Aby sa ti správne nasmeroval doklad do správneho oddielu KV, tak postupuješ takto:
1.Pokladňa - Výdavok - Výdavok za zásoby
2. Zadáš sumu s rozpisom na základ a DPH (20%)
3.Pri sume Základ klikneš na to "R" (rozpis), otvorí sa ti okiento "Rozpis sumy"
4.A v riadku DPH, kde máš uvedené "21A" klikneš na tú rozbaľovaciu šípku
5.Po rozbalení riadkov DPH klikneš dole na "R"
6.Stlačíš tlačidlo oprav a z tej celkovej sumy s DPH za PHM si vypočítaš 80% a prepíšeš sumu
7. Stlačíš tlačidlo "Pridaj" a % DPH dáš 20% a do ceny spolu zadáš tých zvyšných 20% z ceny PHM a riadok DPH dáš 21An (to kvôli správnemu nasmerovaniu do KV)
8. KLikne na "OK" a zase "OK", v riadku DPh budeš mať napísané "Rozpis", klikneš "OK"
9. A pekne ti ukáže, že tých 80% ti ide do B3 a tých 20% nevstupuje do KV, kliknš OK a hotovo. A takto robíš s každým dokladom PHM.
A na konci mesiaca/štvrťroka si z celkovej sumy s DPH odpočítaš 20% a cez ID Preúčtuješ do VNZD (tu už DPH neriešiš)
začnem takýto postup i ja praktizovať.....
fuuuuuj aká som sarkastická..........