bui Mame zmluvu s ceskym odberatelom sluzby ze mu budeme mesacne fakturovat inz. prace vykonavane nasimi zamestnancami v zahranici na projektoch, a tiez mu budeme fakturovat naklady, ktore nam s danymi pracami vznikli..napr.letenky, ubytovanie..a pod. Nemame tieto naklady v cene prac...vykalkulovane..lebo sa velmi menia..a nedaju sa prepokladat vopred. Odberatel sluzby je ochotny nam ich preplatit ked ich vyfakturujeme a dolozime kopiami dokladov o ich uhrade.
Zistili sme ze sme zabudli vyfakturovat letenku, ktoru sme kupili este v septembri 2007. S odberatelom sme sa dohodli ze ju mozeme vyfakturovat...ale uz teraz v novom roku.
A teraz sa chcem spytat...ked vystavim teraz fakturu, tak mam v decembri cez interny doklad zauctovat dohadnu polozku...a vynos? lebo ide o letenku, ktoru sme mali v nakladoch v roku 2007. A teda aby bol aj prislusny vynos k tomu v roku v ktorom mal byt?
Mozem teraz pri fakturovani napisat den dodania 23.1.2008?
Poradte ako vyriesit tento uctovny pripad?
takze ...suhlasi niekto so mnou ked v roku 2007 nezauctujem do vynosov nic...ale zauctujem to az v roku 2008 ked to vyfakturujem?
Neviem ci som si postupy uctovania vysvetlila spravne , no vsimla som si jednu vetu pri casovom rozliseni nakladov a vynosov..a to, ze nahrady vydavkov prechadzajuceho obdobia sa zauctuju v beznom obdobi. Alebo je tym myslene nieco ine?