Zaúčtuj ju normálne k 16.09.2014 s tým, že dodávka bola 05.06.2014 a daň si môžeš uplatniť až do konca kalendárneho roka....do KV dáš dátum dodania - čiže 05.06.2014, aby si to mohli pri kontrole na DÚ spárovať... /teda toto platí, ak ide o tuzemskú faktúru..../