gubricka z.
29.11.08,16:05
prosim o pomoc pri uctovani prijateho preddavku vo vyske 100.000 Sk na bankovy ucet a zaroven vzajimny zapocet s prijatym dobropisom na odber tovaru, na skoleni hovorili ze sa preddavky tento rok zdanuju ale noviem na aky ucet ich mam zauctovat a nasledne z neho odpocitat dobropisy ktore sa budu odratavat podla mnozstva prijatehp tovaru dakujem za odpoved
JankaO
29.11.08,15:36
Zdaňovanie preddavkov od 1.1.2008 sa týka fyzických osôb, ktoré majú príjem podľa § 6. ( zmenilo sa ustanovenie § 17 odst. 12 písm.b).
KEJKA
29.11.08,15:40
nepíšeš o akú daň sa ti jedná. Prijaté preddavky sa "zdaňujú" aj podľa zákona o DPH - platiteľ DPH je povinný z platby prijatej vopred odviesť DPH. Voči inému platiteľovi je povinný vystaviť faktúru k prijatej platbe pre účely odpočtu DPH.
JankaO
29.11.08,15:43
Nejedná sa náhodou o to, že dodávateľ Vám poskytol vopred zálohu na odberateľský bonus?
gubricka z.
29.11.08,17:31
Nejedná sa náhodou o to, že dodávateľ Vám poskytol vopred zálohu na odberateľský bonus?
presne tak ja som to zauctovala na 324 je to spravne?
presne tak ja som to zauctovala na 324 je to spravne?
KEJKA
30.11.08,10:57
a nemáte náhodou písomnú dohodu, že na tieto bonusy nebudete uplatňovať DPH?
ckv
04.03.09,08:59
Ja mam prijem podla par. 6 a som pre danovnikov "lahodka" - FO s podvojnym uctovnictvom.
Netyka sa to zdanovanie preddavkov len jednoducheho uctovnictva?
Prijate preddavky zdanujem kvoli odvodu DPH, ale mame v roku 2008
inkasovane trzby za zajazdy (sme CK)konane v roku 2009 - nemam to dat na 384, ale na 602?
Vdaka za odpoved
Netyka sa to zdanovanie preddavkov len jednoducheho uctovnictva?
Prijate preddavky zdanujem kvoli odvodu DPH, ale mame v roku 2008
inkasovane trzby za zajazdy (sme CK)konane v roku 2009 - nemam to dat na 384, ale na 602?
Vdaka za odpoved
Marcela16
24.03.09,16:29
Prosím o radu... neviem to nejako nájsť. Chcela by som sa spýtať na prijaté preddavky na konci roka. Mám tam jeden preddavok na 324, ktorý je fakturovany az v roku 2009. Ten preddavok ostava na tomto účte, alebo sa na konci roka preúčtováva? A dáva sa do výnosov, alebo až v r. 2009? prosím o radu...
Andyke
24.03.09,16:50
221/324 prijaté preddavky r. 2008
311/602,604 dodaný tovar služby r. 2009
324/311 zúčtovanie preddavku r.2009
a v r. 2008 nezdaňujeme (zostáva na účte 324)
311/602,604 dodaný tovar služby r. 2009
324/311 zúčtovanie preddavku r.2009
a v r. 2008 nezdaňujeme (zostáva na účte 324)
Marcela16
24.03.09,16:57
ďakujem
tonkat
13.05.09,11:20
Mám podobný problém s preddavkom k 31.12.2008. Bol prijatý preddavok v EURách v roku 2008 125 000,- EUR - bola vystavená fa na prijatú platbu, zaúčtovaná ako 311/324 + 343 a zároveň zúčtovanie preddavku s mínusom 311/324 . Z toho mi ostalo na účte 324 105.042,02 Eur, čo je v slovenských korunách 3.171533,60 SKK.
V roku 2009 bude vyúčtovacia faktúra, kde budem účtovať tých 105.042,- oproti 324 a týmsa mi účet 324 vynuluje. Ide mi o ten zostatok k 31.12.2008. Zostatok bol v eurách - zálohy sa neprepočítavajú - teda by mal ostať v sl. korunách v pôvodnej výške. Softvér mi ale prepočíta tých 3.171.533,60 na eurá konverzným kurzom a dostanem na účet 324 k 01.01.09 105 275,63 EUR, čo ale nieje pravda. Môže sa v takomto prípade zúčtovať kurzový rozdiel k 31.12.2008 k zálohám? Poradíte mi? Ďakujem pekne.
V roku 2009 bude vyúčtovacia faktúra, kde budem účtovať tých 105.042,- oproti 324 a týmsa mi účet 324 vynuluje. Ide mi o ten zostatok k 31.12.2008. Zostatok bol v eurách - zálohy sa neprepočítavajú - teda by mal ostať v sl. korunách v pôvodnej výške. Softvér mi ale prepočíta tých 3.171.533,60 na eurá konverzným kurzom a dostanem na účet 324 k 01.01.09 105 275,63 EUR, čo ale nieje pravda. Môže sa v takomto prípade zúčtovať kurzový rozdiel k 31.12.2008 k zálohám? Poradíte mi? Ďakujem pekne.
Andyke
13.05.09,18:00
Rok 2008 – prijaté a poskytnuté preddavky v € k 31.12.2008 sa neprepočítavajú v súlade s §24 ods.6 Zák. o účtovníctve .
K 1.1.2009 poskytnuté a prijaté preddavky v € sa z Sk na € podľa § 37b ods. 3 zák. o účtovníctve prepočítajú kurzom použitým v čase poskytnutia a prijatia preddavku (t.j. historickým kurzom). Vypočítaj aj prepočet konv. kurzom. Rozdiel 233,58 zaúčtuješ v poč.stavoch na účet 701/379. Po otvorení účt. kníh zaúčtuj tento rozdiel interným dokladom na 379/663 (Vytvor na 663 analyt. účet : Kurz.zisky pri prechode na euro)
K 1.1.2009 poskytnuté a prijaté preddavky v € sa z Sk na € podľa § 37b ods. 3 zák. o účtovníctve prepočítajú kurzom použitým v čase poskytnutia a prijatia preddavku (t.j. historickým kurzom). Vypočítaj aj prepočet konv. kurzom. Rozdiel 233,58 zaúčtuješ v poč.stavoch na účet 701/379. Po otvorení účt. kníh zaúčtuj tento rozdiel interným dokladom na 379/663 (Vytvor na 663 analyt. účet : Kurz.zisky pri prechode na euro)
tonkat
14.05.09,22:37
Andyke , ďakujem pekne. To znamená, že ja budem mať k 31.12.2008 na účte 324 zostatok na D 105.042,02 EUR a to bude 3.171.533,60 SKK. PS by mal byť po prepočte konverzným kurzom 105.275,63 na 324 a ten vlastne rozdelím na pôvodnú výšku zálohy v EURách -105.042,02 , čo bude na 324 a 233,61 EUR dám na 701/379, ako si písala? Dobre to chápem?
Tento istý postup môžem použiť aj na prepočet napr. 321, kde keď si prepočítam jednotlivé faktúry, tak ich súčet v EUR mi nedá presne celú výšku 321 prepočítanú konverzným kurzom? Teda že rozdiel ktorý mám medzi saldom a hlavnou knihou v eurách zaúčtujem na 701/379 alebo opačne. Som ti veľmi vďačná za odpoveď.
Tento istý postup môžem použiť aj na prepočet napr. 321, kde keď si prepočítam jednotlivé faktúry, tak ich súčet v EUR mi nedá presne celú výšku 321 prepočítanú konverzným kurzom? Teda že rozdiel ktorý mám medzi saldom a hlavnou knihou v eurách zaúčtujem na 701/379 alebo opačne. Som ti veľmi vďačná za odpoveď.
Andyke
18.05.09,19:25
[QUOTE=tonkat;1043051]Andyke , ďakujem pekne. To znamená, že ja budem mať k 31.12.2008 na účte 324 zostatok na D 105.042,02 EUR a to bude 3.171.533,60 SKK. PS by mal byť po prepočte konverzným kurzom 105.275,63 na 324 a ten vlastne rozdelím na pôvodnú výšku zálohy v EURách -105.042,02 , čo bude na 324 a 233,61 EUR dám na 701/379, ako si písala? Dobre to chápem? Áno
Tento istý postup môžem použiť aj na prepočet napr. 321, kde keď si prepočítam jednotlivé faktúry, tak ich súčet v EUR mi nedá presne celú výšku 321 prepočítanú konverzným kurzom? Teda že rozdiel ktorý mám medzi saldom a hlavnou knihou v eurách zaúčtujem na 701/379 alebo opačne. Som ti veľmi vďačná za odpoveď.[QUOTE
Použiť účty 378 alebo 379 do poč. stavov a potom int. dokladom
1.1.2009 zaúčtovať 563 AU/321, , 321/663AÚ . Porovnaj PS saldokonta, predvahy a knihy došlých faktúr
Odpovede červeným.
A ešte toto si stiahni :
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/postupuct_022009.pdf (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/postupuct_022009.pdf)
Tento istý postup môžem použiť aj na prepočet napr. 321, kde keď si prepočítam jednotlivé faktúry, tak ich súčet v EUR mi nedá presne celú výšku 321 prepočítanú konverzným kurzom? Teda že rozdiel ktorý mám medzi saldom a hlavnou knihou v eurách zaúčtujem na 701/379 alebo opačne. Som ti veľmi vďačná za odpoveď.[QUOTE
Použiť účty 378 alebo 379 do poč. stavov a potom int. dokladom
1.1.2009 zaúčtovať 563 AU/321, , 321/663AÚ . Porovnaj PS saldokonta, predvahy a knihy došlých faktúr
Odpovede červeným.
A ešte toto si stiahni :
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/postupuct_022009.pdf (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/postupuct_022009.pdf)
tonkat
18.05.09,20:22
Veľmi pekne ďakujem. My máme hospodársky rok a od 01.01.09 zmenu software, takže to dávame stále dokopy. Veľmi si mi pomohla. Nech sa ti darí.