Zdravím. Prišla mi pokuta za dodatočné hlásenie o vyúčtovaní dane z dôvodu zvýšenia dane (odvodovej povinnosti). Ide o to, že v riadnom hlásení som do riadku 8 a 9 uviedla nesprávnu čiastku, daň (odvodovú povinnosť) a odvedené preddavky na daň poníženú o sumu daňového bonusu, ktorý bol vyplatený z prostriedkov zamestnávateľa a v 3. mesiaci požiadaný o vrátenie z DÚ. Nesúhlasím s pokutou, keďže táto chyba vo vykázaní nemala vplyv na daňový odvod a v podstate mám zaplatiť pokutu za to, že nám DÚ vrátil daňový bonus z dôvodu, že sme nemali v mesiacoch február a marec dostatočný odvod dane a nemohli si tak daňový bonus ponížiť z odvodovej povinnosti. Aké mám možnosti sa proti tomuto rozhodnutiu brániť? Ďakujem.
Mne sa tohto roku tiež v jednej firme stala pikoska. Nacitavam prehľady aj hlásenia zo súboru (SW Olymp), pred odoslaním si ich na FS vytlacim, mám riadne vyplnené hlásenie. 2.5.:mi volala správkyňa, že za jednu firmu má nulové hlásenie, bez zamestnancov. Kázala mi počkať na výzvu a až potom poslať dodatočné. Či prišla nejaká pokuta neviem, firma mi nič nehlásila...