ivana184
05.11.08,12:09
Dobrý deň,
prosím Vás ako mám zaúčtovať, ak sme vyplatili v maloobchode zákazníkovi peniaze za tovar ako uznanú reklamáciu.
604/211???????
Vplyv na DPH to mať nebude, že?
Ďakujem
prosím Vás ako mám zaúčtovať, ak sme vyplatili v maloobchode zákazníkovi peniaze za tovar ako uznanú reklamáciu.
604/211???????
Vplyv na DPH to mať nebude, že?
Ďakujem
Zoltán Kovács
05.11.08,11:12
Dobrý deň,
prosím Vás ako mám zaúčtovať, ak sme vyplatili v maloobchode zákazníkovi peniaze za tovar ako uznanú reklamáciu.
604/211???????
Vplyv na DPH to mať nebude, že?
Ďakujem
Ale bude. Účtovať sa malo 604,343/211. Ide o storno, ktoré sa malo zaznamenať aj cez ERP.
prosím Vás ako mám zaúčtovať, ak sme vyplatili v maloobchode zákazníkovi peniaze za tovar ako uznanú reklamáciu.
604/211???????
Vplyv na DPH to mať nebude, že?
Ďakujem
Ale bude. Účtovať sa malo 604,343/211. Ide o storno, ktoré sa malo zaznamenať aj cez ERP.
ivana184
05.11.08,12:12
Ďakujem za odpoveď,
veď práve, že cez ERP sa to nezaznamenalo, pretože reklamácia nám došla na centrálne oddelenie, ktoré aj reklamáciu posudzovalo a vybavovalo, nakoľko sme zrušili predajňu v meste. A teraz neviem ako to účtovne vysporiadať.
To znamená, že ak sme zaslali peniaze zákazníkovi poštovým poukazom, tak zaúčtovať musím základ dane 604/211, a DPH 19% 343/211? A nemá to byť zaúčtované mínusom? Už som dopletená....
veď práve, že cez ERP sa to nezaznamenalo, pretože reklamácia nám došla na centrálne oddelenie, ktoré aj reklamáciu posudzovalo a vybavovalo, nakoľko sme zrušili predajňu v meste. A teraz neviem ako to účtovne vysporiadať.
To znamená, že ak sme zaslali peniaze zákazníkovi poštovým poukazom, tak zaúčtovať musím základ dane 604/211, a DPH 19% 343/211? A nemá to byť zaúčtované mínusom? Už som dopletená....
ivana184
05.11.08,13:36
Prosím Vás...........
Zoltán Kovács
05.11.08,13:46
Ďakujem za odpoveď,
veď práve, že cez ERP sa to nezaznamenalo, pretože reklamácia nám došla na centrálne oddelenie, ktoré aj reklamáciu posudzovalo a vybavovalo, nakoľko sme zrušili predajňu v meste. A teraz neviem ako to účtovne vysporiadať.
To znamená, že ak sme zaslali peniaze zákazníkovi poštovým poukazom, tak zaúčtovať musím základ dane 604/211, a DPH 19% 343/211? A nemá to byť zaúčtované mínusom? Už som dopletená....
Mínusom len vtedy ak výnosový aj dph účet budeš mať na strane Dal.
veď práve, že cez ERP sa to nezaznamenalo, pretože reklamácia nám došla na centrálne oddelenie, ktoré aj reklamáciu posudzovalo a vybavovalo, nakoľko sme zrušili predajňu v meste. A teraz neviem ako to účtovne vysporiadať.
To znamená, že ak sme zaslali peniaze zákazníkovi poštovým poukazom, tak zaúčtovať musím základ dane 604/211, a DPH 19% 343/211? A nemá to byť zaúčtované mínusom? Už som dopletená....
Mínusom len vtedy ak výnosový aj dph účet budeš mať na strane Dal.
ivana184
05.11.08,13:56
Ďakujem za ujasnenie, hneď sa mi ľahšie dýcha......
JDM
14.01.09,13:10
Možem účtovať reklamáciu tovaru takto: sme predajňa stavebnín a náš zákazník reklamoval fasádnu farbu. Reklamácia sa posunula až na nášho dodávateľa - ten ju uznal vo výške 15.000,-- Sk ešte v decembri, my sme zákazníkovi vyplatili z pokladne 15.000,-- Sk. Možem tento výdaj zaúčtovať mínusom na 211../604..? ĎaKUJEM.
Zoltán Kovács
14.01.09,13:20
Možem účtovať reklamáciu tovaru takto: sme predajňa stavebnín a náš zákazník reklamoval fasádnu farbu. Reklamácia sa posunula až na nášho dodávateľa - ten ju uznal vo výške 15.000,-- Sk ešte v decembri, my sme zákazníkovi vyplatili z pokladne 15.000,-- Sk. Možem tento výdaj zaúčtovať mínusom na 211../604..? ĎaKUJEM.
Áno.
Áno.
bbbbb
31.03.09,09:32
Dobrý deň! Na základe reklamácie tovaru u dodávateľa som obdržala kópiu pokladníčného dokladu - storno. Môžem to zaúčtovať mínusovými znamienkami tak, ako som zaúčtovala nákup, t.j. -131,343/211? Ďakujem
marhri
17.02.10,08:12
Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Ako mám účtovať neoprávnenú reklamáciu a náklady vzniknuté s obhliadkou, pričom sa zistilo, že danú stavbu nerobila naša firma? Vystavili sme im faktúru za vzniknuté náklady spojené s neopodstatnenou reklamáciou a to mzda a cesta zamestnancov. Tržba za stavebné práce to asi nebude, či áno?
ďakujem.
prosím Vás o radu. Ako mám účtovať neoprávnenú reklamáciu a náklady vzniknuté s obhliadkou, pričom sa zistilo, že danú stavbu nerobila naša firma? Vystavili sme im faktúru za vzniknuté náklady spojené s neopodstatnenou reklamáciou a to mzda a cesta zamestnancov. Tržba za stavebné práce to asi nebude, či áno?
ďakujem.