Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
My ako platitelia DPH podľa § 4 sme vystavili faktúru odberateľovi, ktorý má pridelené IČ DPH podľa § 7 zákona o DPH. Uvádzam toto IČ DPH na faktúre? Alebo nie a v kontrolnom výkaze v časti A.1 uvádzam 0.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
v časti A.1 sa uvádzajú údaje z vyhotovených faktúr s DPH pre zdaniteľné osoby alebo pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, to znamená že odberateľ aj keď je platiteľ podľa § 7 má pridelené IČO a takúto faktúru uvádzaš do A1..
Kristina27Ďakujem. Chápem že ide do časti A.1 KV. Ale či uvádzam tam aj jeho IČ DPH alebo nulu? A tiež na faktúre. Pretože FS mi odpovedala že "môžem" a daňové centrum že neuvádať.
Žabinkaak na FS povedali že môžeš, tak uveď, a ak máš písomnú odpoveď tak ju k faktúre prilož..
Kristina27Ďakujem. Slovo môžem ako odpoveď z FS v tomto prípade je také že "nikomu neublížim". Ja to chcem mať však tak, ako to má byť správne :-)
avaliktak pozri poucenie ku KV a vypln tak, ako tam uvadzaju