Ahojte. Potrebovala by som radu. Spracovávam inventúru materiálu na sklade (minulý rok sme účtovali spôsobom B) a máme veľké manko ktoré vzniklo tým že sa niektorý materiál vo vysokej nákupnej cene nevydal k faktúram ku ktorým sa mal vydať. Tak som teraz tieto vyššie položky dohodila do nejakých výdajok a ostatné dám do spotreby ako materiál použitý pri výrobe. Ale čo s prebytkom? Proste šéf nechce platiť z toho daň. A neviem či môžem mať v príjemke - prebytok pri inventúre položky v nulovej hodnote.Pretože sa vytvorili nejaké karty aby sme ich mohli následne vydať k potrebným faktúram tak mali nulovú nákupnú cenu a sme v nich v mínuse v pc ale v skutočnosti to máme. Poradí mi niekto prosím ak ma vôbec niekto pochopil
Ďakujem