Zoltán Kovács Podľa mňa nejde o opravu základu dane, ale o vyúčtovanie celkovej dodávky a zálohy.
prosím o radu ,ako to zaevidovať-teraz mi prišla faktúra ako dobropis k tomu preddavku z 12.2009.
Totiž tá fa. o ktorej som písala bola na konci mínusová položka,ale nerozrátaná ná základ a DPH a teraz vystavili daň. dobropis k daň.dokladu z 12.2009- z tej zálohy a som z toho blázon.
Tú fa. z marca mám brať iba ako oznámenie o "preplatku"? A načo je tam potom ten dátum dodania- inak myslím, že vtedy bola aj krytina dodaná. Zaevidovať ju v záväzkoch bez rozpisu na ZD a DPH. Potom zaevidovať dobropis s dátumom prijatia aj do DPH ako oprava ZD a v PD uhradiť marcovú faktúru a ID iba preúčtovať DPH z dobropisu? Alebo ako na to prosím... Pracujem v Alfe s takýmto postupom som sa ešte nestretla.
A tento dobropis vyzerá takto základ pre 19% DPH -318.01 EUR
19% DPH -60,42 EUR
Suma k úhrade -378,43 EUR
Záloha za 12.4.2010 doklad xy 378,43 EUR (to bude zrejme ich int.doklad ktorým to uhradili.)
Celkom k úhrade 0,00 EUR.
Prosím poradíte