Ak maďarská firma, ktorá je platca DPH faktúruje slovenskej firme prenájom korčulí, klziska, ktoré bude namontované na Slovensku slovenskej firme v sume 3200€:
a.-ktorá je platiteľom DPH. Bude jej fa bez DPH a faktúru si slovenská firma samozdaní?t.j. uplatní si DPH na vstupe a na výstupe ako službu?ZD 3200€ DPH 19% 640€ do ktorého riadku daň.priznania to pôjde? Čo ak to slovenská fima prefaktúruje ďalej na Slovensku neplacovi DPH, bude to musieť vyfaktúrovať s DPH?teda ZD 3200 a DPH 640€?
b.-ak to maď.firma bude fa slovenskej firme neplatcovi DPH, bude sa musieť slovenská firma prihlásiť na Slovensku na DPH a samozdaniť si to?Uplatní si to na vstupe aj na výstupe?Ako to bude v jednom aj v druhom prípade?