SMartina
17.01.09,09:28
Dobrý deň, potrebovala by som si niečo overiť. Teraz prvý krát som sa stretla s nedokončenou výrobou a čítala som o tom veľa, len či som to dobre pochopila.
Príklad:
1. nákup materiálu, ktorý použijem na konkrétnu zákazku: 501/211 (10.000,-Sk)
2. aktivovanie nákladov v nedokončenej výrobe: 121/611 (10.000,- Sk, príklad mám z Cenigovej, ale prosím o vysvetlenie v praxi: prečo tento účet, aký má význam, lebo tým zvyšujem HV)
3. fakturácia dokončenej zákazky, vystavujem faktúru: 311/601 tržba za vlastný výrobok (aj to zvyšuje HV), suma fakturovaná: 20.000,- Sk
4. Zúčtovanie nedokončenej výroby: 611/121 (to naopak znižuje HV, tu by som mala zaúčtovať presne tú istú sumu, ktorú som faktúrovala odberateľovi v odoslanej faktúre: suma: 20.000,- Sk
Keď tomu dobre rozumiem:
1. HV: -10.000,- Sk
2. HV: +10.000,- Sk
3. HV: +20.000,- Sk
4. HV: -20.000,- SK,
aký to ma zmysel, keď nakoniec HV sa nemení, ale ja som na tom zarobila 10.000,- Sk:confused::confused::confused:
Ďakujem.
Príklad:
1. nákup materiálu, ktorý použijem na konkrétnu zákazku: 501/211 (10.000,-Sk)
2. aktivovanie nákladov v nedokončenej výrobe: 121/611 (10.000,- Sk, príklad mám z Cenigovej, ale prosím o vysvetlenie v praxi: prečo tento účet, aký má význam, lebo tým zvyšujem HV)
3. fakturácia dokončenej zákazky, vystavujem faktúru: 311/601 tržba za vlastný výrobok (aj to zvyšuje HV), suma fakturovaná: 20.000,- Sk
4. Zúčtovanie nedokončenej výroby: 611/121 (to naopak znižuje HV, tu by som mala zaúčtovať presne tú istú sumu, ktorú som faktúrovala odberateľovi v odoslanej faktúre: suma: 20.000,- Sk
Keď tomu dobre rozumiem:
1. HV: -10.000,- Sk
2. HV: +10.000,- Sk
3. HV: +20.000,- Sk
4. HV: -20.000,- SK,
aký to ma zmysel, keď nakoniec HV sa nemení, ale ja som na tom zarobila 10.000,- Sk:confused::confused::confused:
Ďakujem.
SMartina
18.01.09,12:47
Prosím, ak niekto vie, nech pomôže. Veľmi potrebujem pomoc. Vopred ďakujem.
Zoltán Kovács
18.01.09,13:44
No pokiaľ dobre viem, tak o nedokončenej výrobe sa účtuje len na konci roka, keď ešte nedojde ku konečnej fakturácii.
Počas roka uvedený postup nemá zmysel. Ale je možné, že ja tomu nechápem.
Počas roka uvedený postup nemá zmysel. Ale je možné, že ja tomu nechápem.
erikaha
18.01.09,14:13
Já účtujem na účte 611 nedokonč. výroba u mňa to znamená rozpracovanosť /stav. činnosť/ vždy na konci účtovného obdobia. Čo samozrejme zvýši VH ...121/611. Pretože počas roka nákup všetkého materiálu a prác dávam do nákladov. Čiže ku konca roka sa urobí tzv. inventúra / u mňa rozpočet / rozostavaných stav. /nepredaných rod. domov/ a túto sumu dávam na 611.
Začiatok účtovného obdobia túto sumu preúčtujem 611/121.
Začiatok účtovného obdobia túto sumu preúčtujem 611/121.
Rozalka
18.01.09,16:34
Mám firmu (autoservis), v ktorej sa Q prémie priznávajú podľa skutočných výsledkov, preto o nedokončenej výrobe účtujem každý mesiac. Z PC mi vytlačia všetky zákazky, na ktoré bol zo skladu už vydaný materiál, prípadne vyplatené mzdy.
dom
18.01.09,17:03
Dobrý deň, potrebovala by som si niečo overiť. Teraz prvý krát som sa stretla s nedokončenou výrobou a čítala som o tom veľa, len či som to dobre pochopila.
Príklad:
1. nákup materiálu, ktorý použijem na konkrétnu zákazku: 501/211 (10.000,-Sk)
2. aktivovanie nákladov v nedokončenej výrobe: 121/611 (10.000,- Sk, príklad mám z Cenigovej, ale prosím o vysvetlenie v praxi: prečo tento účet, aký má význam, lebo tým zvyšujem HV)
3. fakturácia dokončenej zákazky, vystavujem faktúru: 311/601 tržba za vlastný výrobok (aj to zvyšuje HV), suma fakturovaná: 20.000,- Sk
4. Zúčtovanie nedokončenej výroby: 611/121 (to naopak znižuje HV, tu by som mala zaúčtovať presne tú istú sumu, ktorú som faktúrovala odberateľovi v odoslanej faktúre: suma: 20.000,- Sk
Keď tomu dobre rozumiem:
1. HV: -10.000,- Sk
2. HV: +10.000,- Sk
3. HV: +20.000,- Sk
4. HV: -20.000,- SK,
aký to ma zmysel, keď nakoniec HV sa nemení, ale ja som na tom zarobila 10.000,- Sk:confused::confused::confused:
Ďakujem.
bod 4 ., zníženie stavu NV 611/121 neúčtuješ v predajnej cene, ale v tej ako
akej si účtovala , aktivovala NV, t.j. 10 000,- Sk.
Potom vidieť rozdiel medzi fakturáciu a NV / NV sa oceňuje vo výške vlastných nákladoch /.
bod. 2., v priebehu roka /alebo aj určitého obdobia, podľa toho ako si zvoliš obdobie/ si účtovala náklad& na zákazku a na konci roka, keď táto zákazka zostala nevyfaktúrovavá musíš aktivovať náklady / časová súvislosť nákladov a výnosov/.
Príklad:
1. nákup materiálu, ktorý použijem na konkrétnu zákazku: 501/211 (10.000,-Sk)
2. aktivovanie nákladov v nedokončenej výrobe: 121/611 (10.000,- Sk, príklad mám z Cenigovej, ale prosím o vysvetlenie v praxi: prečo tento účet, aký má význam, lebo tým zvyšujem HV)
3. fakturácia dokončenej zákazky, vystavujem faktúru: 311/601 tržba za vlastný výrobok (aj to zvyšuje HV), suma fakturovaná: 20.000,- Sk
4. Zúčtovanie nedokončenej výroby: 611/121 (to naopak znižuje HV, tu by som mala zaúčtovať presne tú istú sumu, ktorú som faktúrovala odberateľovi v odoslanej faktúre: suma: 20.000,- Sk
Keď tomu dobre rozumiem:
1. HV: -10.000,- Sk
2. HV: +10.000,- Sk
3. HV: +20.000,- Sk
4. HV: -20.000,- SK,
aký to ma zmysel, keď nakoniec HV sa nemení, ale ja som na tom zarobila 10.000,- Sk:confused::confused::confused:
Ďakujem.
bod 4 ., zníženie stavu NV 611/121 neúčtuješ v predajnej cene, ale v tej ako
akej si účtovala , aktivovala NV, t.j. 10 000,- Sk.
Potom vidieť rozdiel medzi fakturáciu a NV / NV sa oceňuje vo výške vlastných nákladoch /.
bod. 2., v priebehu roka /alebo aj určitého obdobia, podľa toho ako si zvoliš obdobie/ si účtovala náklad& na zákazku a na konci roka, keď táto zákazka zostala nevyfaktúrovavá musíš aktivovať náklady / časová súvislosť nákladov a výnosov/.
Stefan2005
18.01.09,17:09
.... vždy na konci účtovného obdobia....
.... podľa môjho názoru platí pri účtovaní podľa spôsobu "B"....
.... podľa môjho názoru platí pri účtovaní podľa spôsobu "B"....
zuzana.š.
18.01.09,17:54
Daj si vyhľadávať nedokončená výroba a exekútor, rozpísala som tam, ako sa účtuje nedokončená výroba.