Dobrý deň,
v marci som podala dodatočné DP k DPH za 4Q/2011, teraz som však prišla ešte na jednu chybu, ak podám zasa ďalšie - čiže druhé dodatočné DP, príde mi kontrola? Ide o to, že som prišla na to, že máme v 4Q/2011 nahratú dodáv.FA, z ktorej sme si mohli uplatniť DPH, ale sme si neuplatnili, jednoducho preto, že sme ju zle nahrali a nevšimli sme si to. Existuje možnosť, že si z tejto FA jednoducho neuplatním DPH a nechám to tak, alebo každú faktúru, ktorú dostaneme, musím zaradiť do DP k DPH??? - a vlastne si uplatňovať vrátenie dane?
Ďakujem