Ahojte poraďaci.
Mám tu takýto prípad. Slovenská firma, platca DPH, sa zúčastnila výstavy uskutočnenej v Českej republike. Český dodávateľ vystavil faktúru, kde účtuje: Registráciu vystavovateľa, poistenie zodpovednosti za škodu, rádová plocha, logo - katalóg, stavba stien, koberec šedý, parkovacia karta.
Všetko bez DPH.
Viete mi v tomto poradiť, kam dané položky zaúčtovať? A prečo je faktúra bez DPH, keď miesto dodania bolo v ČR? To mám urobiť samozdanenie aj napriek tomu?