Ak som to správne pochopila, holandskú DPH budete žiadať cez VAT refund ? Ak Žiadosť podáte, konkrétna DPH zaúčtovaná v nákladoch sa považuje za daňový výdavok. Ku koncu roka, za ktorý sa Žiadosť podáva, zaúčtujete interným dokladom predpis 378/648, kde 378 – iné pohľadávky (DPH, ktorá bude zo zahraničia vrátená) a 648 – Ostatné prevádzkové výnosy (odúčtovaná DPH z nákladov, keďže bude vrátená). Ak je nárok na vrátenie zahraničnej DPH a žiadosť o vrátenie DPH by ste nepodávali, holandská DPH nie je daňovým nákladom. Faktúry do KV DPH nejdú.