beatka123 Nikto mi nevie na moj dotaz odpovedat, alebo som otazku nejasne formulovala?
Tak este znova: naša spoločnosť ide realizovať výstavbu bytov dodávateľským spôsobom za účelom ich dalsieho predaja. Kolaudácia stavby bude v r. 2009 a vtedy sa byty budú predávat.Nasa spoločnosť nebude vlastníkom nehnutelnosti.
Teraz neviem správne posúdiť, či možem túto stavbu účtovať na účte 5xx /504, 501, 5xx_/ voči 321? alebo ako?
Priamo do nákladov určite nie. Buď použiješ metódu nedokončenej výroby, alebo cez obstaranie na 04x.
Ale dúfam, že ešte niekto prispeje ak má iný nápad.