SMartina Ahojte. Nemám s tým ešte žiadnu skúsenosť aj je toho tu veľa napísané. Firma s.r.o. dostala na účet dotáciu z občianského združenia na prevádzku (nájom, pracovné oblečenie, cestovné ...): 221/347. Potom túto dotáciu zaúčtujem do výnosov cez ID 347/648. Potom nasleduje rozpustenie dotácie použité celé v danom roku. Ale neviem ako, prosim o radu. Neviem postup.
Ďakujem.
Nakupované oblečenie, služby, cestovné účtujete klasicky 501,518/321,211.. príp.+343. Použitie dotácie vo výške skutočného čerpania účtujete cez ID 347/648. Zostatok účtu 347 vám stále "ukazuje", koľko prostriedkov ostalo nevyčerpaných.