Prosím Vás, keď posielam dodatočné priznanie DPH za 10/04, kde mi oproti riadnemu priznaniu vznikne "preplatok", môžem si ho uplatniť ako nadmerný odpočet v priznaní za 12/04, alebo musím podať žiadosť o vrátenie "preplatku" z dodatočného priznania?
Vďaka!