Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Cestovná agentúra je neplatca DPH, ale prijíma služby z českej republiky, je prihlásená podľa par. 7 a z prijatých služieb odvádza DPH na území SR. Ako mám postupovať pri zaúčtovaní tejto DPH?
Ja účtujem prijatú faktúru za služby a DPH:
518/321- suma z faktúry
518/343 - vypočítaná DPH /alebo mám dať účet 538-ostat.dane a poplatky?/
uhradená DPH 343/221
Je to tak správne a nákladový účet ovplyvňuje náklady firmy?
Ďakujem
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
v zadaní máš medzeru, podľa účtovania a zmyslu otázky si registrovaná podľa 7a), nie podľa 7)
Potom účtuješ správne a DPH je riadny náklad firmy.
Predpokladám, že úhradu 343/221 účtuješ na základe platby podľa daňového priznania.