Dobrý deň, preštudoval som nové znenie zákona o DPH, ale stále mám v určitých veciach nejasno.
Moja sro začala dodávať službu firme do ČR v decembri 2010. Teraz chcem vystaviť faktúru za dodané služby za december 2010.
Dnes som sa bol zaregistrovať na dú podľa §7a.
Táto registrácia je potrebná pri každom dodaní služby mimo SR (tak mi povedali na dú)? Pre prijímateľa, ktorý je platcom DPH v ČR, aj pre takého, ktorý nie je?
Zároveň ma zaujíma kto bude teraz tú DPH platiť - ak je platcom prijímateľ v ČR, tak on (faktúrujem mu sumu bez DPH)? A ak platcom nie je, tak ja (faktúrujem mu sumu s DPH)?
Mám v tom zmätky, ďakujem vopred za každú relevantnú radu.