Silvia L.
09.01.09,10:17
Dobrý den poraďaci,
potrebovala by som poradiť, pred rokom na školení sme boli upozornený, že podla ZDP za rok 2008 bude treba neuhradené závazky zdanovať, teda navyšiť ZD a potom v prípade že sa uhradia, tak opatovne znížiť ZD.
Mala som to poznačene v brožurke, a neviem ju najsť..a nejako sa neviem teraz zorientovať,
velmi by mi pomohla nejaka informacia ohladom toho.
dakujem
PS: v mojom prípade ide o zavazky, ktore su z roku 2003, firma neexistuje a pohladavky od nich som si uplatnila v odpisani za rok 2007.
ale teraz ide o tie zavazky, ktore nikdy uhradzať nebudeme.
potrebovala by som poradiť, pred rokom na školení sme boli upozornený, že podla ZDP za rok 2008 bude treba neuhradené závazky zdanovať, teda navyšiť ZD a potom v prípade že sa uhradia, tak opatovne znížiť ZD.
Mala som to poznačene v brožurke, a neviem ju najsť..a nejako sa neviem teraz zorientovať,
velmi by mi pomohla nejaka informacia ohladom toho.
dakujem
PS: v mojom prípade ide o zavazky, ktore su z roku 2003, firma neexistuje a pohladavky od nich som si uplatnila v odpisani za rok 2007.
ale teraz ide o tie zavazky, ktore nikdy uhradzať nebudeme.
HankaS
09.01.09,09:41
Keď firma už neexistuje, tak ja by som tieto záväzky odpísala a mala už s nimi pokoj. Účtovanie : 321xxx/648xxx.
Silvia L.
09.01.09,09:48
ano, len myslim tam hovorili že "musime" nie len preto že sa rozhodneme a týka sa to aj zavazkov ktore su pre existujuce firmy, len nie su uhradene..len neviem presne podla čoho
HankaS
09.01.09,10:01
Ano týka sa to záväzkov, ktoré sú 3 roky po splatnosti, tieto sa spočítajú, a o túto sumu sa zvýši základ dane. A v ďalších rokoch keď sa uhradia,/ teda dodávateľ existuje/ budú zase položkou znižujúcou základ dane. Ale keď tvoj dodávateľ neexistuje, ja by som ich odpísala.
Silvia L.
09.01.09,10:04
dakujem, no presne takto to hovorili...a podla ktoreho paragrafu to presne je?
aktaK
09.01.09,10:17
a týka sa to aj JU?
je to naozaj povinnosť?
ako to zaúčtovať, internými dokladmi?
je to naozaj povinnosť?
ako to zaúčtovať, internými dokladmi?
kjudit
09.01.09,12:25
Je to podľa §17 ods. 29 , ale ani ja neviem či to treba zaúčtovať, alebo len uviesť v daňovom priznaní ako pripočítateľnú položku
HankaS
09.01.09,12:38
V účtovníctve o tom neúčtuješ, len to uvedieš v DP ako pripočítateľnú položku.