Poradil by mi niekto prosím, ako správne v neziskovke JÚ bez DPH účtovať:
1. Mesačné úhrady neziskovky za prenajaté priestory majiteľovi priestorov - sú to daňové alebo nedaňové výdavky?
2. Príjem za podnájom jednej kancelárie horeuvedenej neziskovky (so súhlasom majiteľa priestorov) inej neziskovke - je to pre horeuvedenú neziskovku daňový alebo nedaňový príjem?
Ďakujem Vám
Fluffy