Zabezpecujeme servis pristrojov v ICS u platcu DPH. Postup je nasledovny: Prevezmeme od zakaznika pristroj na kontrolu, posleme ho na kontrolu do Rakuska, tam urobia udrzbu a poslu nam ich naspat. Vyfakturuju prehliadku pristroja bez DPH.
Mna by zaujimalo, kam mam zaradit toto do priznania DPH, ide o tovar par. 11 - riadok 7-8, alebo sluzbu par.69/3 - riadok 11-12 ?? My fakturujeme zakaznikovi prehliadku pristroja.
Potrebovala by som pomoc surne, dakujem.