Ahojte, chcem sa opýtať, teraz v apríli sme prišli na to, že sme zabudli fakturovať v minulom roku poskytnuté služby za druhý polrok 2014. Faktúru máme vystaviť teda dodatočne. Nakoľko ešte máme posunutú podanie daň.priznania tak vieme výnosy účtovať ešte do starého roka cez 385. Chcem sa opýtať či dátum zdan.plnenia môžeme dať marec? DPH a KV DPH teda pôjde do marca? alebo treba robiť dodatočné DPH priznanie a KV za december 2014?
Ďakujem