Ahojte,
citala som vela a stale nemam jasno, mozno preto ze exstuju dva vyklady. Moj nazor je na nasledovne:
nadobudnutie tovaru z EU, datum dodania 2.10., datum vystavenia 29.9.,
podla mna datum danovej povinnosti aj odpoctu mi vznikne az 15.11.
Chcem sa poradit ako to zauctovat v uctovnictve, ked mne softver povoli dat faktury len do jedneho obdobia. Fakturu bez DPH mam zauctovat ako zavazok v 10. mesiaci, kedy sa bude aj hradit a potom cez ID mam 15.11 zúčtovat DPH-čku? Lebo keby som posunula celu fakturu do 11. mesiaca, tak potom by som musela uctovat ako o nevyfakturovanej dodavke, aj ked skutocne fakturu mam. Viem ze som trochu mimo temy, ale jedno z druhym suvisi. Dakujem