Vyfakturujem ako s.r.o. za 12 mesiacov po sebe presne 500 faktúr po 100 EUR.
To je spolu 50 000 EUR.
Pošlem 500 produktov na dobierku, 90% zákazníci preberú (dostanem zaplatené 45000 EUR) a 10% z nich teda 50 sa vráti (nedostanem zaplatené) a spravím 50 storno faktúr.
Storno faktúry sú teda spolu za 5000 EUR.
K tomu ešte na 10 objednávok (na 10 faktúr) vystavím dobropisy spolu v sume 1000 EUR (zákazníci neboli spokojní, reklamovali tovar a vrátil som im peniaze).
1. Aký obrat sa počíta ako hranica pre povinnost registracie DPH - 44000 EUR, 45 000 EUR alebo 50 000 EUR?
2. Počítajú sa do 12 mesačného obratu s maximálnou hranicou 49790 EUR pre DPH len tie faktúry ku ktorým neboli vystavené storno faktúry alebo dobropis?
3. Pocitaju sa do obratu pre DPH faktury za nedodane (neprevzate) baliky, ku ktorym bola vydana storno faktura?
4. Pocitaju sa do obratu pre DPH faktury za dodane (prevzate) ale vratene baliky (reklamacie), ku ktorym bol vydany dobropis?
Ďakujem za relevantne odpovede.
Este mam 5. otazku-Ak to spravne chapem, vidim ze ako slovenska sro pri zasielkovom predaji nemozem prekrocit v Česku 1140000 CZK-43494,96 EUR ak nechcem byt platca DPH. A na slovensku je limit pre DPH suma trzieb zo Slovenska 49790 EUR. Ak by som mal na príklad obrat z predanych produktov za 12 mesiacov 42000 EUR z Česka a 49000 EUR zo Slovenska, stále neprekročím hranicu pre povinnosť DPH? Alebo sa obrat pre DPH bude počítať 42000+49000 a prekročím tým pádom hranicu 49790 EUR a musím sa stať platca DPH? Tzn plati to co je tu?
https://www.porada.sk/t252354-som-po...ahranicia.html
Predpokladáme, že pri dobropise sa riešila oprava základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak by išlo o chybnú fakturáciu, základ dane by sa taktiež automaticky znížil z dôvodu chyby.
Do obratu pre povinnú registráciu sa počíta už znížená tržba, t. j. faktúra mínus dobropis. Hodnota dodaného plnenia (či už je to tovar, alebo služba) sa totiž znížila.
ZHRNUTIE: Takze do obratu pre DPH sa pocitaju dobropisy aj storno faktury a to znamena ze faktury ku ktorym sa vystavi dobropis alebo storno faktura nezvysia obrat pre DPH a tym padom je odpoved na moju 1. otazku je 44 000 EUR, na 2. otazku je odpoved ANO, na 3. otazku NIE a na 4. otazku NIE. Ak som nieco napisal zle, opravte ma. Ak nie, dakujem za pomoc vsetkym tym co sa vyjadrili k veci a pomohli.