Prosím, viete mi pomôcť ešte s takýmto prípadom?
Faktúra z Česka - platca DPH, pre slovenského prepravcu, platcu DPH, služba: zaistenie jazdy trajektom do Dover (GB) fakturovaná suma 254,30, DPH uvedená nie je. Poznámka: osobou povinnou platiť daň je platca, pre ktorého sa uskutočňuje podľa par. 10 zákona o DPH.
Podľa mňa táto faktúra nevstupuje vôbec do DPH - ani do DP DPH, ani do KV, ani súhrnného výkazu.
V programe som to zaúčtovala ako voľný základ. Rozmýšľam správne?