Zdravím.
Viem mi niekto poradiť ako riešiť skonto?
Odberateľ si určil 3%-né skonto z celkovej fakturovanej sumy, ak zaplatí do 15 dní namiesto 45 dní. K 31.12.08 eviduje sumu skonta v neuhradených záväzkoch voči našej spoločnosti - a my evidujeme pohľadávku. Na základe ich tvrdenia by sme im mali vystaviť dobropis na tie čiastky. Lenže to bolo v mesiacoch 5/08 a 10/08 a teraz neviem, ako to mám riešiť... Môžem teraz spraviť a spadne to do
DPH tohto mesiaca, alebo musím spraviť dodatočné DP k
DPH za jednotlivé obdobia??? A čiastka dobropisu nám znižuje tržbu však? Prípadne v budúcnosti to mám riešiť dobropismi? Ďakujem za rady.