Ahojte,
poradí mi prosím niekto či je to v poriadku, keď mi prišla faktúra zo SEPI s preplatkom, zaúčtujem to s mínusom na všetky účty, teda:
-117,13 518/321
DPH -22,3 343/321
a členenie DPH dám PD? plnenia tuzemské? je to OK?
...mám dilemu lebo je to ten istý princíp ako pri dobropise, teda ide o zníženie daň.pov., len je to preplatok...do ktorého riadku to vstupuje v daň.priznaní DPH?
Ďakujem