emula1
26.11.08,13:57
ahojte,
mam taky dotaz. ako je to v JU s knihou jazd, treba tiez sledovat zostatok v nadrzi na konci roka ako v PU? Tam zostatok ide do nakladov bud.obd.. Ale co v JU? Treba zostatok nejak zvlast zauctovat?
mam taky dotaz. ako je to v JU s knihou jazd, treba tiez sledovat zostatok v nadrzi na konci roka ako v PU? Tam zostatok ide do nakladov bud.obd.. Ale co v JU? Treba zostatok nejak zvlast zauctovat?
Miriam.x
26.11.08,13:45
Auto máš zaradené v majetku firmy alebo nie?
Skús trochu pohľadať už sa tu o tom popísalo dosť.
napr.: http://www.porada.sk/search.php?searchid=6848031
Skús trochu pohľadať už sa tu o tom popísalo dosť.
napr.: http://www.porada.sk/search.php?searchid=6848031
emula1
26.11.08,17:26
ano auto mam v majetku, robim normalne knihu jazd - jazdy podla blockov atd. len nikdy som na konci roka nezohladnovala stav nadrze, ale teraz som zacala robit knihu jazd aj v PU a tak ma napadlo, ci netreba aj v JU zohladnovat stav nadrze na konci roka.
pozerala som na porade okolo toho veci, ale zatial som nasla len co sa tyka PU
pozerala som na porade okolo toho veci, ale zatial som nasla len co sa tyka PU
Johanka
26.11.08,17:37
§19 ods.2 písm. l /Zákona o dani z príjmov
... je v časti "spoločné ustanovenia", takže platí rovnako pre FO aj PO :).
... je v časti "spoločné ustanovenia", takže platí rovnako pre FO aj PO :).
emula1
26.11.08,18:07
precitala som si dany paragraf, z toho by som to teoreticky pochopila. len neviem ako by som to zauctovala.
Povedzme ze suma PHM je 1000,-Sk, z toho 600,-Sk sa podla jazd minulo v tomto roku - to zauctujem ako VOZD a co ten zostatok 400,-Sk co akoze zostalo v nadrzi. Tento rok ako VNZD a bud. rok ako VOZD?
Len mi to stale nejde do hlavy, ved v JU sa beru do uvahy prijmy a vydaje daneho obdobia, kedy k nim skutocne doslo a nie su tam ziadne naklady bud.obdobi ku ktorym patria a pod. Teda aspon ja to mam tak zafixovane.
Povedzme ze suma PHM je 1000,-Sk, z toho 600,-Sk sa podla jazd minulo v tomto roku - to zauctujem ako VOZD a co ten zostatok 400,-Sk co akoze zostalo v nadrzi. Tento rok ako VNZD a bud. rok ako VOZD?
Len mi to stale nejde do hlavy, ved v JU sa beru do uvahy prijmy a vydaje daneho obdobia, kedy k nim skutocne doslo a nie su tam ziadne naklady bud.obdobi ku ktorym patria a pod. Teda aspon ja to mam tak zafixovane.
veronikasad
26.11.08,18:10
precitala som si dany paragraf, z toho by som to teoreticky pochopila. len neviem ako by som to zauctovala.
Povedzme ze suma PHM je 1000,-Sk, z toho 600,-Sk sa podla jazd minulo v tomto roku - to zauctujem ako VOZD a co ten zostatok 400,-Sk co akoze zostalo v nadrzi. Tento rok ako VNZD a bud. rok ako VOZD?
Len mi to stale nejde do hlavy, ved v JU sa beru do uvahy prijmy a vydaje daneho obdobia, kedy k nim skutocne doslo a nie su tam ziadne naklady bud.obdobi ku ktorym patria a pod. Teda aspon ja to mam tak zafixovane.
Účtuješ to cez interný doklad tak ako píšeš. JU nepozná náklady budúcich období, v peň.denníku účtuješ pohyb peňazí a tým je nákup PHM.
Povedzme ze suma PHM je 1000,-Sk, z toho 600,-Sk sa podla jazd minulo v tomto roku - to zauctujem ako VOZD a co ten zostatok 400,-Sk co akoze zostalo v nadrzi. Tento rok ako VNZD a bud. rok ako VOZD?
Len mi to stale nejde do hlavy, ved v JU sa beru do uvahy prijmy a vydaje daneho obdobia, kedy k nim skutocne doslo a nie su tam ziadne naklady bud.obdobi ku ktorym patria a pod. Teda aspon ja to mam tak zafixovane.
Účtuješ to cez interný doklad tak ako píšeš. JU nepozná náklady budúcich období, v peň.denníku účtuješ pohyb peňazí a tým je nákup PHM.
Johanka
26.11.08,18:19
precitala som si dany paragraf, z toho by som to teoreticky pochopila. len neviem ako by som to zauctovala.
Povedzme ze suma PHM je 1000,-Sk, z toho 600,-Sk sa podla jazd minulo v tomto roku - to zauctujem ako VOZD a co ten zostatok 400,-Sk co akoze zostalo v nadrzi. Tento rok ako VNZD a bud. rok ako VOZD?
Len mi to stale nejde do hlavy, ved v JU sa beru do uvahy prijmy a vydaje daneho obdobia, kedy k nim skutocne doslo a nie su tam ziadne naklady bud.obdobi ku ktorym patria a pod. Teda aspon ja to mam tak zafixovane.
Postupy účtovania JÚ
§8
(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) v peňažnom denníku
1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa
1a.zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d),
1b.znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
1c. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e),
1d.znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
...
Povedzme ze suma PHM je 1000,-Sk, z toho 600,-Sk sa podla jazd minulo v tomto roku - to zauctujem ako VOZD a co ten zostatok 400,-Sk co akoze zostalo v nadrzi. Tento rok ako VNZD a bud. rok ako VOZD?
Len mi to stale nejde do hlavy, ved v JU sa beru do uvahy prijmy a vydaje daneho obdobia, kedy k nim skutocne doslo a nie su tam ziadne naklady bud.obdobi ku ktorym patria a pod. Teda aspon ja to mam tak zafixovane.
Postupy účtovania JÚ
§8
(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) v peňažnom denníku
1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa
1a.zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d),
1b.znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
1c. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e),
1d.znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
...
emula1
27.11.08,10:23
Postupy účtovania JÚ
§8
(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) v peňažnom denníku
1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa
1a.zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d),
1b.znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
1c. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e),
1d.znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
...
dakujem, to je teoreticky vyklad, to chapem, len stale neviem ako to mam prakticky zauctovat
§8
(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) v peňažnom denníku
1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa
1a.zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d),
1b.znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
1c. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e),
1d.znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
...
dakujem, to je teoreticky vyklad, to chapem, len stale neviem ako to mam prakticky zauctovat
emula1
27.11.08,13:35
mozete mi prosim poradit?
emula1
01.12.08,12:02
robi tu niekto v JU zostatok v nadrzi na konci roka cez uzavierkove operacie?
evinka33
25.08.09,20:55
SZČO - neplatca DPH má auto zaradené v podnikaní už 2 roky, ale až doteraz si vôbec neodkladal bločky z nákupu PHM (myslel si, že mu stačí výpis z účtu). Od tohto mesiaca si už bločky z ERP odkladá a ja mám dilemu (som začiatočníčka): ako mám účtovať spotrebu PHM?
Doteraz (bez bločkov - len podľa výpisu) som zaúčtovala tieto nákupy ako osobnú spotrebu.
Má si teraz začať viesť knihu jázd? (nevadí že si ju od januára až doteraz neviedol? ) - a potom môžem dať celú sumu z bločkov do réžie ?
Alebo by bolo výhodnejšie uplatniť pri ňom 80% paušál ? (ak som dobre pochopila pri tomto spôsobe musí vedieť stav na tachometri k 1.januáru a ku každej ceste si vypísať cesťák. Mohol by si pri takomto uplatnení výdavkov urobiť cesťáky aj spätne za január až august aj keď nemá doklady o nákupe PHM?? - myslím si, že asi nie, ale neviem, aké má tento spôsob uplatňovania vlastne výhody a čo by bolo v jeho prípade lepšie, preto vás veľmi pekne prosím o radu.
Doteraz (bez bločkov - len podľa výpisu) som zaúčtovala tieto nákupy ako osobnú spotrebu.
Má si teraz začať viesť knihu jázd? (nevadí že si ju od januára až doteraz neviedol? ) - a potom môžem dať celú sumu z bločkov do réžie ?
Alebo by bolo výhodnejšie uplatniť pri ňom 80% paušál ? (ak som dobre pochopila pri tomto spôsobe musí vedieť stav na tachometri k 1.januáru a ku každej ceste si vypísať cesťák. Mohol by si pri takomto uplatnení výdavkov urobiť cesťáky aj spätne za január až august aj keď nemá doklady o nákupe PHM?? - myslím si, že asi nie, ale neviem, aké má tento spôsob uplatňovania vlastne výhody a čo by bolo v jeho prípade lepšie, preto vás veľmi pekne prosím o radu.
betka111
26.08.09,10:12
Zostatok PH v nádrži koncom roka v JÚ dávam do DP "B" VI.oddiel r. 40 - položky zvyšujúce ZD. Pozri § 17 ods.2/a ZDP.
beatam
26.08.09,12:06
Zostatok PH v nádrži koncom roka v JÚ dávam do DP "B" VI.oddiel r. 40 - položky zvyšujúce ZD. Pozri § 17 ods.2/a ZDP.
Pozri:
http://www.porada.sk/t104283-poucenie-k-dp-b-riadok-40-41-rok-2008-a.html
Pozri:
http://www.porada.sk/t104283-poucenie-k-dp-b-riadok-40-41-rok-2008-a.html
betka111
26.08.09,19:42
Ano, máš pravdu, v poučení k DP to nie je uvedené. V zákone ale je:
§ 17
(2) Výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami podľa odseku 1 pri zisťovaní základu dane sa
a) zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa tohto zákona zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške.
§ 17
(2) Výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami podľa odseku 1 pri zisťovaní základu dane sa
a) zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa tohto zákona zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške.
beatam
27.08.09,07:40
SZČO - neplatca DPH má auto zaradené v podnikaní už 2 roky, ale až doteraz si vôbec neodkladal bločky z nákupu PHM (myslel si, že mu stačí výpis z účtu). Od tohto mesiaca si už bločky z ERP odkladá a ja mám dilemu (som začiatočníčka): ako mám účtovať spotrebu PHM?
Doteraz (bez bločkov - len podľa výpisu) som zaúčtovala tieto nákupy ako osobnú spotrebu.
Má si teraz začať viesť knihu jázd? (nevadí že si ju od januára až doteraz neviedol? ) - a potom môžem dať celú sumu z bločkov do réžie ?
Alebo by bolo výhodnejšie uplatniť pri ňom 80% paušál ? (ak som dobre pochopila pri tomto spôsobe musí vedieť stav na tachometri k 1.januáru a ku každej ceste si vypísať cesťák. Mohol by si pri takomto uplatnení výdavkov urobiť cesťáky aj spätne za január až august aj keď nemá doklady o nákupe PHM?? - myslím si, že asi nie, ale neviem, aké má tento spôsob uplatňovania vlastne výhody a čo by bolo v jeho prípade lepšie, preto vás veľmi pekne prosím o radu.
Klikni:http://www.porada.sk/t109389-80-pausal-spotreby-phm.html
Doteraz (bez bločkov - len podľa výpisu) som zaúčtovala tieto nákupy ako osobnú spotrebu.
Má si teraz začať viesť knihu jázd? (nevadí že si ju od januára až doteraz neviedol? ) - a potom môžem dať celú sumu z bločkov do réžie ?
Alebo by bolo výhodnejšie uplatniť pri ňom 80% paušál ? (ak som dobre pochopila pri tomto spôsobe musí vedieť stav na tachometri k 1.januáru a ku každej ceste si vypísať cesťák. Mohol by si pri takomto uplatnení výdavkov urobiť cesťáky aj spätne za január až august aj keď nemá doklady o nákupe PHM?? - myslím si, že asi nie, ale neviem, aké má tento spôsob uplatňovania vlastne výhody a čo by bolo v jeho prípade lepšie, preto vás veľmi pekne prosím o radu.
Klikni:http://www.porada.sk/t109389-80-pausal-spotreby-phm.html
evinka33
28.08.09,06:36
Ďakujem za odpoveď, tú tému som si prečítala, ale pre ujasnenie - do výdavkov môžem teda zaúčtovať 80% z nákupu PHL čiže v tomto prípade len z bločkov od augusta do decembra a keďže nemusí viesť knihu jázd, má si robiť ku každej jazde cesťáky? Aj ku súkromným jazdám (ktoré sa príležitostne vyskytnú) ? Alebo si stačí len zaevidovať stav tachometra a nemusí sa viesť žiadna evidenica?
Posím, prepáčte ak sa svojou oátzkou opakujem, ale nemám v tom jasno, ten spôsob -paušál 80% - sa mi zdá pre neplatcu DPH jednoduchší len neviem čo a ako mám evidovať resp. ako postupovať .
Ďakujem.
Posím, prepáčte ak sa svojou oátzkou opakujem, ale nemám v tom jasno, ten spôsob -paušál 80% - sa mi zdá pre neplatcu DPH jednoduchší len neviem čo a ako mám evidovať resp. ako postupovať .
Ďakujem.