Dobrý deň, viem že sa tu toho už popísalo viac na túto tému, ale aj tak poprosím o radu. Som szčo, platca dph, JÚ. Prenajímam : 1 budovu platcom DPH , tam fakturujem s DPH a aj si odpočítavam DPH na vstupe.
2. budovu prenajímam neplatcom DPH, fakturujem bez DPH a neodpočítavam si DPH na vstupe. Čiže sú to samostatné budovy, tým pádom aj náklady s nimi spojené mám rozdelené a viem, kedy mám, alebo nemám nárok na odpočet DPH z nich. Ale mám dilemu,, či by som to nemal riešiť koeficientom. Poradí mi niekto? Ďakujem moc.