa, že na nich ale neurobíme žiadne opravy a náš odberateľ si ich odoberie v pôvodnom stave ...vtedy účtujem predaj ako predaj materiálu 642
-taktiež vykupuje drevený odpad, ktorý potom drvíme ...nákup účtujem ako materiál a zdrvenú štiepku (z dreveného odpadu aj z nášho odpadu z neopraviteľných paliet) pri predaji ako predaj vlastných výrobkov 601
...je to tak správne?
- opravuje a predáva dalej. ...nákup účtujem ako nákup materiálu a predaj ako predaj vlastných výrobkov 601
-stane sa, že na nich ale neurobíme žiadne opravy a náš odberateľ si ich odoberie v pôvodnom stave ...vtedy účtujem predaj ako predaj materiálu 642
-taktiež vykupuje drevený odpad, ktorý potom drvíme ...nákup účtujem ako materiál a zdrvenú štiepku (z dreveného odpadu aj z nášho odpadu z neopraviteľných paliet) pri predaji ako predaj vlastných výrobkov 601
...je to tak správne?
SAIVI
25.09.08,08:42
posúvam
timejka200
23.10.08,16:10
a je to správne ak doteraz sa účtovalo nákup materiálu na 112 ale nevedú sa skladové karty a spotreba sa účtovala 504/112 je to tak dobre spotreba by nemala byť 501/112 lenže oni to účtovali akože predaj tovaru 504/112 poradí niekto? vfirma vyrába palety, rezivá a nakupuje materiál t. je ihličnatá vláknina , drevná hmota to účtuje na 112