a prečo podávaš SV pri nákupe z IČŠ? či to sa pýtaš kedy podávaš?
Platiteľ dane z pridanej hodnoty podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak:
-dodal tovar do iného členského štátu oslobodený od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH),
-premiestnil tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH),
-dodal tovar ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 45 zákona o DPH) alebo
-dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť daň.
ak si platiteľ DPH tak nie môžeš, ale musíš elektronicky, a nie podať žiadosť o odklad, ale podať oznámenie o odklade.. ako cez e-dane to neviem, nepoužívam, ale cez stránku finančnej správy cez všeobecné podanie..