bibitraub
03.01.09,20:49
dobrý deň, odsúhlasite mi môj názor alebo sa mýlim?
obdržíme faktúru od rakúskej firmy s dátumom vystavenia 2.11.2008, s rakúskym VAT číslom, s dodacou podmienkou FOB Čína (všetky veci súvisiace s dopravou tovaru od nalodenia v Číne až po príchod na SR hradí kupujúci, čiže my)
cesta faktúry: Rakúsko-SR
faktúra je na tovar, ktorý ide z Číny, čiže cesta tovaru: Čína-Slovinsko (v slovinsku nami splnomocnená firma tovar preclí- JCD-2.12.2008 a odpečatený kontajner s tovarom ide na slovensko)-SR (clo je samozrejme zaplatené)
Myslím si správne ak ide o dovoz tovaru a deň zdaniteľného plnenia je podľa §21 zákona o DPH deň prepustenia tovaru do colného režimu voľný obeh?
T.z. že za mesiac december nám vzniká povinnosť zaplatiť dph a aj nárok na odpočet priznanej dph
Dúfam, že otázku pochopíte a navzájom sa nedomýlime.
Ďakujem za odpoveď
obdržíme faktúru od rakúskej firmy s dátumom vystavenia 2.11.2008, s rakúskym VAT číslom, s dodacou podmienkou FOB Čína (všetky veci súvisiace s dopravou tovaru od nalodenia v Číne až po príchod na SR hradí kupujúci, čiže my)
cesta faktúry: Rakúsko-SR
faktúra je na tovar, ktorý ide z Číny, čiže cesta tovaru: Čína-Slovinsko (v slovinsku nami splnomocnená firma tovar preclí- JCD-2.12.2008 a odpečatený kontajner s tovarom ide na slovensko)-SR (clo je samozrejme zaplatené)
Myslím si správne ak ide o dovoz tovaru a deň zdaniteľného plnenia je podľa §21 zákona o DPH deň prepustenia tovaru do colného režimu voľný obeh?
T.z. že za mesiac december nám vzniká povinnosť zaplatiť dph a aj nárok na odpočet priznanej dph
Dúfam, že otázku pochopíte a navzájom sa nedomýlime.
Ďakujem za odpoveď
VATspecialist
05.01.09,09:12
Myslím rovnako :-), predpokladam, ze v SI plati podobny § ako u nas § 48/3 (teda DPH ste neplatili colnici)
Lucinka23
10.01.09,14:58
Prosím vás, chcem sa poradiť.
SZČO dostal faktúru za telefón, je vystavená za november s tým, že je tam aj paušál na december. SZČO sa stal platiteľom DPH až 1.12.2008. Ako zaúčtovať tú DPH? alebo ju neúčtovať? Ja som ju zatiaľ neúčtovala, deň dodania služby je uvedený 28.11.
A ešte by ma zaujímalo ako je to s decembrovou faktúrou, keď je tam paušál aj na január, či sa to nejako časovo rozlišuje? Ja si však myslím, že nie.
SZČO má ďalší telefón u inej spoločnosti, ktorá vystavuje faktúru spätne t.z., že v decembri mu príde za november (nerobia predplácanie obdobie ako napr. Orange). Zúčtovacie obdobie na faktúru je november ale je vystavená a dátum dodania je uvedený ako 4.12. Účtujem už aj DPH? Ja si myslím, že nie, keď sú to služby za november, kedy ešte SZČO nebol platiteľom dane.
Ďakujem za odpovede
SZČO dostal faktúru za telefón, je vystavená za november s tým, že je tam aj paušál na december. SZČO sa stal platiteľom DPH až 1.12.2008. Ako zaúčtovať tú DPH? alebo ju neúčtovať? Ja som ju zatiaľ neúčtovala, deň dodania služby je uvedený 28.11.
A ešte by ma zaujímalo ako je to s decembrovou faktúrou, keď je tam paušál aj na január, či sa to nejako časovo rozlišuje? Ja si však myslím, že nie.
SZČO má ďalší telefón u inej spoločnosti, ktorá vystavuje faktúru spätne t.z., že v decembri mu príde za november (nerobia predplácanie obdobie ako napr. Orange). Zúčtovacie obdobie na faktúru je november ale je vystavená a dátum dodania je uvedený ako 4.12. Účtujem už aj DPH? Ja si myslím, že nie, keď sú to služby za november, kedy ešte SZČO nebol platiteľom dane.
Ďakujem za odpovede