Ahojte,
potrebovala by som poradit, ci mozem k vystavenej fakture s zdanitelnym plnenym jul 2007 vystavit dobropis v nasledujucom zdanitel. plnenym, teda v auguste 2008 z DOVODU nespravnej vysky fakturovanej sumy z nasej strany, teda vyfakturovali sme nasmu odberatelovi to, co sme vobec nezrealizovali? (jedna sa o sluzbu slovenskemu odberatelovi)
Este nemam uzatvorenu DPH za 7/07 a tak by som najradsej povodnu FA opravili, ale kedze nam odberat uz zaplatil tuto fakturu vo vyssej sume, trva na dobropise.
Dakujem vopred
V pripade ak nemozem
sa mi zda, ze z uvedeneho dovodu by som mali vytavit dodatocne DP na oboch stanach .... ???? (co je dost nepohodlne pre oboch)
Ako to urobit co najjednoduchsie v tomto "medziobdobi", ked este nie je uzatvorena DPH, ale pricom vieme, ze rozdiel medzi povodnym ZD a opravenym ZD sa uvadza v obdobi , v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave-dobropis.?