Zamestnávateľ zaplatil pobyt + stravovanie zamestnancovi od piatka do nedele v Poľsku. Cestovná kancelária vystavila faktúru na firmu bez DPH. V položkách je uvedené meno aj konkrétneho zamestnanca. Ako mám prosím Vás, zaúčtovať fa a čo všetko riešiť z pohľadu dane z príjmu PO, DPH a miezd (platia sa odvody so SP a ZP, daň)? Sme s.r.o., platiteľ DPH, podvojné účtovníctvo,zamestnancov 15.