mkozak2101 Dakujem pekne za radu. Aj som si to myslel odsek 10 to jednoznacne hovori, ale na danovom ma trochu zneisteli.
Pokial ide o tu evidenciu DPH tam su nejake presne pravidla alebo staci jednoducho? T.j. evidencia sum DPH uplatnenych na vystupe a evidencia sum DPH na vstupe (prijatych za nakup tovarov a sluzieb na ucely podnikania). Suhrne vykazy k DPH nemusim robit nakolko dodavam iba sluzby v tuzemsku a trojstranne obchody tiez nerobim.
Je mozne tu evidenciu DPH robit aj tak ze budem normalne viest agendu JU v Money S3 a zauctovanim faktur vydanych a prijatych sa ta agenda vlastne vytvori ? Zatial tomu celkom dobre nerozumiem.
Vdaka.
Miro
Ak dodávaš iba služby v tuzemsku budeš viesť evidenciu v členení ntto, DPH podľa jednotlivých dokladov na vstupe a výstupe. Samozrejme bude v evidencii aj číslo dokladu, povinné dátumy, t.j. dátum daňovej povinnosti, dátum uplatnenia DPH...
Spôsobov máš viacero /závisí aj od množstva/ -ja môžem napr. v mojom softe viesť zvlášť len evidenciu DPH bez účtovníctva, tabuľka v exceli, teraz nemám prehľad, ale mali by byť aj nejaké pomocné knihy dostať kúpiť, alebo prostredníctvom účtovania-čo sa mne osobne zdá zbytočné. Teda forma nie je určená ale obsah je daný presne zákonom...
§70
Platiteľ je povinný viesť
podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období
o dodaných tovaroch a
službách a o prijatých tovaroch a
službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, o prijatí služieb z iného členského štátu a o dovoze tovaru.
V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane.
Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb.