zuzana
12.05.05,10:10
Prosím Vás akým dátumom do účtovníctva účtujete vystavené faktúry.Ak ste fa vystavili 4.4.2005 a daň.povinnosť je 30.3.2005, dávate to do účtovníctva 4.4.2005 alebo 30.3.2005?Ide o vystavené faktúry nie došlé!
renča1
12.05.05,08:13
ja účtujem kedy vznikne daň.povin.
Ahoj
Ahoj
heket
12.05.05,08:23
To záleží aký program používaš . Pri niektorých musíš zadať dátum zdaniteľného plnenia faktúry , aby Ti to dalo do správneho mesiaca/hlavne kvôli DPH/ , ale sú aj programy ktoré Ti to zaevidujú aj s dátumom vystavenia a zaradia podľa dátumu zdaniteľného plnenia.
lubenka
12.05.05,08:25
robim to ako renatka
jeso
12.05.05,09:33
tiež postupujem ako uvádza renatka , čiže by som to dala 30.3.-tak mi program ťahá VF do DPH
Ľuba
12.05.05,09:36
Ja dávam deň účt. prípadu - keď vystavím fa.t.j 4.4., dátum DPH - 30.3.2005.
pyton
12.05.05,09:37
Ja to účtujem s dátumom 4.4., ale pýta to odo mňa aj deň usk. zd. pl., tak ho tam dám tiež. Takže do DPH mi to hodí podľa dátumov usk. zd. plnenia, ale v účte to mám normálne, podľa dátumu vystavenia.
bea
12.05.05,10:16
Ja účtujem 30.3. aj keď je vystavená 15.4. Potrebujem mať reálny prehľad o hospodárení firmy v jednotlivých mesiacoch.
lenkak
12.05.05,10:17
Tak ako Bea.
evina
12.05.05,10:18
Ja účtujem 30.3. aj keď je vystavená 15.4. Potrebujem mať reálny prehľad o hospodárení firmy v jednotlivých mesiacoch.
Ja tiež tak účtujem, podľa dátumu vzniku DP
Ja tiež tak účtujem, podľa dátumu vzniku DP
zuzana
12.05.05,10:19
a došlé fa???
mlyn16
12.05.05,10:23
Podľa dátumu zdaniteľného plnenia tak vyšlé aj došlé. Došlé s jednou výnimkou, ak už mám uzavretý mesiac, ktorého sa týka, tak ju dám do ďalšieho mesiaca.
anka1
13.05.05,06:09
Ja to účtujem nasledovne:
Napr.: Vystavená faktúra za poskytované služby za obdobie apríl 2005
Dátum vystavenia: 02.05.2005
Dátum daň. povinnosti: 30.04.2005
Dátum úč. prípadu: 30.04.2005
Dátum splatnosti: 09.05.2005
Napr.: Vystavená faktúra za poskytované služby za obdobie apríl 2005
Dátum vystavenia: 02.05.2005
Dátum daň. povinnosti: 30.04.2005
Dátum úč. prípadu: 30.04.2005
Dátum splatnosti: 09.05.2005
bea
13.05.05,06:18
a došlé fa???Tu sa nám asi názory rozchádzajú. Ja účtujem podľa možnosti aj došlé fa do toho obdobia, ktorého sa náklad týka.
Luna
13.05.05,06:27
Už to tu bolo x krát rozoberané,že došlé fa.môžme účtovať keď mám fa.k dispozícií.
fa z zdaň.plnením 30.3.2005 môže ísť do DPH 03/2005 ale aj do 04/2005.Ja účtujem dátumom kedy mi fa.došla.aj do DPH aj do účta.Je jedno v priebehu roka ako fa.dostaneme do účtovníctva,iba na konci roka si treba dávať pozor na dátumy.
fa z zdaň.plnením 30.3.2005 môže ísť do DPH 03/2005 ale aj do 04/2005.Ja účtujem dátumom kedy mi fa.došla.aj do DPH aj do účta.Je jedno v priebehu roka ako fa.dostaneme do účtovníctva,iba na konci roka si treba dávať pozor na dátumy.
anka1
13.05.05,06:35
Ja účtujem došlé faktúry takto:
Faktúra od T-Mobile za obdobie od 01.04.-30.04.2005
Dátum zápisu: 10.05.2005
Dátum odpočtu: 02.05.2005
Dátum úč. prípadu: 30.04.2005
Dátum splatnosti: 20.05.2005
Faktúra od T-Mobile za obdobie od 01.04.-30.04.2005
Dátum zápisu: 10.05.2005
Dátum odpočtu: 02.05.2005
Dátum úč. prípadu: 30.04.2005
Dátum splatnosti: 20.05.2005
bea
13.05.05,06:39
Už to tu bolo x krát rozoberané,že došlé fa.môžme účtovať keď mám fa.k dospozícií.
fa z zdaň.plnením 30.3.2005 môže ísť do DPH 03/2005 ale aj do 04/2005.Ja účtujem dátumom kedy mi fa.došla.aj do DPH aj do účta.Je jedno v priebehu roka ako fa.dostaneme do účtovníctva,iba na konci roka si treba dávať pozor na dátumy.Luna a vystavené faktúry účtuješ tiež až vtedy, keď ich máš k dispozícii?
fa z zdaň.plnením 30.3.2005 môže ísť do DPH 03/2005 ale aj do 04/2005.Ja účtujem dátumom kedy mi fa.došla.aj do DPH aj do účta.Je jedno v priebehu roka ako fa.dostaneme do účtovníctva,iba na konci roka si treba dávať pozor na dátumy.Luna a vystavené faktúry účtuješ tiež až vtedy, keď ich máš k dispozícii?
Luna
13.05.05,06:59
Vystavené účtujem dátumom dodania slúžby.Ak slúžba alebo tovar predám 30.3.2005,tak do účta mi ide 30.3.2005 aj keď vystavím 15.4.2005.
bea
13.05.05,07:25
Ale potom presne tak môžem účtovať aj došlé faktúry, aby som mala v mesiaci prehľad o skutočnom hospodárení firmy.?
Luna
13.05.05,07:35
Môžeš,je na tebe aký spôsob si zvolíš. Do DPH nám ide o mesiac a kvartál ale čo sa týka účta robíme ročné vypočty.Ak vaša firma,chce mať presný prehľad o mesačných hospodár.výsledkoch tak,dávaj tak ako robíš.
Ja účtujem kedy mi fa.dôjdu.Pýtala som sa na tento probl.auditorky,tiež som sa trochu obávala,ale nemala nič proti tomu.
Ja účtujem kedy mi fa.dôjdu.Pýtala som sa na tento probl.auditorky,tiež som sa trochu obávala,ale nemala nič proti tomu.
bea
13.05.05,08:13
Tak fajn, lebo už aj tu na Porade boli k tejto téme diskusie a názory boli rôzne.
Jana Acsová
24.05.05,06:09
Pridávam sa do "mierne" zastaralej debaty, nakoľko som sa nedočítala jednu základnú vec. Došlé aj vyšlé faktúry účtujeme v závislosti od vzniku účtovného prípadu, ktorým je v tomto prípade deň splnenia dodávky - odchýlku od tejto povinnosti môžete upraviť jedine internou smernicou, ale mal by byť "sakra" dobrý dôvod na zmenu vzniku účtovného prípadu. V prípade odchýlok sa zmena dá riešiť jedine internou smernicou vychádzajúcou z konkrétnych podmienok účtovnej jednotky.